|
Подскажите, пожалуйста, логику Бух 3 при работе с экспортом (НДС 0%) | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
BlackJack
20.10.16
✎
14:35
|
В помощнике регламентных операций по НДС первым пунктом идёт подтверждение нулевой ставки НДС. При проведении он начинает со сбора остатков регистра "НДС предъявленный, реализация 0%" по накладным, которые подтверждены. Но в этом регистре пусто, т.к. реализации при проведении двигают только "НДС по реализации 0%" и "Раздельный учет НДС". ЧЯДНТ?
Схема документооборота в компании: поступление сырья-отчёт производства за смену-реализация с НДС 0%. PS. ИТС немного покурил, не помогло. |
|||
1
Dmitrii
гуру
20.10.16
✎
14:44
|
(0) Вопрос то в чем? Что именно не получается?
Подтверждение заполняется? Подтверждение проводится? После подтверждения заполняешь и проводишь Распределение НДС. Потом идешь заполнять и проводить Формирование записей книги покупок. PS Полоска вроде длинная, а вопрос задать не умеет.... |
|||
2
BlackJack
20.10.16
✎
14:55
|
(1) вопрос в том, кто должен двигать регистр "НДС предъявленный, реализация 0%"? Т.к. без него все дальнейшие операции не работают.
|
|||
3
Dmitrii
гуру
20.10.16
✎
15:06
|
(2) Ты русским языком можешь сказать что именно не получается?
Какой конкретно документ не заполняется или не проводится? >> кто должен двигать регистр "НДС предъявленный, реализация 0%"? В зависимости от порядка выполнения операций его двигает либо документ Подтверждение НДС 0%, либо Распределение НДС, либо документы Поступление ТиУ (где способ учета - Блокируется до подтверждения 0%). |
|||
4
Dmitrii
гуру
20.10.16
✎
15:22
|
А может у вас вообще нет входящего НДС, который должен относится на операции по 0%?
Может вы везде в поступлении указали способ учета НДС - "Принимается к вычету" или "Учитывается в стоимости"? В таком случае у вас не должно быть движений по регистру "НДС предъявленный, реализация 0%", так как нет в принципе такого входного НДС, который вы относите к деятельности, облагаемой НДС по ставке 0%. |
|||
5
BlackJack
20.10.16
✎
15:24
|
(4) в поступлениях везде указано "Блокируется до подтверждения 0%". Но движения по раздельному учёту, а не по "НДС предъявленный, реализация 0%".
|
|||
6
Boleev
20.10.16
✎
15:25
|
(5) але, гараж. При чем тут регистры. Распиши, что делаешь, и что не получается
|
|||
7
BlackJack
20.10.16
✎
15:26
|
(6) уже пишу
|
|||
8
BlackJack
20.10.16
✎
15:27
|
(3) Делаю все регламентные операции НДС, но всё попадает в обычную книгу покупок, а не в книгу покупок 0%.
|
|||
9
BlackJack
21.10.16
✎
16:10
|
Переформулирую вопрос.
Как правильно оформить документы в цепочке Поступление-Производство-Реализация, чтобы входящий НДС попал в книгу покупок с флажком "Предъявлен НДС 0%"? |
|||
10
BlackJack
21.10.16
✎
17:02
|
Последний релиз БП 3.0.
Раздельный учёт НДС включён. Ввожу поступление материалов со способом учёта НДС "Блокируется до подтверждения 0%". Делаю производство за смену с таким же способом учёта НДС. Отгружаю. Ввожу подтверждение нулевой ставки, распределение НДС. Формирую книги покупок (обычную и предъявлен НДС 0%) - обе пустые! |
|||
11
BlackJack
21.10.16
✎
17:23
|
Немного не аккуратно сделал. Исправил. Теперь приход материалов в книгу покупок попадает, но в обычную, а не с НДС 0%, хотя везде стоит "блокируется до подтверждения".
|
|||
12
BlackJack
24.10.16
✎
11:41
|
Сделал ещё проще. Создал чистую базу БП 3 последнего релиза, настроил учётную политику. Купил товар, продал товар с НДС 0%. Всё равно попадает в обычную книгу покупок, а не в НДС 0%.
|
|||
13
BlackJack
24.10.16
✎
11:54
|
Раздельный НДС включён. При покупке товара указал, что НДС блокируется до подтверждения.
|
|||
14
BlackJack
24.10.16
✎
13:34
|
Люди, нужна помощь.
|
|||
15
BlackJack
24.10.16
✎
14:45
|
Данила, ай нид хелп.
|
|||
16
BlackJack
24.10.16
✎
20:49
|
В общем, всё просто оказалось.
|
|||
17
AlexToo
25.10.16
✎
06:53
|
(16) а в чем именно проблема была? у меня такая же фигня щас. Поступление 18% (блокируется) - реализация 0% - подтверждение ставки, но в книгу покупок 0% не попадает.
|
|||
18
BlackJack
25.10.16
✎
12:29
|
Должен быть указан сырьевой код ТН ВЭД, причём не только для продаваемой номенклатуры, но и для входящих материалов.
|
|||
19
BlackJack
25.10.16
✎
14:50
|
Но для производства типовая конфа не подходит. Она не берёт входящий НДС по ФИФО, а не реально использованный. Сдаётся, возможно, в торговле такая же ситуация.
|
|||
20
BlackJack
25.10.16
✎
14:51
|
* берёт по ФИФО (без не)
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |