Имя: Пароль:
1C
1C 7.7
v7: Декларация по НДС,сумма не изменилась, только контрагенты.Делать 2 стр доп.лист?
0 Looking
 
10.02.16
20:16
Доброго времени суток!
Когда сдавали Декларацию по НДС за 1 квартал 2015, то по ошибке в трех документах Поступления указали неверного контрагента-поставщика, то есть общая сумма раздела Книги покупок не изменяется, только в трех строках один контрагент изменяется на другого. Необходимо делать по каждой строке две записи доп.листов? Первая  - сторно с неверным контрагентом, вторая - та же сумма плюсом с верным контрагентом?
1 шаэс
 
10.02.16
20:28
Да
2 Looking
 
10.02.16
21:26
(1)спасибо! это из правил заполнения следует? косвенно? или есть прямое указание?
3 шаэс
 
10.02.16
22:15
(2) какие вам прямые указания нужны, если неправильно разнесли счет-фактуры? куда уж прямее. взяли и подставили сейчас какого-то контрагента, которому выставят в претензию, что он не доплатил НДС в бюджет
4 Джордж1
 
10.02.16
23:48
(0)Я в таких случаях просто уточненку сдаю
5 Looking
 
11.02.16
08:33
(3)просто ГБ-ка настаивает, что когда сумма не меняется, то это оформляется сопроводительным письмом, а доп.листы не нужны. я вчера с ней договорился, что она в ФНС сегодня дозвонится и уточнит, но вдруг инспектор также скажет, это-же все устно - брякнет не подумавши, придется придумывать как сделать так, чтобы эти данные оказались в 8-ом разделе. вот и ищу документальное обоснование своей позиции.
(4)в уточненке такие исправления доп.листами идут?
6 шаэс
 
11.02.16
08:40
(5) она не догоняет, что в декларации участвует контрагент, который вам ничего не продавал? которого вы сейчас подставили на проверку ИФНС, потому что он типа не заплатил НДС с этой отгрузки в бюджет
7 Looking
 
11.02.16
08:58
(6)по ее словам сейчас при отправки уточненки в этих строках в разделе 8 будет фигурировать новый контрагент, и так как сумма не изменилась, то достаточно пояснить это сопроводительным письмом.
8 NikVars
 
11.02.16
09:21
9 Джордж1
 
11.02.16
09:48
(6)А мне все-таки интересно, почему просто уточненку не сдать?
10 Looking
 
11.02.16
12:43
(9)без записей доп.листов?
11 Looking
 
11.02.16
13:30
такой вариант корректен?

"Если вы можете зайти в период (1 кв 15) и перепровести эти документы с "правильным контрагентом", то формируйте уточненку по НДС без доп. листов. Только при формировании 8 раздела ставите галочку "ранее предоставленные сведения неактуальны" с заново отправляете в ИФНС этот 8 раздел но уже со строчками где "правильные контрагенты". "
12 Джордж1
 
11.02.16
13:41
(10)да
(11)спасибо за замечание
13 Джордж1
 
11.02.16
13:56
(11)Честно говоря когда сдавал не заморачивался этим, галки никаких не ставил
Но в СБИС++ стоит "Сведения изменены"
14 Looking
 
11.02.16
14:08
(13)это какая конфигурация? вообще, если поля для галок предусмотрены, то если их не поставить по нормальному данный раздел не должен выгружать строки. такая возможность предусмотрена для того, чтобы повторно зазря большие объемы данных не гонять туда-сюда. например, изменения только в 9 разделе, тогда смысл 8 выгружать, ведь у некоторых он огромен. или вообще корректировка не связана ни с 8, ни с 9 разделом.
так что либо поля для этих галок в данной конфигурации не предусмотрены, либо алгоритм неверен и не учитывает их отсутствие.
Здесь можно обсудить любую тему при этом оставаясь на форуме для 1Сников, который нужен для работы. Ymryn