Имя: Пароль:
1C
 
Кредит счета 08.08 по регистрам затрат
,
0 SweetaAngel
 
30.01.17
12:26
Есть счет 08.08 допустим хотим списать часть сумм с него.

При поступление суммы проходит вроде как только по регистру "Затраты", без "Затраты (бух. учет)" и "Затраты (нал. учет)".

Допустим управленческий учет не интересует. Т.е. суммы кроме как по регистрам бухгалтерии нигде не прошли и можно спокойно делать проводки какие хотим? Или надо по регистру "Затраты" расход делать?
1 Джинн
 
30.01.17
12:29
Шо, опять?! (с)

Вам же русским языком сказали - собирайте затраты сразу на 08.03. Или Вам долбить нравится?
2 Жан Пердежон
 
30.01.17
12:31
(0) можно, у нас операциями на 08.05 или на 91 перекидывают
3 Джинн
 
30.01.17
12:34
(2) ТС всенепременно нужно перекинуть на 08.03. А это совершенно другая песня.
4 SweetaAngel
 
30.01.17
12:35
(1) Не получается сразу. Фиг его знает изобретут чего или нет.
5 SweetaAngel
 
30.01.17
12:36
(2) А как регистр Затраты Закрывается? Или фиг с ним?
6 Жан Пердежон
 
30.01.17
12:39
(5) фиг с ним, тем более в нашей конфе (БП3.0) такого нет
7 Джинн
 
30.01.17
12:41
(5) Мдя... Повезло же конторе с "внедренцами"... Лет пять еще икаться будет, после того, как их выгонят...

(6) Вы даете бестолковые советы.
8 SweetaAngel
 
30.01.17
12:41
(6) УПП 1.3
9 SweetaAngel
 
30.01.17
12:42
(7) От того, что я скажу, что они эпические дэбилы и так делать нельзя, они по-другому не сделают.
10 Жан Пердежон
 
30.01.17
12:53
(7) ВНЕЗАПНО, но для указанной мной конфы - 100% рабочий;
а вот твоего толкового совета для абсолютно любой конфы я так и не увидел.
11 Джинн
 
30.01.17
12:59
(9) Сделают. Вы не умеете обосновать и убедить их. И не умеете потому, что сами "плаваете".

Но это лирика - принятие к учету ОС с 08.03 счета берет данные в БУ/НУ по счетам учета исключительно, в УУ по регистру СтроительствоОбъектовОсновныхСредств. Поэтому первую часть проводками, вторую корректировкой записей регистров. Регистры затрат используется для того, чтобы посчитать итоговую сумма на 08.08 и в данной ситуации их трогать не нужно. При этом у Вас используется 23 счет, а значит почти гарантированно будет не только сумма по НУ, но и ВР. О ней тоже не забыть. Ну и в конце вишенка - сумма затрат на 08.08 может изменяться по итогам РСВ. Если Вы просто перекинете суммы, то после расчета их тоже почти гарантированно разорвет. И лучше всего в этой ситуации перебрасывать в следующем месяце, ибо Ваш тупоголовый заказчик потом вынет мозг "Ваша программа считает неправильно!". Не забудьте НДС начислить при строительстве объекта ОС хозяйственным способом.

Короче - на кой ляд Вам этот геморрой, если можно сразу на 08.03?

(10) Коллега, Вы просто не в курсе всей предыстории сабжа. Так сказать предыдущих 354 серий. Посему не видя задачи в целом даете неполные советы. Все гораздо сложнее.
12 SweetaAngel
 
30.01.17
13:01
(11) Чего тут плавать? Статью с ИТС по работе с НИОКР и НМА не распечатаю?
Компьютеры — это как велосипед. Только для нашего сознания. Стив Джобс