|
БП 3.0 как автоматически привязать номер с\ф к номеру релизации? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
tribunk
18.05.16
✎
13:29
|
нужно сделать так что при создании с/ф выданной на основании документа реализации товаров и услуг.
Только правка кода? простите за нубские вопросы я еще далеко не профи в этом деле |
|||
1
Джордж1
18.05.16
✎
13:30
|
УПД используйте
|
|||
2
tribunk
18.05.16
✎
13:38
|
Извините, а можно по подробнее?
|
|||
3
Dark_Warrior
18.05.16
✎
14:09
|
||||
4
tribunk
18.05.16
✎
14:22
|
Возможно я не правильно объяснил, бухгалтеру нужно чтобы автоматически присваивался номер счет фактуры выданной на основании документа реализация товаров и услуг, без использования альтернативных документов. И номера этих документов совпадали.
|
|||
5
Dark_Warrior
18.05.16
✎
14:27
|
(4) Так Вам для этого УПД и посоветовали. При использовании одного документа вместо двух необходимость в идентичной нумерации отпадет.
|
|||
6
Philix
18.05.16
✎
14:36
|
(4)Надо спросить бухгалтера: "А что Вы будете делать, когда понадобится выписать с\ф не на основании реализации?" и показать ему список видов документов-оснований с\ф выданной.
|
|||
7
IamAlexy
18.05.16
✎
14:37
|
(6) она скажет "у нас такого никогда не было и никогда не будет", затем через месяц молча выпишит и добавит в конце номера руками ".../1" а потом еще через день прибежит с проблемой "у меня счета фактуры не записываются в базу"
|
|||
8
Провинциальный 1сник
18.05.16
✎
14:38
|
(5) Только вот типовой акт сверки в пролете с УПД. Номер УПД==номеру счета-фактуры, а в акте сверки печатаются номера накладных. Костыли нужны.
|
|||
9
tribunk
18.05.16
✎
14:42
|
(7) все будет по вашему сценарию, но на данный момент задача упирается в пункт 1. И практически уверен что УПД будет отвергнут.
|
|||
10
IamAlexy
18.05.16
✎
14:45
|
(9)
тогда только кодить.. в БП 3 нумерация СФ хреначится через подписки.. надо отключать СФ от подписок на события и добавлять соответственно установку номера программную.. только так получается.. |
|||
11
PCcomCat
18.05.16
✎
15:12
|
(9) Объясните бухгалтеру, что счета-фактуры по реализации и счета-фактуры на аванс должны иметь единую сквозную нумерацию. И пусть забудет бредовую идею. Уже давно выписывают УПД, пусть изучит ее.
|
|||
12
tribunk
18.05.16
✎
15:18
|
Спасибо всем за хорошие доводы завтра попробую начать дебаты сегодня уже давно все с работы ушли.
|
|||
13
VIrina
18.05.16
✎
15:48
|
(7) напишите обработку, которая будет создавать сф выданные с установкой нужного номера
|
|||
14
Джинн
18.05.16
✎
15:53
|
Постановщик задачи полудурок.
|
|||
15
IamAlexy
18.05.16
✎
15:59
|
(11) угу
все бухи говорят следующее "мы хотим использовать префикс А, законы не запрещают нам его использовать, налоговая разрешает и не штрафует" |
|||
16
IamAlexy
18.05.16
✎
15:59
|
(14) регулярно встречающаяся хотелка..
|
|||
17
VIrina
18.05.16
✎
16:20
|
(14) Ну почему же. Разные ситуации бывают.
У нас например документы выставляются клиентам из другой базы, не 1С. Документа СФ там как такового нет. Номер РН и СФ всегда совпадают. Периодически бухгалтерия перегружает РН в 1с БП, затем обработкой создаются СФ. |
|||
18
Azverin
18.05.16
✎
16:28
|
(7) очень жизненно (
|
|||
19
Джордж1
18.05.16
✎
16:31
|
(11)нигде в НК РФ про сквозную нумерацию не сказано
|
|||
20
Злопчинский
18.05.16
✎
16:35
|
(19) трактовки НК бухами трактуются мо максимуму. про нумерацию вроде в Постановлении сказано
|
|||
21
Злопчинский
18.05.16
✎
16:37
|
(15) мой аудитор говорит - префиксы в нумерации счф - запрещены.
суффиксы - тоже (кроме через дробь номер обособленного подразделения). если посмотреть печать СЧФ в БП3 - то нумеруется с префиксом. но на печать и во всякие отчеты - идет без префикса. |
|||
22
Джордж1
18.05.16
✎
16:47
|
(20)не сказано там такого, там только про номер обособки есть
а если посмотреть какие входящие сч/ф приходят - то чего там только нет. У МТС - FOSS - и цифр штук 15. а у них точно аудиторы не хуже ваших думаю |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |