|
Ведение учета в 1С: КА1.1 переданных на сторону полуфабрикатов
| ☑ |
0
Denny_dv
07.10.15
✎
15:44
|
Вопрос про правильность ведения учета переданных на сторону собственных полуфабрикатов.
Для передачи товаров в переработку есть документ "Передача товаров". Но учет этих полуфабрикатов можно вести на 10.07
Но 10.07 как бы для материалов предназначен. Бухгалтер говорит, что было бы удобно завести субсчет на 21 счете (что-то типа 21.07).
Но правильный ли это подход? Как еще можно разделить отдельно полуфабрикаты переданные и материалы?
|
|
1
Denny_dv
07.10.15
✎
15:47
|
Уточняю, бухгалтер говорит, что нельзя списывать полуфабрикаты с 21 счета на 10.07 для их учета как переданных на доработку, так как 10.07 для материалов
|
|
2
Denny_dv
07.10.15
✎
16:16
|
up
|
|
3
Denny_dv
07.10.15
✎
16:25
|
ну хоть мысли какие-нибудь?(
|
|
4
Azverin
07.10.15
✎
16:38
|
(0) пусть не свистит твоя ГБ: что с 10, что с 20, 41, 43 передавайте на 10.07.
|
|
5
Azverin
07.10.15
✎
16:38
|
(4) *21 конечно
|
|
6
Azverin
07.10.15
✎
16:39
|
(0) не материалов, а материальных ценностей. пусть осознает полноту этого термина.
|
|
7
Denny_dv
07.10.15
✎
16:39
|
(4) это точно? ничего что на 10.07 будет полуфабрикат?
|
|
8
Cyberhawk
07.10.15
✎
16:40
|
|
|
9
Azverin
07.10.15
✎
16:44
|
(7) точно.
|
|
10
Azverin
07.10.15
✎
16:52
|
(7) что мешает на копии в октябре сделать передачу товаров и поступление из переработки и закрыть месяц? покажи результат ГБ по ОСВ и Ведомости по затратам.
|
|
11
Джинн
07.10.15
✎
16:55
|
10.07. И пусть не парит Вам мозг.
|
|