Имя: Пароль:
1C
1С v8
УТ11 / Ка2 / ERP Доп.расходы за месяц до поступления товара - как?
,
0 Минона
 
26.06.18
15:30
УТ11 / Ка2 / ERP

Доп.расходы учитываем заранее, товар двигается через Европу и услугу транспорта до растаможки нам выставляют, например в июне. А товар поступит лишь в июле.
Как корректно отнести доп.расход, если он в другом месяце, чтобы Себестоимость партии посчиталась при закрытии месяца (июля)?
1 polosov
 
26.06.18
15:38
2 Минона
 
26.06.18
15:44
(1) Уважаемый, читайте внимательней - РАЗНЫЕ МЕСЯЦА!

Цитирую вашу ссылку:
"Фактически распределение расходов на себестоимость производится при выполнении операции Формирование движений по партиям товаров и НДС. Данная операция выполняется [..] при окончательном расчете себестоимости (обработка Закрытие месяца)."

Т.е. в июне всё распределится (куда?), а нам надо в июле, когда поступление на склад будет.
3 Dmitry1c
 
26.06.18
15:46
(0) ну ничего кроме как РБП не придумывается

а РБП списать по статье "Доп. расходы" в нужном периоде
4 shuhard
 
26.06.18
15:46
(0) задача требует уточнения
ТЗР должны июнь провисеть на 44, 97 и 10/41ДР ?
5 shuhard
 
26.06.18
15:47
(3) можно использовать транзитную статью и не распределять её =)
6 Минона
 
26.06.18
15:57
(4) чем проще - тем лучше
если проще чтобы провисели - пусть висят

дело в том, что попробовали документ "Реклассификация расходов", но он не закрыл партию. Т.е. прописал в регистр "Регистр накопления "Партии прочих расходов" суммы, но не закрыл старые суммы, плюс не прописал колонку "Стоимость без НДС" в регистре Себестоимость.

В итоге толком не сработал.
Вот ищем чем надо "сработать".
7 Минона
 
26.06.18
15:57
"Реклассификация расходов" - это "Отражение прочих доходов и расходов"
8 Джинн
 
26.06.18
16:06
(4) Если они ТЗР, то никак не 44 счет. Тут 15 был бы кошерным. Уж не знаю как с ним ERP работает - не пробовал еще.
9 shuhard
 
26.06.18
16:09
(8) если они ТЗР, то конечно 44, с закрытием на фин.результат с нормированием

15 счет в текущем релизе используется в неотфактурированных поставках, не тестировал
10 shuhard
 
26.06.18
16:11
(6) надо моделировать
если бухам всё равно , то речь о УТ 11 ?
11 Джинн
 
26.06.18
16:11
(9) На 44 коммерческие расходы, а никак не ТЗР.
12 shuhard
 
26.06.18
16:13
(11) увы, ни чем не могу помочь
13 Джинн
 
26.06.18
16:14
(12) Лучше расскажите как ERP с 15 и 16 счетами работает. Умеет или как обычно?
14 shuhard
 
26.06.18
16:15
(13) 15 счет в текущем релизе используется в неотфактурированных поставках, не тестировал
15 Минона
 
26.06.18
16:17
(10) КА 2.4
16 Джинн
 
26.06.18
16:18
(14) Жаль :( Запишу себе в список вопросов - может руки дойдут когда-то.
17 shuhard
 
26.06.18
16:18
(14) +1
прошу не считать лапидарность проявлением неуважения, ERP на предпроектной фазе, сколачивание команды и третий раунд кардинальной смены модели движения ТМЦ =) + футбол =)
18 shuhard
 
26.06.18
16:20
(15) так, второй проход
что нужно бухгалтерии ?
19 shuhard
 
26.06.18
16:37
(6) проверил в ERP регистрацию расходов, статья на себестоимость + аналитика склад - РСВ аккуратно поднял партии и закрыл прочие расходы


т.е очевидное решение - повесить на транзитную статью в мае и скорректировать в июне на 10.ДР
20 Минона
 
26.06.18
17:06
(18) бухгалтерии - учесть расход
торговле - правильная себестоимость
21 Минона
 
26.06.18
17:12
(19) не очень понятно решение..
это руками что надо сделать, какие доки?
22 shuhard
 
26.06.18
17:16
(20) тебя бухи послали ?
(21) а что конкретно не понятно ?
23 Минона
 
26.06.18
17:27
(22) При проведении поступления доп. расходов в регистре "Партии прочих расходов" проходит сумма. Каким документом она закроется?
24 Dmitry1c
 
26.06.18
17:28
(23) распределением доп расходов же в закрытии месяца!
25 Минона
 
26.06.18
17:30
(24) В июне? Распределением на какой товар?
Товар поступит в июле.
26 shuhard
 
26.06.18
17:34
(23) отражение прочих доходов и расходов, в июле
я же всё в (19) растолковал
27 Минона
 
26.06.18
17:35
(26) "повесить на транзитную статью" - на каком счёте?
28 shuhard
 
26.06.18
17:46
(27) на каком бухам надо
29 Минона
 
26.06.18
17:57
(28) ок, а тогда каким документом
" скорректировать в июне на 10.ДР" ?
30 shuhard
 
26.06.18
18:05
(29) тем же , что у тебя
ты ответы не читаешь ?
31 polosov
 
26.06.18
18:05
(28) А такая схема не сработает: отнести затраты на себестоимость, аналитика - Заказ поставщику,  закрыть месяц, и в следующем периоде ввести  Приобретение, закрыть месяц?
32 Минона
 
26.06.18
18:16
(30) если вы хотите понятно ответить - ответьте понятно.
А то получается "Ну вы там прокиньте сумму через транзитную статью и всё".

Какими документами, как именно - никаких деталей.
Из вас как будто щипцами надо инфу вытягивать.

Мы делали - описано в (6)
Документом "Реклассификация расходов"
И получили, что регистр "Партии прочих расходов" не сошёлся.
Т.е. "тем же что у тебя" - не работает.
33 shuhard
 
26.06.18
19:12
(32) ну и убейся об стенку со своими проблемами
34 Buster007
 
27.06.18
09:40
(32) мне кажется понятнее уже некуда... Если только подключится к вам и сделать самому.
может стоит почитать какие-нибудь книги, курсы и т.д.?
35 Минона
 
27.06.18
10:52
ни одного названия документа
Что понятно?
в (6) - есть конкретика. у вас - нету
36 Arh01
 
27.06.18
11:02
(35) см (26)
37 kauksi
 
27.06.18
11:05
Не спец в ЕРП, и может скажу чушь, но нельзя ли отнести затраты "на проект" в УУ? каждое поступление - свой "проект" либо заказ поставщику. А в бухучете пусть там оно само как то...
38 Фрэнки
 
27.06.18
11:07
(37) можно, конечно можно. Но это нужно всю кухню вести с соотв набором включенных ФО, которые в случае топикстартера отключены.
39 Фрэнки
 
27.06.18
11:09
(37) ей же хочется именно на себестоимость партии отнести. Партии. Ни заказа, ни назначения, ни направления - только партии, только хардкор.
40 kauksi
 
27.06.18
11:11
(39)Партия = Проект не?
41 Фрэнки
 
27.06.18
11:14
(40) в контексте топика = партия возникает на основании документа ПТУ.
42 kauksi
 
27.06.18
11:18
(41) пусть проект(партия) возникает в момент поступления затрат на него. неважно, предварительные работы , или постгарантийное обслуживание. В любой момент в УУ можно посмотреть затраты на него
43 Минона
 
27.06.18
11:22
(36) см (6) и (7)
"Реклассификация расходов" - это "Отражение прочих доходов и расходов"

Т.е. мы попробовали такой вариант. Результат - незакрывшийся регистр.
44 Arh01
 
27.06.18
12:27
(43) Покажите движения регистра по этой статье за июнь-июль
45 azt-yur
 
27.06.18
13:02
Хотел предложить в качестве аналитики для статьи указать пустой документ поступления, который в июле заполнить по поступлению, вроде должно сработать. Но в (31) мне кажется более верный вариант.
46 Biker
 
27.06.18
14:05
(0) Поступление вешаем на заказ 41.ДР-60
После оформления ГТД формируется 41.01-41.ДР в поступлении датой ГТД
47 xraf
 
27.06.18
22:13
(19) это все для БУ? что будет с НУ?
48 PaulBC
 
28.06.18
02:14
49 Минона
 
28.06.18
10:34
(48) Похоже это новый функционал версии 2.4
Спасибо большое за ссылку!