Имя: Пароль:
1C
 
УПП 1.3 Возврат проданного комиссионного товара
,
0 Ivanich
 
18.12.17
14:09
Комитент использует УПП
Комиссионер использует БП КОРП 3.0

1. в октябре поставили товар на комиссию (УПП - БП)
2. Комиссионер в октябре продал товар конечному покупателю ("ООО Рога и копыта") и составил "Отчет комитенту"
3. Комитент провёл у себя "Отчет комиссинера" и выписал счет-фактуру на "ООО Рога и копыта"
4. В ноябре "ООО Рога и копыта" возвращают товар комиссионеру. Комиссионер оформляет Возврат от покупателя и "Отчет комитенту"
   В отчете комитенту строка с отрицательным количеством и суммой. У комиссионера всё хорошо.
5. В УПП документ Отчет комиссионера НЕ ДОПУСКАЕТ чтобы были строки с отрицательными значениями.

Вопрос: Какие документы следует использовать в УПП? Кто сталкивался? Где прочитать?
1 azt-yur
 
18.12.17
14:15
(0) я дорабатывал - разрешал чтобы можно было делать отрицательные, отработало корректно.
В отчете комитента тоже нужны доработки - он на отрицательные не ругается, но не делает нужной проводки по взаиморасчетам
2 Ivanich
 
18.12.17
14:18
(1) Отчет комитента в БП КОРП. Там всё нормально.
Не хочется снимать конфу с поддержки. Ещё 2 года на ней работать
3 Ivanich
 
18.12.17
14:23
(1) А счёт-фактуру, выписанную на конечного, куда дели? Корректировочную выписываете?
4 Seriy_Volk
 
18.12.17
14:28
(2) формально есть два варианта:
1. доработать УПП, мы сделали именно так. Заранее уточнить у бухгалтерии, как они смотрят на отрицательный отчет комиссионера.
2. делать, как рекомендует техподдержка - подобные случаи отражать в УПП при помощи документа "корретировка записей регистров".

При ближайшем рассмотрении вариант 2 малоприменим и выбора особо нет.
5 Ivanich
 
18.12.17
14:32
С "корректировки записей регистров" и начал. А там 2 регистра бухгалтерии + 17 прочих регистров. В общем "жесть"
6 azt-yur
 
18.12.17
14:55
(3) там из доработок в отчете комиссионера у меня добавлена одна строчка
Прервать;
в цикле где идет проверка
Со счетами фактурами нам не надо было. Обе организации на УСН
7 Ivanich
 
18.12.17
15:01
Кажется есть вариант!
1. Строки с отрицательным количеством переношу в отдельный вспомогательный документ "Отчет комиссионера" но уже с плюсом и провожу его.
2. Создаю "Корректировка записей регистр" и на закладке "Заполнение движений" выбираю вновь созданный документ и делаю <Заполнить движения>. Все 19 регистров заполнены.
3. Отменяю проведение вспомогательного документа
8 Ivanich
 
18.12.17
15:04
(6) Спасибо за подсказку.
В четверг, пятницу буду у клиента. Отпишусь как получилось
9 Ivanich
 
25.12.17
11:29
Ещё есть вариант оформить операцию через куплю / продажу
1. Рога и Копыта продают
2. Комиссионер покупает и продает комитенту
3. Комитент покупает у комиссионера

Но тут бухгалтера 3-х организаций могут не договориться друг с другом.
10 Ivanich
 
25.12.17
11:30
Если идти по варианту "Корректировка записей регистров" (без снятия с поддержки) то получилось следующее:

Исходный  документ "Отчет комиссионера" (№4)
1. Строки с отрицательным количеством переношу в отдельный вспомогательный документ "Отчет комиссионера" (№5) но уже с плюсом и провожу его.
2. Создаю "Корректировка записей регистров" и на закладке "Заполнение движений" выбираю вновь созданный документ и делаю <Заполнить движения>. Все 19 регистров заполнены.
3. Отменяю проведение вспомогательного документа (№5)
4. В документе "Корректировка записей регистров" меняем руками "Отчет комиссионера" (№5) на "Отчет комиссионера" (№4) в следующих местах:
   <Регистры бухгалтерии>, <Бухгалтерский отчет> в проводке типа 19.04 - 76.06
   <Регистры накопления>,  <НДС предъявленный> реквизит: Счет-фактура
   <Регистры накопления>,  <Продажи> реквизит: Документ продажи
   <Регистры накопления>,  <Закупки> реквизит: Документ закупки
   <Регистры накопления>,  <НДС по косвенным расходам> реквизит: Счет-фактура
5. Создаём документ "Отражение НДС к вычету":
   -Контрагент "Рога и копыта"
   -включаем флажок <Использовать как запись книги покупок>
   -включаем флажок <Использовать документ расчетов как счет-фактуру>
   -в реквизите <документ расчетов> выбираем тип: Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)
   -создаём новый документ <Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)>.
    В этом документе номер документа и дату нужно присвоить равным номеру и дате счет-фактуры, полученной от комиссионера на возврат.
    Хотя в этом документе есть реквизиты вход.номер и дата входящая, но в книгу покупок они не попадают.
11 Злопчинский
 
25.12.17
12:27
можно еще так
оформить возврат у комитента от покупателя на комитента
сделать передачу на комиссию от комитента комиссионеру
12 Aleksey
 
25.12.17
12:28
или провести возврат не как комиссионный товар, а как собственный.
13 Ivanich
 
25.12.17
12:57
(12) не понял от кого возврат? Собственным товар стал у "Рога и Копыта". Он (Р и К) его может только продать. См (9). У комиссионера он на забалансовом счете. Вернуть как собственный он не может
14 Ivanich
 
25.12.17
13:04
(11) попробую.
15 Aleksey
 
25.12.17
13:14
(13) комиссионер продал товар, и отчитался комитету.
покупатель возвращает товар и комиссионер ставит себе на баланс как собственный
16 Ivanich
 
25.12.17
13:21
(15) комиссионер каким документом делает товар собственным? Поступление Товаров и услуг?
17 Aleksey
 
25.12.17
13:24
(16) тем же документом каким покупатель возвращает товар