Имя: Пароль:
1C
1С v8
ЗУП 3.1.2.121: как сверить "бухгалтерское" сальдо с "зарплатным"?
,
0 Kleo
 
15.03.17
10:15
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, как сверить "бухгалтерское" сальдо с "зарплатным" в ЗУП 3.1? Хотела написать отчет, но в регистре накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками" период регистрации = периоду взаиморасчетов.... как быть? Как-то пишут, что по датам смотрят в отчете "Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)"... посмотрела этот отчет не увидела настройки по датам оплаты.... подскажите идею, кто как выкручивался из этой ситуации... Я понимаю, что зарплатное сальдо в ЗУП 3.1 так устроено, но бухгалтер хочет проверить себя.
1 kumena
 
15.03.17
10:31
> но бухгалтер хочет проверить себя.
разработчики так и не сделали до сих пор расчетных листков "как раньше в 2.5"?
2 Kleo
 
15.03.17
10:38
нет, не сделали. но вот как написать отчет? может кто-то писал? мне идею... отчет напишу... я понимаю, что нужно логику бухгалтерам менять, но ведь тоже хочется, чтобы была возможность посмотреть отчет по периоду регистрации
3 kumena
 
15.03.17
10:50
ну ты же сама написала

" но в регистре накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками" период регистрации = периоду взаиморасчетов"

для формирования отчета по периоду регистрации нужны данные взаиморасчетов по периоду регистрации, а штатно их нет. значит нужно их записывать не штатно.
4 kumena
 
15.03.17
10:52
или задача ничего не трогать?
тогда потенциально можно из регистров расчета выдернуть начисления и удержания. ндфл из регистров накопления.
5 zzz_zzz_zzz
 
15.03.17
11:16
(0) я чтобв не городить огород, просто по ведомостям собирал
6 Filippov
 
15.03.17
12:07
Есть рекомендации в основном блоке курса Гряниной Е (http://www.profbuh8.ru/2015/09/zup-3_0-osnovnoi-modul-15/):
Модуль №15
- Как научить ЗУП 3 показывать не зарплатное, а бухгалтерское сальдо
7 SleepyHead
 
гуру
15.03.17
12:16
(0) смотри регистр "Зарплата к выплате", в нем есть дополнительное измерение "ПериодВзаиморасчетов".
8 Kleo
 
15.03.17
16:10
(3) имеется ввиду написать через подписку на события движения по другому регистру или что-то добавить? или другой регистр? изменения допускаются, но с умом,может даже через расширения
9 Kleo
 
15.03.17
16:12
(4) с начислениями и удержаниями все понятно,а как быть с сальдо. сальдо я могу взять только из регистра накопления Взаиморасчеты с сотрудниками

(6) это платно

(7) сейчас гляну
10 Провинциальный 1сник
 
15.03.17
16:14
В ЗУП3.1 период регистрации - это период, в котором ВЫПЛАЧЕНА зарплата. А не период, за который она начислена. Исправьте документы выплат и всё будет ок.
11 Джо-джо
 
15.03.17
16:20
(10) Там ещё есть месяц выплаты.

Например: зп начислена за декабрь, выплачена 15 марта, а месяц выплаты стоит февраль
12 Kleo
 
15.03.17
16:22
(10) неправильно.вот именно,что мы должны указывать в выплате зарплаты за февраль от 14.03.2017, что месяц выплаты - это,за который мы платим.

(7) не подойдет. регистр "Зарплата к выплате" пишет в период взаиморасчетов месяц,за который мы выплачиваем зарплату, т.е. 14.03.2017 выплачиваем зарплату за февраль, и в период взаиморасчетов  пишет февраль. а мне нужен март
13 Kleo
 
15.03.17
16:24
(11) вот именно, что месяц выплаты должен быть декабрь,если мы в марте выплачиваем доход за декабрь
14 Провинциальный 1сник
 
15.03.17
16:25
(13) Зачем? Когда выплачиваем тем месяцем и регистрируем. А месяц, когда было начисление, пройдет в табличной части.
15 dimaldinho
 
15.03.17
16:30
(0) Наверное, свой регистр накопления надо делать с параллельной записью. И отчет. Отпишись потом, чем дело кончится, плиз.

В ссылке по (6) говорится о недокументированной возможности на момент 2015 года, которую предлагается юзать в 2015 году на свой страх и риск.
16 Провинциальный 1сник
 
15.03.17
16:30
+(14) Соответственно, в регистре "Зарплата к выплате" измерение "Период взаиморасчетов" закроется прошлым месяцем (когда была задолженность), а в регистре "Взаиморасчеты с сотрудниками" (который и образует сальдо в РЛ) будет произведено расходное движение текущим месяцем оплаты.
17 Джо-джо
 
15.03.17
16:33
(14)
При автоматическом заполнении ведомости по окончательному расчету (Зарплата за месяц) учитываются все зарегистрированные суммы по месяц, указанный в поле Месяц выплаты, включительно.

Так что это не только месяц регистрации, если поставить март, то док. заполнится в т.ч. мартовскими начислениями, а нам это не нужно, нужны только февральские
18 Провинциальный 1сник
 
15.03.17
16:35
(17) Если вам не надо начисленную зарплату за текущий месяц включать - правьте ТЧ ручками или можно написать обработку, удаляющую из "к выплате" ненужные периоды.
19 Провинциальный 1сник
 
15.03.17
16:45
+(18) Еще можно перед автоматическим заполненем указать прошлый месяц (начисления), а перед проведением его поменять на текущий (выплаты).
20 Джо-джо
 
15.03.17
16:50
(19) Костыли короче
21 Провинциальный 1сник
 
15.03.17
16:54
(20) Скорее обход ситуации, вызванной недостаточной функциональностью. Согласен, что было бы удобнее, если бы при заполнении можно было более детально указать критерии. Но суть в том, что месяц выплаты - это не месяц начисления, проводить документы, в которых указан прошлый месяц выплаты - категорически нельзя, ибо сальдо превращается в тыкву.
22 Джо-джо
 
15.03.17
17:01
(21) Ещё ведомости не всегда видят уже совершённые выплаты. В 3.0 было что делаешь ведомость с месяцем март, туда попадают начисления за февраль и март. Потом делаешь ведомость за февраль и февраль по второму разу попадает, по этому решили делать по месяцам выплат равным месяцам начисления.

+ Если месяц выплаты ставить=дате выплаты, то в расч. листах в поле К выплате творится дичь
23 Umga2002
 
15.03.17
17:06
По регистру взаиморасчеты с сотрудниками сделать Внешний отчет помесячный. Вот и все решение.

У мну все так и сводят БП 3.0 и ЗУП 3.0
24 e053nk
 
15.03.17
17:13
Оказывается, я не одинок в своих желаниях получить правильную суму остатка к получению на руки. Когда 1с научится к нуждам реальных людей прислушиваться, а не к инопланетянам из параллельной вселенной?
25 Kleo
 
15.03.17
17:27
(23) как? можно по-подробнее, пожалуйста!!!
(17) согласна на все 100%. прежде, чем начать вести учет сначала проверили, я тоже сначала ошибочно начала делать, ставить месяц выплаты = месяц, когда выплачиваем, а месяц выплаты = месяц, за который выплачиваем
(24) я согласна, что зарплатное сальдо имеет место быть, это тоже удобно. но хочется и бухгалтерское увидеть. могли бы просто прописать в регистре накопления еще одну дату период регистрации и все.
26 Kleo
 
15.03.17
17:30
(23) я и хочу внешний отчет сделать,по начислениям и удержаниям мне все понятно, есть регистр накопления "Начисления удержания сотрудников",а вот как быть с сальдо?  сальдо-то берется из регистра накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками", что значит помесячный? объясните,подробно,пожалуйста. а то я такой термин второй раз читаю, а что это значит? и как написать? как сальдо вывести?
27 Umga2002
 
15.03.17
17:31
(25)Отчет самописный. Пока нигде не выкладывал. Да он Простой....
28 Kleo
 
15.03.17
17:33
(27) я и не говорю про то,чтобы вы дали отчет. я сама напишу. вы мне идею скажите, что значит помесячно?
29 Umga2002
 
15.03.17
17:34
(25) Почту смотри...
30 vde69
 
15.03.17
17:36
по сколько ЗУП лишен средств для понимания потрохов

сделал себе обработку которая по сотруднику показывает все документы и все регистры сведений.

Мне понравилось, с ходу решил 2 задачи над которыми без результатно бился 2 дня...

немного потестю ее и причешу - выложу куда ни будь...
31 Umga2002
 
15.03.17
17:38
Да похоже ЗУП 3.1 еще долго будет обрастать функционалом.....
32 Вафель
 
15.03.17
17:39
(31) а как обрастет, то выпустят 3.2
33 piter3
 
15.03.17
17:40
(32) скорее 3.5
34 Umga2002
 
15.03.17
17:41
Не думаю что 3.2 будет кардинально отличаться от 3.1  вот может когда будет 4.ххх....тогда может быть...
35 Вафель
 
15.03.17
17:42
(34) отличаться не будет, но все наработки перстанут функционировать
36 Kleo
 
15.03.17
17:45
(29) спасибо большое! достаточно было объяснить, что сальдо проверятся с условием, что Дата регистратора, т.е. ведомости,  входит в определенный период, идею поняла, а все остальное сделала бы через регистр Начисления удержания по сотрудникам и через СКД) все-таки СКД шире в плане задания определенных отборов и настраиваемости.

Завтра займусь реализацией своего отчета! Спасибо!
37 APXi
 
15.03.17
18:00
Зуп 3 похоже еще одни инопланетяне писали как и ут11.
38 Провинциальный 1сник
 
15.03.17
18:14
Мда.. вот нравится людям ерундой заниматься. Еще раз - месяц выплаты в шапке документа - это месяц, когда выплачивается зарплата. А не когда она начисляется. Неужели так сложно посмотреть регистры движений и понять их логику?
39 Провинциальный 1сник
 
15.03.17
18:17
(25) Какое нафиг "зарплатное сальдо", откуда вы вообще такое понятие взяли? Есть "зарплата к выплате" - это отдельный регистр, сальдо по конкретному месяцу. Есть "взаиморасчеты с сотрудниками" - это сальдо общее. Одно не противоречит другому, но в регистре "взаиморасчеты с сотрудниками" движения должны делаться именно месяцом выплат!
40 Провинциальный 1сник
 
15.03.17
18:36
+(39) Да и кстати, регистр "зарплата к выплате" двигать при выплате зарплаты тоже надо датой выплаты, а "период взаиморасчетов" - это закрываемое ИЗМЕРЕНИЕ, а не период движения регистра.
Именно такие движения и делает ведомость, когда в ней указывать "месяц выплаты" по месяцу выплаты. А по месяцу начисления - это стрелять себе в ногу.
41 APXi
 
16.03.17
09:17
(38) а за какой месяц выплачивается зарплата, это где указывается? А 6 НДФЛ потом нормально будет заполняться?
42 Провинциальный 1сник
 
16.03.17
09:20
(41) В табличной части. Там есть колонка для разбиения суммы выплаты по месяцам начисления.
43 kumena
 
16.03.17
11:59
> с начислениями и удержаниями все понятно,а как быть с сальдо. сальдо я могу взять только из регистра накопления Взаиморасчеты с сотрудниками

провинциал вон тут пишет что якобы сальдо есть.

а если нет - запрос по данным, нарастающий итог. это не так сложно, в инете полно примеров.
44 Вафель
 
16.03.17
12:02
(43) нарастающий итог лучше непосредственнов СКД делать, а не через запрос
45 kumena
 
16.03.17
12:03
> сделал себе обработку которая по сотруднику показывает все документы и все регистры сведений.

любопытно было бы посмотреть, пришли если не жалок.
но вообще куча информации по сотруднику в одном месте обычно нафиг не надо.
я решаю проблемы через консоль - пишу: выбрать ... из ...
46 Провинциальный 1сник
 
16.03.17
13:04
(43) Всё там нормально с сальдо, не надо ничего программировать. Может в каких ранних версиях ЗУП3 и была лажа с периодами.  Надо только в шапке выплаты указывать фактический месяц выплаты (месяц, в котором выплачена зарплата), а в табличной части - месяцы начислений. Ну в принципе так оно всё само и делается при автозаполнении, механизм прост и понятен и не надо ему мешать...
47 Джо-джо
 
16.03.17
13:05
(46) В итоге в расчётном листке будет К выплате 0
48 El_Duke
 
гуру
16.03.17
13:18
(30) Мощно задумал, внушает !!!
А если еще в этой обработке будет возможность править содержимое регистров не трогая регистратор - цены не будет такому инструменту
49 Провинциальный 1сник
 
16.03.17
13:40
(47) В поле "К выплате" в расчетном листке текущего периода в ЗУП3.1 выводится показатель "Всего включено в ведомости" из анализа зарплаты по сотрудникам. Собственно смысл этого поля изменился по сравнению с ЗУП2.5. То есть по сути это итог по сумме ведомостей этого месяца, а к долгу отношения не имеет.
50 supersonic
 
16.03.17
14:30
(23)+ Ровно тоже самое.
51 Провинциальный 1сник
 
18.03.17
21:49
(50) Я в шоке, как люди сами себе создают проблемы и героически их преодолевают на костылях..
52 mikeA
 
18.03.17
23:06
(46) Месяц в шапке и месяц в табличной части это вроде один и тот же месяц. По крайней мере автоматически документ заполняется так и при изменении месяца в шапке очищает табличные части, правда упр начисления остаются)
53 Провинциальный 1сник
 
19.03.17
16:10
(52) Нет. В очередной раз повторю, месяц в шапке несет две функции. Первая - это параметр для автозаполнения месяцев начисления в ТЧ (заполняются все месяцы <= указанного, в которых есть долг). Вторая - это дата, которой делаются движения в регистрах ("взаиморасчеты с сотрудникаии", "зарплата к выплате"), причем во втором регистре ("зарплата к выплате") происходит закрытие измерения "период взаиморасчетов" той датой, которая в ТЧ.
PS При изменении месяца в шапке табличная часть выплатной ведомости не очищается (не путать с документом начисления).