Имя: Пароль:
1C
1С v8
Сальдо на 76,05 после перехода на БП 3
0 isa2net
 
04.05.17
12:54
Здравствуйте!
Перешли на БП 3, сделали ТИИ, перепровели доки, но у одной организации на УСН по счету 76,05 не "схлопывается" сальдо по субконто1, соответственно искажает бух.отчетность в строке 1230. Куда копать?
1 isa2net
 
11.05.17
02:13
В голове это у меня не "схлопывается", методика у БП 3 поменялась, в строку 1230 попадает сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры", а у "двойки" развернутое только по "Контрагенты". Вот как теперь с доками "двойки" быть, не трогать и не перепроводить?
2 Злопчинский
 
11.05.17
02:26
(1) сделай зачёт внутри контрагента между договорами
Если вас устраивало схлопнутое сальдо до контрагента то нафейхоа у контрагента делать несколько договоров на 76.05? Кидацте в е на один договор и все штколадно
3 isa2net
 
11.05.17
16:37
(2) Тогда ОСВ исказится, бухи не увидят кому они должны, кто нам...
4 h-sp
 
11.05.17
16:42
(3) почему они это не увидят?
5 isa2net
 
11.05.17
16:44
(4)Там объекты недвижимости повязаны к договорам и они сдаются в аренду, услуги на договор распределяются
6 DailyLookingOnA Sunse
 
11.05.17
16:47
На конец нужного отчетного периода схлопываешь так, чтобы сальдо совпадало. На первый день нового отчетного периода делаешь сторно.
7 h-sp
 
11.05.17
16:47
(5) но в чем проблема? Непонятно. У вас было искажение бухотчетности в строке 1230. Теперь в бух 3.0 1с-ники молодцы, поправили. Будет у вас теперь правильно в этой строке.
8 h-sp
 
11.05.17
16:49
(5) ну и вообще в усн бухотчетность не сдается, зачем вам там так заморачиваться?
9 isa2net
 
11.05.17
16:50
(7) Так бухи уже сдали отчетность в "двойке", а сейчас перезаполняют и видят разницу, печалька...
10 isa2net
 
11.05.17
16:52
(7) И в форме упрощенной бух. отчетности за три года показатели выводятся, каждый раз вручную поправлять не гуд.
11 isa2net
 
11.05.17
16:54
(6) Спасибо, порекомендую этот вариант.