|
Как правильно делать проводки со счетом 00 при слиянии фирм? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Гений 1С
гуру
13.10.15
✎
15:13
|
Остатки переносятся с фирмы А на Фирму Б.
Допустим, есть остатки по ДТ 41 счета 100 рублей. Я делаю проводки: Фирма А Дт 41 Кт 00 -100 Фирма Б Дт 41 КТ 00 100 А бухгалтер спрашивает, может правильно так: Фирма А Дт 00 Кт 41 100 Фирма Б Дт 41 КТ 00 100 Что скажете? |
|||
1
Господин ПЖ
13.10.15
✎
15:16
|
>Что скажете?
вы нашли друг друга... |
|||
2
Neg
13.10.15
✎
15:18
|
(0) Когда ты делаешь в отчете что у тебя получается?
|
|||
3
Соло
13.10.15
✎
15:18
|
(0) где глолсувалка??
По логике правильней сторно |
|||
4
aka AMIGO
13.10.15
✎
15:19
|
"Дебет" и "Кредит" - это и есть знаки у счетов
Дебет - приход, Кредит - расход Бух-ша права |
|||
5
Злопчинский
13.10.15
✎
15:21
|
Уберите Гения от бухгалтерии - они друг от друга тупеют...
При слиянии фирм активы по проводкам стопудово не так отражаются. |
|||
6
aka AMIGO
13.10.15
✎
15:21
|
(3) Сторно - исправление бухгалтерской записи в прошлом периоде.
в сабже идет не исправление неправильностей, а передача хозсредств |
|||
7
Ненавижу 1С
гуру
13.10.15
✎
15:21
|
(0) фирма А все равно закрывается, какая разница?
(4) надо отличать смена сторон Дт/Кт и сторно |
|||
8
Злопчинский
13.10.15
✎
15:22
|
Если делать по быдлобухгалтерски - то вариант бухши правильнее, чем вариант со сторно.
|
|||
9
Господин ПЖ
13.10.15
✎
15:22
|
>По логике правильней сторно
т.е. активов в конторе вообще не было? |
|||
10
Злопчинский
13.10.15
✎
15:23
|
(6) не обязательно...? можно сторнами и в текущем периоде править, не обязательно только за прошлые...
|
|||
11
aka AMIGO
13.10.15
✎
15:25
|
(10) понятие "Сторно" идет от старого периода, когда бухия велась вручную, в книгах, журналах.
Стирать записанное - запрещено. Потому - период не суть важен, хоть за сегодня, но исправлять - значит "краснить". Сторно делалось красными чернилами. |
|||
12
aka AMIGO
13.10.15
✎
15:26
|
(9) в яблочко! :)
|
|||
13
Neg
13.10.15
✎
15:27
|
(5) А как?
|
|||
14
RoRu
13.10.15
✎
15:27
|
Возьмём сч 50 касса и вопросы сразу уйдут ; бух прав
|
|||
15
Господин ПЖ
13.10.15
✎
15:28
|
(12) три порции шашлыка - выбросила в пропасть...
ЗЫ сосян, кто тебе сертификат по БП давал, йопт, за какие заслуги... |
|||
16
Гений 1С
гуру
13.10.15
✎
15:29
|
(2) красноту она видет в отчете, это ее и смущает
|
|||
17
Shurjk2
13.10.15
✎
15:29
|
(15) А в другом месте прям из ниоткуда эти шашлыки выплыли.
Известно за какие выучил ответы на экзамен. |
|||
18
Shurjk2
13.10.15
✎
15:29
|
(16) Ты ж программист сдклай чтоб не было красноты и все.
|
|||
19
Гений 1С
гуру
13.10.15
✎
15:30
|
(18) я программист, а это вопрос из области аудита. Так как все же правильнее - сторнить или закрывать на 00?
|
|||
20
Ненавижу 1С
гуру
13.10.15
✎
15:30
|
да делай как бух говорит, она ж за бухучет отвечает
|
|||
21
Господин ПЖ
13.10.15
✎
15:31
|
конфа кста какая... одних проводок будет мало по "спец." счетам
визард же есть везде по вводу остатков ты-то свалишь... а ей после твоего рукож.пия там еще жить с этой базой |
|||
22
Гений 1С
гуру
13.10.15
✎
15:31
|
(20) она не говорит, она сама не уверена, спросила - а как происходит ваще при таких операциях обычно?
|
|||
23
Гений 1С
гуру
13.10.15
✎
15:31
|
(21) бух 3.0, но регистры накопления там закрыты в ноль, в т.ч. и по НДС.
|
|||
24
Злопчинский
13.10.15
✎
15:32
|
(13) Обратись к главбуху, главбух не знает - пусть обратится к аудиторам. Аудиторы не знают - обращайся ко мне. Цена консультации 2000 руб/час. Предоплата не менее часа.
