|
Есть идея как организовать упр учет без изменения прошлых периодов | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
vde69
23.08.17
✎
22:03
|
Тут у меня есть идея организации учета по правилам "все изменения только в текущем периоде" при загрузок из баз в которых учет ведется с учетом возможности изменения задним числом.
На эту тему я видел много решений но все они какие-то однобокие, а теперь оцените мою идею: 1. настраиваем синхронизацию один к одному (то есть в упр. базе на плане счетов данные изменяются в том числе и задним числом) 2. заводим клоны всех организаций и настраиваем связи с основными организациями через регистр 3. делаем новый регламентный документ "закрытие отчетного периода", этот документ работает по принципу "ДвиженияКлонаЗаМесяц = ОстаткиКлонаНаНачалоМесяца - ОстаткиОсновыНаКонецМесяца" 4. перед формирование регламентированной отчетности выполняем этот документ, при этом все изменения сделанные в основе в прошлых периодах отражаются в текущем периоде. Критикумем, советуем... зы у себя уже начал такую схему... |
|||
1
Лефмихалыч
23.08.17
✎
22:14
|
А с оборотными регистрами и счетами ты что делать будешь?
|
|||
2
vde69
23.08.17
✎
22:18
|
(1) то же самое, суть идеи в том, что учет одной организации ведется в двух копиях в разрезе "организация" который есть на всех типовых регистрах.
при этом мы в одной базе сразу будем видеть учет в двух системах одновременно. |
|||
3
Лефмихалыч
23.08.17
✎
22:18
|
Почему бы сразу на первом шаге при синхронизации не подменять период всех движений накоплений на текущий? Зачем эти заморочки с клонами?
|
|||
4
Лефмихалыч
23.08.17
✎
22:20
|
(2) я не понимаю, как с оборотами сделать то же самое, что ты для остатков описал
|
|||
5
vde69
23.08.17
✎
22:22
|
(3) идея в том, что я могу отменить проведение регл документа и переформировать комплект упр отчетность. Такое очень часто бывает когда после формирования отчетности небольшое число времени (пока отчетность не передали) вносят изменения в регламентированные базы и заново формируют комплект.
|
|||
6
vde69
23.08.17
✎
22:22
|
(4) у любых оборотов есть остатки... просто их иногда более сложно получить
|
|||
7
Лефмихалыч
23.08.17
✎
22:26
|
(6) то есть, в переводе на русский, - для оборотов у тебя ни хрена нет, но ты убежден, что что-нибудь придумаешь аналогичное
|
|||
8
Лефмихалыч
23.08.17
✎
22:27
|
(5) так все равно обмен прогонять после корректировок, на кой ляд еще и этот дополнительный документ?..
|
|||
9
Лефмихалыч
23.08.17
✎
22:29
|
Иои у вас изменения вносятся не в базы-источники, а прямо сразу в общий приемник?
|
|||
10
Tateossian
23.08.17
✎
22:59
|
(7) Есть один удобный способ сличения любой таблицы аналогичной с одинаковой структурой: дописываешь к первой таблице колонку с -1, ко второй с 1. Потом сворачиваешь, суммируя колонку-счетчик. Если ноль в итоге - строку удаляешь. Если единица - значит - это добавленная строка в новой таблице, если -1 - значит удаленная. В его случае нужно максимально укрупнить период, скажем, помесячно и все с минус один - перенести. Кстати, можно и с неодинаковой структурой, но тогда разница будет - каждая строка.
|
|||
11
vde69
23.08.17
✎
23:20
|
(7) "ДОборотыКлонаЗаМесяц = ОборотыКлонаДоНачалоМесяца - ОборотыОсновыДоКонецМесяца"
|
|||
12
vde69
24.08.17
✎
10:34
|
ну главное, данная метода практически не требует изменений, может работать даже на неснятой с поддержки бухии (на внешних обработках и бух справке)
|
|||
13
Злопчинский
24.08.17
✎
14:32
|
Тупой я, нифига не понял
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |