|
71.01 неправильно садятся
| ☑ |
0
Радим1987
13.04.16
✎
10:00
|
День добрый! В УПП документом операция бух завели ДТ 000 КТ 71.01 на одного сотрудника 500 рублей 31.12.2015. 20.01.2016 документом авансовый отчет реально выдали 1050 = 500(этот)+550(они реально были должны) рублей. Сейчас эта сумма сидит в остатках Что неправильно делаем?
|
|
1
ДенисЧ
13.04.16
✎
10:01
|
"документом операция бух завели "
Вот это
|
|
2
Радим1987
13.04.16
✎
10:02
|
да этим документом
|
|
3
ДенисЧ
13.04.16
✎
10:03
|
(2) сами себе буратины. Причём злостные
|
|
4
aka AMIGO
13.04.16
✎
10:03
|
(0) сравни субконто по проводкам, выполненным этими двумя документами
|
|
5
ДенисЧ
13.04.16
✎
10:03
|
(4) Не учи плохому.
|
|
6
Радим1987
13.04.16
✎
10:04
|
по сути в документе авансовый отчет вроде должны были указать списание этих средств . Указали только 550 рублей
|
|
7
ДенисЧ
13.04.16
✎
10:06
|
В УПП все данные ведутся в регистрах. В бухсчетах - лишь жалкое отражение оных, подобное отражению полной луне в луже на ночь глядя
|
|
8
ale-sarin
13.04.16
✎
10:07
|
Нужны еще движения по счец. регистру "ВзаиморасчетыСПодотчетнымиЛицами".
|
|
9
ale-sarin
13.04.16
✎
10:07
|
счец --> спец
|
|
10
aka AMIGO
13.04.16
✎
10:07
|
(5) :)
Надо-ж иметь один подход ко всем проблемам:
- что сделали
- что получилось (как отражено в базе)
(7) да я знаю. В проводках-то нагляднее :)
|
|
11
Радим1987
13.04.16
✎
10:10
|
ВзаиморасчетыСПодотчетнымиЛицами и как сделать?
|
|
12
shuhard
13.04.16
✎
11:26
|
(11) КЗР
|
|