|
|||
25
Гений 1С
гуру
13.10.15
✎
15:32
|
(21) я счас спрашиваю не про ввод остатков. а про закрытие остатков. С вводом понятно, но бюджет операции переноса не позволяет сделать все через документы - не тот масштаб
|
|||
26
Гений 1С
гуру
13.10.15
✎
15:32
|
(24) хахаха
|
|||
27
Злопчинский
13.10.15
✎
15:32
|
(19) и твак неправильно и так неправильно
|
|||
28
Гений 1С
гуру
13.10.15
✎
15:32
|
(27) как правильно?
|
|||
29
Злопчинский
13.10.15
✎
15:33
|
(19) если ты ПРОГРАММИСТ - то нефиг задавать вопросы. Делай так как говорит ГБ.
|
|||
30
Злопчинский
13.10.15
✎
15:33
|
(28) см.(24)
|
|||
31
Shurjk2
13.10.15
✎
15:35
|
(22) Ну тогда так и скажи что не знаешь.
|
|||
32
Злопчинский
13.10.15
✎
15:35
|
||||
33
Shurjk2
13.10.15
✎
15:36
|
(29) А бухгалтер ведь не программист она не знает как провести это дело в программе:)
|
|||
34
Злопчинский
13.10.15
✎
15:39
|
(33) У него там не бухгалтер. У него там тыкатель кнопочек. Нормальный !!Б!!ухгалтер в проводки такую ахинею писать не будет.
|
|||
35
Злопчинский
13.10.15
✎
15:39
|
а как провести в программе - когда есть ПРАВИЛЬНАЯ схема проводок - дело десятое.
|
|||
36
Shurjk2
13.10.15
✎
15:41
|
(34) Вообще конечно весело но мне все чаще тыкатели кнопочек поадаются.
|
|||
37
Господин ПЖ
13.10.15
✎
15:41
|
повезло буху... встретить на пути "князя и программиста"... и ни один из них не аудитор
|
|||
38
Shurjk2
13.10.15
✎
15:42
|
(37) Зато каждый при своем остается.
|
|||
39
Господин ПЖ
13.10.15
✎
15:42
|
>когда есть ПРАВИЛЬНАЯ схема проводок - дело десятое.
а что в ее схеме "неправильного" по сути? |
|||
40
Shurjk2
13.10.15
✎
15:43
|
(39) Ну например то то что передача остатков одной фирму другой это совсем не одно и то же что перенос остатков из одной базы в другую.
|
|||
41
Neg
13.10.15
✎
15:47
|
(40) ну хоть одну проводку для сравнения, можно?
|
|||
42
Shurjk2
13.10.15
✎
15:48
|
(41) Да хоть целую методику, весь интернет перед вами.
|
|||
43
Neg
13.10.15
✎
15:48
|
(42) Ясно, спасибо.
|
|||
44
aka AMIGO
13.10.15
✎
15:50
|
Переносятся на фирму не только остатки по счету 41 (хозсредства), но и источники его образования.
Скорей всего, это счет 60 |
|||
45
Господин ПЖ
13.10.15
✎
15:52
|
другой вопрос что пляски вокруг ос больше... и взаимозачет нужен если они торговали между собой
а так - из тех же интернетов: для правоприемника Дебет 01 (10, 41 и т.д.) Кредит 00 (79, субсчет "Расчеты по присоединяемому имуществу в порядке реорганизации") - получены основные средства (материалы, товары и т.д.) в результате реорганизации; |
|||
46
Neg
13.10.15
✎
15:53
|
(44) Вопрос сабжа в другом.
|
|||
47
Shurjk2
13.10.15
✎
15:54
|
(45) Ну в общем то модно и весь учет таким образом через нулевой счет вести:)
|
|||
48
Господин ПЖ
13.10.15
✎
15:56
|
(47) как интересно...
|
|||
49
Irbis
13.10.15
✎
15:57
|
Как одна организация может передать остатки другой?! Продать да, ещё как-то на возмездной основе переуступить. Но чтобы через "00" — это сильно.
"00" как бы только для ввода начальных остатков, или я от жизни отстал? |
|||
50
Господин ПЖ
13.10.15
✎
15:58
|
почему бух не читает пбу и смотрит на сосю, а сося в мисту - вот что странно....
|
|||
51
Ненавижу 1С
гуру
13.10.15
✎
15:58
|
(49) у них слияние
|
|||
52
Shurjk2
13.10.15
✎
15:59
|
(48) Например ДТ 41 КТ 000 ДТ 000 КТ 60
|
|||
53
Shurjk2
13.10.15
✎
16:00
|
(50) Им некогда разбираться цена вопроса не позволяет тратить на это время.
|
|||
54
Irbis
13.10.15
✎
16:00
|
(51) Пусть так, при слиянии кто-то будет правопреемником, и у него не будет 00. А всё имущество куплено и ли ещё как-то передано. А вторая контора тихо и мирно, а может и не тихо, уплатив или не уплатив все налоги, почит в бозе
|
|||
55
Гений 1С
гуру
13.10.15
✎
16:04
|
мда. а воз и ныне там
|
|||
56
Shurjk2
13.10.15
✎
16:04
|
(55) Так и не погуглил?
|
|||
57
Irbis
13.10.15
✎
16:05
|
(55) С какого перепуга ему переезжать, ПБУ и план счетов каждые полчаса не меняются.
|
|||
58
Гений 1С
гуру
13.10.15
✎
16:08
|
(56) что именно гуглить?
|
|||
59
Господин ПЖ
13.10.15
✎
16:08
|
есть 5 форм реорганизации, под них у минфина есть методика отражение этого безобразия по БУ
|
|||
60
Ненавижу 1С
гуру
13.10.15
✎
16:09
|
(59) лучше зацени рабочие будни http://fixin.livejournal.com/1843518.html
|
|||
61
aka AMIGO
13.10.15
✎
16:09
|
(58) типа так: "проводки при передаче МЦ между организациями"
|
|||
62
aka AMIGO
13.10.15
✎
16:12
|
или "проводки при передаче ТМЦ между разными организациями"
Если это не структурные орг-ии одного холдинга |
|||
63
Shurjk2
13.10.15
✎
16:14
|
(62) Щас вы совсем его запутаете:)
|
|||
64
Господин ПЖ
13.10.15
✎
16:15
|
(63) он сертифицированный спец по БП. всех продаст и купит
|
|||
65
Господин ПЖ
13.10.15
✎
16:17
|
другой вопрос что бух будет делать - подпишет листочек с затратами (забыл как это называется во франях) или пошлет
|
|||
66
aka AMIGO
13.10.15
✎
16:17
|
(63) да нет.. вот тут: http://www.nalvest.ru/nv-articles/detail.php?ID=25887
вполне по теме, со счетом 79, только это не разные Не знаю, что там за орг-ии у ТС (64) - он изучал не сам бухучет, а 1С-БП, это 2 большие разницы :) Еще надо экзамен по налоговому законодательству сдавать :) |
|||
67
Shurjk2
13.10.15
✎
16:18
|
(65) Подпишет конечно, я думаю все равно чего нибудь они да сделают, вопрос то встал всего лишь в том делать или нет проводки с минусом или все таки поменять Дт с Кт местами, это мы тут головау греем а у них там все просто.
|
|||
68
Shurjk2
13.10.15
✎
16:18
|
(66) Вообще это из другой оперы.
|
|||
70
aka AMIGO
13.10.15
✎
16:19
|
не нужно подменять бухучет арифметикой..
|
|||
71
ИУБиПовиц
13.10.15
✎
16:20
|
Лично мы когда реорганизовались путем присоединения делали проводки через 79 счет(ну а 41 не было), что то типа
дт 79.03 кт 10.03 по старой организации дт 10.03 кт 79.03 по новой организации. Только там ж кроме остатков по БУ еще регистры по ОС, НМА, ндс, и еще чего то переносить.. |
|||
72
Shurjk2
13.10.15
✎
16:23
|
(71) 79 это если обособленные подразделения, все равно весь бухучет ведется в разрезе одной организации. Ну конечно можно за уши и 79 вместо 76 или там 60,62 счетов притянуть, но я бы тупо купил продал товар между фирмами так меньше всего бы вопросов от налоговой было бы.
|
|||
73
ИУБиПовиц
13.10.15
✎
16:24
|
(72) ну так у нас они и были:)
|
|||
74
Господин ПЖ
13.10.15
✎
16:28
|
больше треша и угара...
в инетах так же много про 41 <- 000, а про закрытие той конторы которая ласты склеивает вообще только закрытие 90-х + финрез... баланс сдали, запись сделали что "капец" и привет... |
|||
75
Shurjk2
13.10.15
✎
16:32
|
(74) Я думаю вообще порядок отражения операций не имеет такого уж прямо принципиального значения. Просто если переносить все через 0 счет можн олегко где то что то недперенести или там получить какую то прибыль которую неотразят например в закрывающейся организации и получить штраф. Ну и вообще нафиг буху эти терки?
|
|||
76
ИУБиПовиц
13.10.15
✎
16:42
|
(75) Э, а оборотку посмотреть нельзя что ли. Все счета будут нулевыми, а дебет 000 или 79 будет = кредиту..
|
|||
77
Shurjk2
13.10.15
✎
16:48
|
(76) Ну к примеру себестоимость переноса возьмут как то некорректно и испектор углядит в этом желание уйти от налогов.
|
|||
78
Гений 1С
гуру
20.10.15
✎
13:48
|
Кстати, у новой конторы понадобилось заполнить книгу покупок и продаж по операциям прошлой конторы. Решил вопрос просто - сформировал на основе документов "Формирование записи книги покупок (продаж)" документы отражения НДС, провел их на новую контору.
|
|||
79
Shurjk2
21.10.15
✎
10:57
|
(78) Колоссально...
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |