|
Себестоимость продукции | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Genri
24.06.16
✎
11:18
|
УПП 1.3.
Платформа 8.2. Подскажите как в программе правильно надо сделать, чтоб те затраты которые я в формирую (к примеру через расходный ордер) в этом месяце (к примеру ЗП, электроэнергия... и т.д.), попали в прошлый и легли на себестоимость продукции выпущенной в прошлом месяце? |
|||
1
Dmitry1c
24.06.16
✎
11:19
|
(0) раскидать по партиям?
|
|||
2
zak555
24.06.16
✎
11:20
|
Кассовый метод используете?
|
|||
3
Genri
24.06.16
✎
11:21
|
Да, по партиям
|
|||
4
Genri
24.06.16
✎
11:21
|
да, кассовый
|
|||
5
Dmitry1c
24.06.16
✎
11:35
|
Я упп в глаза ни разу не видел по части расчета себестоимости, но вангую, что нужно сделать ПКО с видом "прочее поступление" и указать статью затрат с аналитикой затрат, которая является документом выпуска продукции
|
|||
6
Dmitry1c
24.06.16
✎
11:38
|
(5) *рко, фикс
|
|||
7
Genri
24.06.16
✎
11:45
|
(5) Это понятно, что нужно сделать ордер с аналитикой затрат и указать статью затрат потом при формировании документа "Расчет себестоимости" будет сделано распределение по партиям.
Но мне не понятно как попадет затрата из документа ордера который я делаю в этом месяце, а ложиться будет за прошлый месяц? |
|||
8
Турист
24.06.16
✎
12:06
|
(7) а почему затрата должна попадать из "документа ордера"? начисление з/п ты ведь делаешь в "прошлом месяце", вот из него и попадет в затраты за "прошлый месяц"
|
|||
9
КМ155
24.06.16
✎
12:10
|
(0) расходный ордер в УПП не формирует затраты
распределить на период в УПП можно только то, что отражено в данном периоде или ранее |
|||
10
Genri
24.06.16
✎
12:18
|
(8)(9) А как такое отразить правильно по партиям, пример:
произведена продукции в мае и на нее было потрачено электроэнергии, газ...т.д. тоже в мае и плата за нее была выплачена уже в июне. |
|||
11
КМ155
24.06.16
✎
12:40
|
(10) нет ни какой связи между отражением затраты и оплатой, поскольку УПП работает по методу начислений, а не кассовым
|
|||
12
Турист
24.06.16
✎
12:43
|
(10) причем здесь оплата? У тебя должен быть майский документ от энергетиков за электроэнергию, который ты оформляешь в мае.
|
|||
13
Genri
24.06.16
✎
12:49
|
(12) как он может быть майским если мне даже домой за электроэнергию приходят счета в июне за май?
|
|||
14
КМ155
24.06.16
✎
12:58
|
(13) в третий и последний раз
нет ни какой связи между датой получения счета, его оплатой и периодом отнесения затрат |
|||
15
Genri
24.06.16
✎
13:10
|
(14)да не ищу ни каких связей мне нужно понять можно ли оплатить за прошлый месяц, в этом месяце, и чтоб эта оплата повлияла на себестоимость продукцию произведенную в прошлом месяце, или так невозможно сделать или не правильно?
|
|||
16
КМ155
24.06.16
✎
13:14
|
(15) чукча не читатель ?
|
|||
17
assasu
24.06.16
✎
13:49
|
(0) мне кажется затраты не делаются "через расходный"
|
|||
18
assasu
24.06.16
✎
13:50
|
(15) оплата не влияет . влияет поступившая услуга
|
|||
19
Турист
24.06.16
✎
13:58
|
(17) некоторые делают, правда потом начинаются вопросы как в (0)
|
|||
20
Юрий Юрьевич
24.06.16
✎
14:03
|
(18) и распределение этой услуги на себестоимость продукции заданного периода, ну и себестоимость саму перепровести не помешает
|
|||
21
франц
24.06.16
✎
14:05
|
(16) он 11 пропустил мимо глаз))
|
|||
22
Genri
25.06.16
✎
23:45
|
(17)затраты делаются http://clip2net.com/s/3zAjyTD
|
|||
23
Genri
25.06.16
✎
23:50
|
(18) оплата влияет, можно делать и через поступлении услуг если указать аналитику без нее не будет ни каких затрат, а можно делать и через ордер.
|
|||
24
Genri
25.06.16
✎
23:51
|
(21)ни чего я не пропускал.
|
|||
25
hhhh
26.06.16
✎
06:54
|
(22) должен быть расходный ордер: оплата поставщику. Вы же платите поставщику. Чего вы в прочее загоняете?
|
|||
26
Genri
26.06.16
✎
23:59
|
(25)Тему читали вопроса?
Оплату я к примеру делаю в этом месяце за прошлый, и мне нужно понять можно ли их закинуть на себестоимость продукции прошлого месяца, как я уже тут понял так сделать незя. |
|||
27
HeKrendel
27.06.16
✎
00:56
|
(26) Это не затраты, это взаиморасчеты, затраты у тебя будут в момент распределения услуг, или списания товаров
|
|||
28
assasu
27.06.16
✎
05:31
|
(26) поменяй учет. я тебе не зря написал в (18).
ты платишь за прошлый месяц в текущем, платишь за услугу которую принял в прошлом месяце. Поэтому затрата должна возникнуть из документа Поступления услуг. А когда ты за нее заплатишь дело твое и оно не повлияет на расчет с/с. |
|||
29
vcv
27.06.16
✎
05:35
|
Ну с РКО более-менее понятно. Это оплата затрат, а не выставленный нам акт на затраты.
А что делать, если акт от поставщика услуги за прошлый месяц поступил в этом. А если поставщик сырья, пущенного в производство в прошлом месяце, изменил цены в этом? |
|||
30
assasu
27.06.16
✎
05:37
|
это головные боли главного бухгалтера и менеджера. о ценах договариваются заранее , документы можно сканом передать очень быстро.
|
|||
31
hhhh
27.06.16
✎
08:06
|
(29) поставщик должен по договору заранее предупреждать об изменении цен. Не предупредил, значит обязан отпустить услугу по старой цене.
Вот например услуги ЖКХ, повышают цены с 01.07, а уже в апреле -мае рассылают письма потребителям и информационные сообщения. |
|||
32
HeKrendel
27.06.16
✎
10:39
|
(31) Смотря какой группы товар и какой договор
|
|||
33
mistеr
27.06.16
✎
11:30
|
(26) Если следовать твоему кассовому методу, то эти затраты должны лечь на продукцию этого месяца. А в прошлом месяце электроэнергия была для тебя бесплатной. Так что ты определись с методом.
Вангую, что метод у тебя как у всех, в вопрос должен был звучать так: "Что делать, если поставщики задерживают фактуры?" Ответ: ждать, проводить их последним днем месяца и потом считать себестоимость. |
|||
34
vcv
27.06.16
✎
18:04
|
(31) В металлоторговле в порядке вещей. И специально оговаривается в договорах. В прошлом месяце таких корректировок было два десятка. Одна из корректировок пришла на январьское поступление. :) Изменение цен достаточно заметное, что бы хотелось видеть его в анализе себестоимости соответствующего периода и соответствующих партий.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |