Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП. Возврат материалов из эксплуатации после погашения стоимости
, ,
0 AlexYa
 
10.11.15
15:48
Поставил бухгалтер задачу.

Был инветарь, который передали в эксплуатацию, погашая одновременно стоимость.
Т.е. инвентарь количественно был, а стоимость его = 0
Теперь в связи с закрытием копании, всё распродают. В том числе и указанный инвентарь.
Но его стоимоть = 0
Если в документе "Возврат материалов из эксплуатации" указать фиксированную стоимость (расчетная 0), то возникает в ОСВ минус по 10.11
Если же возвращать с 0 стоимостью на 10.1 и потом продавать с него, то уже "краснота" на 10.1

Каким образом подготовить инвентарь к продаже, чтобы появилась у него стоимость?
Документ Оприходование не желателен. Корректировка регистров - аналогично. Товаров - несколько десятков наименований, всё, что есть на складе.

Спасибо за конструктивные советы.
1 neo_matrix_123
 
10.11.15
15:56
(0) стандартный возврат из эксплуатации на склад только по остаточной стоимости. если погашено - значит по нулевой. вопрос -зачем сразу погасили при вводе в эксплуатацию и как давно это случилось. и какую остаточную стоимость бух желает вместо нулевой по-факту. возможно все
2 HeKrendel
 
10.11.15
15:56
А если подумать, затраты на инвентарь вы уже приняли для зачета в налог на прибыль, так что ща принимайте его по 0, и получайте полную прибыль
3 HeKrendel
 
10.11.15
15:58
(1) С точки зрения оптимизации налогооблажения- это правильно
4 viktor_vv
 
10.11.15
15:59
А вот это вдруг откуда берется, краснота на 10.1? Явно не из-за нулевого возврата. а в регитсре партии товаров на складах Бух хрень какая-то.

"Если же возвращать с 0 стоимостью на 10.1 и потом продавать с него, то уже "краснота" на 10.1"
5 viktor_vv
 
10.11.15
16:11
(1) И многие при вводе в эксплуатацию погашают стоимость, чтобы гемороя с временными разницами не иметь.
6 neo_matrix_123
 
10.11.15
16:14
(3) (4) вопрос не в налогах. вопрос в том, ошибка это при вводе в эксплуатацию или косяк. косяки в партиях в эксплуатации при возвратах или списании как раз и вылезают и связаны с некорректным расчетом сумм. это последствия нарушения цепочек передач в эксплуатацию и "движений между ФЛ в эксплуатации", в том числе в разрезе подразделений и способов, а также если влезли в назначение использования и изменили в нем способ или срок без перепроведения документов. вопрос в чем причина в данном случае
7 AlexYa
 
10.11.15
17:00
Спасибо (3) (5) (6)
Инвентарь возможно погасить сразу при вводе в эксплуатацию.
В обычной организации не приходится "списанный" стол продавать или швабру.

Если нужно принять инвентарь из эксплуатации на склад, мы кладем с 10.11 на 10.1.
Вариант 1. Только количество. При продаже будет списание с 10.1. При этом продаем не за 0, и эта сумма идет уже в минус на 10.1
Вариант 2. Указываем при возврате сумму. Тогда на 10.1 + при возврате и - при продаже. Всё закрыто.
НО на 10.11 останется висеть указанная при возврате сумма.

Т.е. нужна промежуточная операция, которая сторнирует погашение инвентаря перед возвратом из эксплуатации.
8 Джинн
 
10.11.15
17:04
(7) > При этом продаем не за 0, и эта сумма идет уже в минус на 10.1 - что за бред сивой кобылы? Какое в попу отношение стоимость реализации имеет к себестоимости?
9 viktor_vv
 
10.11.15
17:08
(8) + 1, чего-то да, не обратил внимания что ТС связывает стоимость реализации и себестоимость.
(7) По варинату 1 у тебя по 10.01 сумма вообще не пройдет и красноты никакой не будет.
10 AlexYa
 
10.11.15
17:08
(8) Добрый лень, добрый человек. Спасибо на добром слове.

Если инвентарь из эксплуатации возвращаем на склад, на каком счете его учитываем?
Если этот инвентарь продаем со склада, с какого счета его списываем?
11 viktor_vv
 
10.11.15
17:09
(10) Напиши проводки , котрые будут при реализации и суммы этих проводок ?
12 viktor_vv
 
10.11.15
17:10
(11) + по твоему мнению.
13 Джинн
 
10.11.15
17:18
(10) Чем Вам 10.10 не нравится? Возврат материалов формирует Д10.10 К10.11 с количеством без суммы. РТиУ Д91.02 К 10.10 в количестве без суммы. Ну и обычные проводки по реализации и НДС.
14 AlexYa
 
10.11.15
17:19
Случилось чудо :)
Бух ещё раз перепровел возврат и реализацию и у неё "вдруг" перестала списываться сумма при реализации с 10 счета.
К сожалению, не отловил момент, почему это было ранее.
Впрочем, товар не последний. Ещё может всплыть эта проблемка. Тогда отпишусь, в чем было дело.

Сейчас 10.11-10.1 и 10.1-90.02.1 идут с количеством без суммы.
15 Джинн
 
10.11.15
17:20
(14) Так и должно быть. Только 10.01 здесь сомнительный. На сумму правда это не влияет - вопрос эстетический.
16 AlexYa
 
10.11.15
17:22
(13) Задам буху этот вопрос завтра. Видимо, вернула на тот счет, с которого товар ушел в эксплуатацию. Там бухи часто меняются. Следующий действует по армейскому принципу: каким пост принял, таки и сдал.
17 Serg_1960
 
10.11.15
17:26
Не знаю поможет ли автору
"Продажа списанного с баланса имущества"
http://www.glavbukh.ru/hl/125329-prodaja-spisannogo-s-balansa-imushchestva

PS: страничка часто блокируется требованием зарегистрироваться - просто обновите страницу.
18 AlexYa
 
10.11.15
17:30
(17) спасибо за ссылку. Обошел поиском в Гугле и чтением сохраненной копии ;)
19 HeKrendel
 
10.11.15
17:41
(15) 10.11 скорее
20 neo_matrix_123
 
10.11.15
17:47
(19) не путайте ТС. 10.11 это учет тмц в эксплуатации. в (15) речь идет про проводку возврата. не совсем красиво применять 10.01.
21 HeKrendel
 
10.11.15
18:16
Разницы, между 10.1, 10.2 и тп. вообще никакой
22 shuhard
 
10.11.15
18:20
(21) а как же 10.7 ?
23 HeKrendel
 
10.11.15
18:49
(22) Ты про товары переданные?хз, можно ли напрямую кинуть на передачу, скорее всего сначала вернуть надо
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.