|
Переход на раздельный учет в бухгалтерии ред. 3.0 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
a-hunter
22.05.17
✎
12:31
|
Ни когда не вели раздельный учет НДС. Теперь возникла необходимость, в учетной политике и настройках программы поставили все нужные галочки. Настроили с 1 мая 2017 года. Теперь реализации, перемещения и т.д. не проводятся (в мае) ругаются: "Для целей учета НДС не списано" и т.д. В отладчике нашел что программа ищет остатки по регистру "НДСРаздельныйУчет" а там этих остатков нет. Как быть? Вводить остатки например через документ "Операция", но это очень много. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
|
|||
1
Aleksey
22.05.17
✎
12:33
|
Для перехода на новую методику нужно:
проверить актуальность установленного релиза программы; при создании Учетной политики на 2014 год вместе с флагом Организация осуществляет реализацию без НДС и с НДС 0 % установить и флаг Раздельный учет НДС на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям»; открыть Помощник по учету НДС за первый квартал нового года и выполнить автоматическую операцию перехода на новую методику (будут сформированы необходимые движения по конвертации остатков специальных регистров). Новая методика, безусловно, потребует от бухгалтера определенной аналитической работы и, возможно, разработки внутренних инструкций, касающихся принятия решений по заполнению нового субконто. Зато результат такого учета будет достоверным, наглядным, а уровень автоматизации повысится. Подробнее: http://buh.ru/articles/documents/34953/ |
|||
2
a-hunter
22.05.17
✎
13:23
|
я не могу в учетной политике на 2014 год поставить Раздельный учет НДС. Т.к. не было тогда раздельного учета НДС и период закрыт. Раздельный учет мы хотим применять только со второго квартала 2017 года. Если я что то поменяю в учетной политике в 2014 году - мне придется перезакрывать все периоды с этого момента и перепроводить все документы, а делать этого совсем не хочется.
|
|||
3
Aleksey
22.05.17
✎
13:31
|
(2) а голову включить?
|
|||
4
a-hunter
22.05.17
✎
13:35
|
(3) видимо голова кривая, подскажите
|
|||
5
Любопытная
22.05.17
✎
13:40
|
(4) Статья 14 года, в тексте замени 2014 на 2017.
Оссспадя... Хваленая мужская прямолинейность |
|||
6
Курцвейл
22.05.17
✎
13:41
|
(2) Учетная политика ставить на год, а не квартал.
|
|||
7
h-sp
22.05.17
✎
13:41
|
(4) надо ввести остатки на 1 мая. А ненужные остатки списать.
|
|||
8
Курцвейл
22.05.17
✎
13:45
|
(7) С большим интересом посмотрю на годовой отчет, особенно по НДС. :)
|
|||
9
h-sp
22.05.17
✎
13:48
|
(8) если грамотно всё занесут по всем регистрам, то нормальный отчет будет. Тем более что годовой отчет по ндс там очень укрупненно всё.
|
|||
10
a-hunter
22.05.17
✎
13:53
|
(1) Все сделал как написано. Нет в помощнике по учету НДС обработки по переходу на новую методику. Сделал ради эксперимента всё на начало года. Все равно нит такой обработки.
|
|||
11
Злопчинский
22.05.17
✎
14:02
|
(4) видимо надо на 01.01.17 сформировтаь в соответствии с выше описанным? переход на раздельный учет обычно не делается посреди отчетного периода...
|
|||
12
elCust
22.05.17
✎
14:05
|
(10) Погуглил за тебя:
Отюда: http://forum.infostart.ru/forum8/topic140506/ Переход на раздельный учет НДС на 19 счете подразумевает то, что Вы уже ведете раздельный учет НДС, но не ведете раздельный учет НДС на 19 счете. Т.е. в учетной политике галка "Ведется раздельный учет входящего НДС" установлена, а галка "Раздельный учет НДС на счете 19" - снята. Тогда (после установки второй галки) в помощнике по учету НДС должна появится соответствующая операция. Если же Вы вообще не вели раздельный учет НДС, тогда помощник по переходу на раздельный учет НДС на 19 счете - это не то, что Вам нужно. Вам нужно установить соответствующие галки (что Вы уже сделали) и ввести остатки материальных ценностей по специальному регистру накопления. Это один из двух регистров в зависимости от настроек учетной политики - либо регистр "НДС по приобретенным ценностям" (в случае, если не ведется раздельный учет НДС на 19 счете), либо регистр "Раздельный учет НДС" (если раздельный учет НДС на 19 счете ведется). Для уверенности проведите, к примеру, документ поступления товаров и посмотрите, по какому из вышеуказанных регистров сделал движение документ. Собственно говоря, этот регистр нужен для ведения учета товаров для целей раздельного учета НДС. Вам нужно на дату перехода на раздельный учет НДС ввести остатки по этому регистру (в соответствии с остатками товаров на счетах бухгалтерского учета). А смысл ошибки "Для целей учета НДС не списано Х товара" как раз в том, что нет остатков по указанному регистру. А нет их потому, что данный регистр не использовался, пока Вы не начали вести раздельный учет НДС. |
|||
13
a-hunter
22.05.17
✎
14:11
|
(12) Спасибо, все это гуглил. И понял что надо остатки по регистру "НДСРаздельныйУчет". Как и написал в самом первом посте. А спрашивал у местных "гуру" действительно ли это так.
Видимо придется остатки по регистр этот засунуть с помощью документа Операция... Других вариантов решения проблемы не нашел. |
|||
14
kennetmccormick
22.05.17
✎
14:27
|
(13) не операция, а ВводНачальныхОстатков
|
|||
15
a-hunter
22.05.17
✎
14:40
|
(14) Ввод начальных остатков выполнялся в 2013 году, дату ввода начальных остатков если изменить, то на сколько я понял изменится дата у всех введеных ранее остатков
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |