Имя: Пароль:
1C
1С v8
БухКорп 83. Начало работы. Возврат от покупателя
,
0 grin
 
30.12.15
13:28
Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.42.85)
Остатки введены на 31.12.15. Возврат от 03.01.16 по продаже 25.12.15.
Т.е. в базе нет документа продажи. Товар комиссионный. Т.е. счет учета 004.01. А Возврат с таким счетом учета жёстко требует документ продажи Реализация или Отчет о розничных продажах. Есть решение как отразить такой возврат?
1 ДаЛадно
 
30.12.15
13:36
Создать и пометить на удаление
2 grin
 
30.12.15
14:30
Не выйдет. Тогда не проводится, ругается: Документом "Отчет о розничных продажах было реализовано "Товар на продажу
" на "3" ед. меньше, чем возвращается.
3 grin
 
30.12.15
14:47
Никто ещё не внедрял БухКорп 83? Совсем-совсем никто?
4 vicof
 
30.12.15
14:48
(2) Ну корректировку регитсров сделай
5 ДаЛадно
 
30.12.15
15:05
чтобы чтото вернуть надо чтото продать, а у вас остатки не все забиты
6 grin
 
30.12.15
15:05
(4) Вместо Возврата? Глупо как-то. Если стандартного решения нет, то выдумать что-то придётся.
7 grin
 
30.12.15
15:06
(5) Откуда остатки? Товар был продан в 2015 году. Его и не было на остатках.
8 George Wheels
 
30.12.15
15:08
Используй "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)".
9 ДаЛадно
 
30.12.15
15:11
(7) Откуда остатки я не знаю, но ведь программе чего не хватает
10 grin
 
30.12.15
15:11
(8) Не выходит. Для счета учета 004.01 должен быть Реализация или ОРП. Так в конфе указано
11 vicof
 
30.12.15
15:11
(6) не вместо возврата, а вместо реализации
12 grin
 
30.12.15
15:11
(9)Насмешили)))
13 vicof
 
30.12.15
15:12
Ну или сделать реализацию, сделать возврат, пометить реализацию на удаление.
14 grin
 
30.12.15
15:13
(11)Я в курсе. Если указать в качестве документа продажи Документ расчетов с контрагентом, то Возврат не проводится. Т.к. у меня возврат комиссионного товара, он на 004.01 учитывается. И требует исключительно Реализацию или ОРП
15 grin
 
30.12.15
15:13
(13)Не выйдет. Тогда не проводится, ругается: Документом "Реализация" было реализовано "Товар на продажу
" на "3" ед. меньше, чем возвращается.
16 grin
 
30.12.15
15:14
Ребята, ещё варианты есть?
17 vicof
 
30.12.15
15:17
ну блин, посмотри, на какой строке ругается, ванги в отпуске.
18 ДаЛадно
 
30.12.15
15:21
(16) Тут надо понять чего не хватает и это дабавить
19 grin
 
30.12.15
15:23
Ничего не меняется на этом форуме...
20 grin
 
30.12.15
15:23
Я просто хочу узнать у кого есть опыт такого внедрения. Нет опыта - значит будем решать самостоятельно
21 asady
 
30.12.15
15:30
(20)

1. создаешь документ реализация
2. создаешь документ корректировка регистра остатков (бухсправка) - и двигаешь регистры так как это сделала бы реализация из п.1
3. в документе воззврат указываешь реализацию из п.1

должно прокатить
22 grin
 
30.12.15
15:32
(21) Ни фига себе!
Т.е. корректировкой регистров я покажу несуществующую продажу? Тем самым испортив входящие остатки? Нелогично.
23 asady
 
30.12.15
15:38
(21) как это не существующую продажу?
эта продажа существовала а иначе откуда возврат?

другое дело что долга по ней уже нет и остатков на начало года то же нет.
ну и нарисуй проводки по обнулению остатка на начало года в той же корректировке из п.2
24 Aleksey
 
30.12.15
15:50
ну как бы правильнее принять этот товар на 41 счет
25 grin
 
30.12.15
16:18
(23) Типа "Туда и обратно".... Это мысль. Я подумаю.
26 grin
 
30.12.15
16:19
(24) Неужели с бухгалтерией не работал никогда?))) Объяснять им что правильно, а что нет? Ха!)))