|
УПП 1.3 Возврат проданного комиссионного товара | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Ivanich
18.12.17
✎
14:09
|
Комитент использует УПП
Комиссионер использует БП КОРП 3.0 1. в октябре поставили товар на комиссию (УПП - БП) 2. Комиссионер в октябре продал товар конечному покупателю ("ООО Рога и копыта") и составил "Отчет комитенту" 3. Комитент провёл у себя "Отчет комиссинера" и выписал счет-фактуру на "ООО Рога и копыта" 4. В ноябре "ООО Рога и копыта" возвращают товар комиссионеру. Комиссионер оформляет Возврат от покупателя и "Отчет комитенту" В отчете комитенту строка с отрицательным количеством и суммой. У комиссионера всё хорошо. 5. В УПП документ Отчет комиссионера НЕ ДОПУСКАЕТ чтобы были строки с отрицательными значениями. Вопрос: Какие документы следует использовать в УПП? Кто сталкивался? Где прочитать? |
|||
1
azt-yur
18.12.17
✎
14:15
|
(0) я дорабатывал - разрешал чтобы можно было делать отрицательные, отработало корректно.
В отчете комитента тоже нужны доработки - он на отрицательные не ругается, но не делает нужной проводки по взаиморасчетам |
|||
2
Ivanich
18.12.17
✎
14:18
|
(1) Отчет комитента в БП КОРП. Там всё нормально.
Не хочется снимать конфу с поддержки. Ещё 2 года на ней работать |
|||
3
Ivanich
18.12.17
✎
14:23
|
(1) А счёт-фактуру, выписанную на конечного, куда дели? Корректировочную выписываете?
|
|||
4
Seriy_Volk
18.12.17
✎
14:28
|
(2) формально есть два варианта:
1. доработать УПП, мы сделали именно так. Заранее уточнить у бухгалтерии, как они смотрят на отрицательный отчет комиссионера. 2. делать, как рекомендует техподдержка - подобные случаи отражать в УПП при помощи документа "корретировка записей регистров". При ближайшем рассмотрении вариант 2 малоприменим и выбора особо нет. |
|||
5
Ivanich
18.12.17
✎
14:32
|
С "корректировки записей регистров" и начал. А там 2 регистра бухгалтерии + 17 прочих регистров. В общем "жесть"
|
|||
6
azt-yur
18.12.17
✎
14:55
|
(3) там из доработок в отчете комиссионера у меня добавлена одна строчка
Прервать; в цикле где идет проверка Со счетами фактурами нам не надо было. Обе организации на УСН |
|||
7
Ivanich
18.12.17
✎
15:01
|
Кажется есть вариант!
1. Строки с отрицательным количеством переношу в отдельный вспомогательный документ "Отчет комиссионера" но уже с плюсом и провожу его. 2. Создаю "Корректировка записей регистр" и на закладке "Заполнение движений" выбираю вновь созданный документ и делаю <Заполнить движения>. Все 19 регистров заполнены. 3. Отменяю проведение вспомогательного документа |
|||
8
Ivanich
18.12.17
✎
15:04
|
(6) Спасибо за подсказку.
В четверг, пятницу буду у клиента. Отпишусь как получилось |
|||
9
Ivanich
25.12.17
✎
11:29
|
Ещё есть вариант оформить операцию через куплю / продажу
1. Рога и Копыта продают 2. Комиссионер покупает и продает комитенту 3. Комитент покупает у комиссионера Но тут бухгалтера 3-х организаций могут не договориться друг с другом. |
|||
10
Ivanich
25.12.17
✎
11:30
|
Если идти по варианту "Корректировка записей регистров" (без снятия с поддержки) то получилось следующее:
Исходный документ "Отчет комиссионера" (№4) 1. Строки с отрицательным количеством переношу в отдельный вспомогательный документ "Отчет комиссионера" (№5) но уже с плюсом и провожу его. 2. Создаю "Корректировка записей регистров" и на закладке "Заполнение движений" выбираю вновь созданный документ и делаю <Заполнить движения>. Все 19 регистров заполнены. 3. Отменяю проведение вспомогательного документа (№5) 4. В документе "Корректировка записей регистров" меняем руками "Отчет комиссионера" (№5) на "Отчет комиссионера" (№4) в следующих местах: <Регистры бухгалтерии>, <Бухгалтерский отчет> в проводке типа 19.04 - 76.06 <Регистры накопления>, <НДС предъявленный> реквизит: Счет-фактура <Регистры накопления>, <Продажи> реквизит: Документ продажи <Регистры накопления>, <Закупки> реквизит: Документ закупки <Регистры накопления>, <НДС по косвенным расходам> реквизит: Счет-фактура 5. Создаём документ "Отражение НДС к вычету": -Контрагент "Рога и копыта" -включаем флажок <Использовать как запись книги покупок> -включаем флажок <Использовать документ расчетов как счет-фактуру> -в реквизите <документ расчетов> выбираем тип: Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) -создаём новый документ <Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)>. В этом документе номер документа и дату нужно присвоить равным номеру и дате счет-фактуры, полученной от комиссионера на возврат. Хотя в этом документе есть реквизиты вход.номер и дата входящая, но в книгу покупок они не попадают. |
|||
11
Злопчинский
25.12.17
✎
12:27
|
можно еще так
оформить возврат у комитента от покупателя на комитента сделать передачу на комиссию от комитента комиссионеру |
|||
12
Aleksey
25.12.17
✎
12:28
|
или провести возврат не как комиссионный товар, а как собственный.
|
|||
13
Ivanich
25.12.17
✎
12:57
|
(12) не понял от кого возврат? Собственным товар стал у "Рога и Копыта". Он (Р и К) его может только продать. См (9). У комиссионера он на забалансовом счете. Вернуть как собственный он не может
|
|||
14
Ivanich
25.12.17
✎
13:04
|
(11) попробую.
|
|||
15
Aleksey
25.12.17
✎
13:14
|
(13) комиссионер продал товар, и отчитался комитету.
покупатель возвращает товар и комиссионер ставит себе на баланс как собственный |
|||
16
Ivanich
25.12.17
✎
13:21
|
(15) комиссионер каким документом делает товар собственным? Поступление Товаров и услуг?
|
|||
17
Aleksey
25.12.17
✎
13:24
|
(16) тем же документом каким покупатель возвращает товар
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |