|
УТ11 / Ка2 / ERP Доп.расходы за месяц до поступления товара - как? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Минона
26.06.18
✎
15:30
|
УТ11 / Ка2 / ERP
Доп.расходы учитываем заранее, товар двигается через Европу и услугу транспорта до растаможки нам выставляют, например в июне. А товар поступит лишь в июле. Как корректно отнести доп.расход, если он в другом месяце, чтобы Себестоимость партии посчиталась при закрытии месяца (июля)? |
|||
1
polosov
26.06.18
✎
15:38
|
||||
2
Минона
26.06.18
✎
15:44
|
(1) Уважаемый, читайте внимательней - РАЗНЫЕ МЕСЯЦА!
Цитирую вашу ссылку: "Фактически распределение расходов на себестоимость производится при выполнении операции Формирование движений по партиям товаров и НДС. Данная операция выполняется [..] при окончательном расчете себестоимости (обработка Закрытие месяца)." Т.е. в июне всё распределится (куда?), а нам надо в июле, когда поступление на склад будет. |
|||
3
Dmitry1c
26.06.18
✎
15:46
|
(0) ну ничего кроме как РБП не придумывается
а РБП списать по статье "Доп. расходы" в нужном периоде |
|||
4
shuhard
26.06.18
✎
15:46
|
(0) задача требует уточнения
ТЗР должны июнь провисеть на 44, 97 и 10/41ДР ? |
|||
5
shuhard
26.06.18
✎
15:47
|
(3) можно использовать транзитную статью и не распределять её =)
|
|||
6
Минона
26.06.18
✎
15:57
|
(4) чем проще - тем лучше
если проще чтобы провисели - пусть висят дело в том, что попробовали документ "Реклассификация расходов", но он не закрыл партию. Т.е. прописал в регистр "Регистр накопления "Партии прочих расходов" суммы, но не закрыл старые суммы, плюс не прописал колонку "Стоимость без НДС" в регистре Себестоимость. В итоге толком не сработал. Вот ищем чем надо "сработать". |
|||
7
Минона
26.06.18
✎
15:57
|
"Реклассификация расходов" - это "Отражение прочих доходов и расходов"
|
|||
8
Джинн
26.06.18
✎
16:06
|
(4) Если они ТЗР, то никак не 44 счет. Тут 15 был бы кошерным. Уж не знаю как с ним ERP работает - не пробовал еще.
|
|||
9
shuhard
26.06.18
✎
16:09
|
(8) если они ТЗР, то конечно 44, с закрытием на фин.результат с нормированием
15 счет в текущем релизе используется в неотфактурированных поставках, не тестировал |
|||
10
shuhard
26.06.18
✎
16:11
|
(6) надо моделировать
если бухам всё равно , то речь о УТ 11 ? |
|||
11
Джинн
26.06.18
✎
16:11
|
(9) На 44 коммерческие расходы, а никак не ТЗР.
|
|||
12
shuhard
26.06.18
✎
16:13
|
(11) увы, ни чем не могу помочь
|
|||
13
Джинн
26.06.18
✎
16:14
|
(12) Лучше расскажите как ERP с 15 и 16 счетами работает. Умеет или как обычно?
|
|||
14
shuhard
26.06.18
✎
16:15
|
(13) 15 счет в текущем релизе используется в неотфактурированных поставках, не тестировал
|
|||
15
Минона
26.06.18
✎
16:17
|
(10) КА 2.4
|
|||
16
Джинн
26.06.18
✎
16:18
|
(14) Жаль :( Запишу себе в список вопросов - может руки дойдут когда-то.
|
|||
17
shuhard
26.06.18
✎
16:18
|
(14) +1
прошу не считать лапидарность проявлением неуважения, ERP на предпроектной фазе, сколачивание команды и третий раунд кардинальной смены модели движения ТМЦ =) + футбол =) |
|||
18
shuhard
26.06.18
✎
16:20
|
(15) так, второй проход
что нужно бухгалтерии ? |
|||
19
shuhard
26.06.18
✎
16:37
|
(6) проверил в ERP регистрацию расходов, статья на себестоимость + аналитика склад - РСВ аккуратно поднял партии и закрыл прочие расходы
т.е очевидное решение - повесить на транзитную статью в мае и скорректировать в июне на 10.ДР |
|||
20
Минона
26.06.18
✎
17:06
|
(18) бухгалтерии - учесть расход
торговле - правильная себестоимость |
|||
21
Минона
26.06.18
✎
17:12
|
(19) не очень понятно решение..
это руками что надо сделать, какие доки? |
|||
22
shuhard
26.06.18
✎
17:16
|
(20) тебя бухи послали ?
(21) а что конкретно не понятно ? |
|||
23
Минона
26.06.18
✎
17:27
|
(22) При проведении поступления доп. расходов в регистре "Партии прочих расходов" проходит сумма. Каким документом она закроется?
|
|||
24
Dmitry1c
26.06.18
✎
17:28
|
(23) распределением доп расходов же в закрытии месяца!
|
|||
25
Минона
26.06.18
✎
17:30
|
(24) В июне? Распределением на какой товар?
Товар поступит в июле. |
|||
26
shuhard
26.06.18
✎
17:34
|
(23) отражение прочих доходов и расходов, в июле
я же всё в (19) растолковал |
|||
27
Минона
26.06.18
✎
17:35
|
(26) "повесить на транзитную статью" - на каком счёте?
|
|||
28
shuhard
26.06.18
✎
17:46
|
(27) на каком бухам надо
|
|||
29
Минона
26.06.18
✎
17:57
|
(28) ок, а тогда каким документом
" скорректировать в июне на 10.ДР" ? |
|||
30
shuhard
26.06.18
✎
18:05
|
(29) тем же , что у тебя
ты ответы не читаешь ? |
|||
31
polosov
26.06.18
✎
18:05
|
(28) А такая схема не сработает: отнести затраты на себестоимость, аналитика - Заказ поставщику, закрыть месяц, и в следующем периоде ввести Приобретение, закрыть месяц?
|
|||
32
Минона
26.06.18
✎
18:16
|
(30) если вы хотите понятно ответить - ответьте понятно.
А то получается "Ну вы там прокиньте сумму через транзитную статью и всё". Какими документами, как именно - никаких деталей. Из вас как будто щипцами надо инфу вытягивать. Мы делали - описано в (6) Документом "Реклассификация расходов" И получили, что регистр "Партии прочих расходов" не сошёлся. Т.е. "тем же что у тебя" - не работает. |
|||
33
shuhard
26.06.18
✎
19:12
|
(32) ну и убейся об стенку со своими проблемами
|
|||
34
Buster007
27.06.18
✎
09:40
|
(32) мне кажется понятнее уже некуда... Если только подключится к вам и сделать самому.
может стоит почитать какие-нибудь книги, курсы и т.д.? |
|||
35
Минона
27.06.18
✎
10:52
|
ни одного названия документа
Что понятно? в (6) - есть конкретика. у вас - нету |
|||
36
Arh01
27.06.18
✎
11:02
|
(35) см (26)
|
|||
37
kauksi
27.06.18
✎
11:05
|
Не спец в ЕРП, и может скажу чушь, но нельзя ли отнести затраты "на проект" в УУ? каждое поступление - свой "проект" либо заказ поставщику. А в бухучете пусть там оно само как то...
|
|||
38
Фрэнки
27.06.18
✎
11:07
|
(37) можно, конечно можно. Но это нужно всю кухню вести с соотв набором включенных ФО, которые в случае топикстартера отключены.
|
|||
39
Фрэнки
27.06.18
✎
11:09
|
(37) ей же хочется именно на себестоимость партии отнести. Партии. Ни заказа, ни назначения, ни направления - только партии, только хардкор.
|
|||
40
kauksi
27.06.18
✎
11:11
|
(39)Партия = Проект не?
|
|||
41
Фрэнки
27.06.18
✎
11:14
|
(40) в контексте топика = партия возникает на основании документа ПТУ.
|
|||
42
kauksi
27.06.18
✎
11:18
|
(41) пусть проект(партия) возникает в момент поступления затрат на него. неважно, предварительные работы , или постгарантийное обслуживание. В любой момент в УУ можно посмотреть затраты на него
|
|||
43
Минона
27.06.18
✎
11:22
|
(36) см (6) и (7)
"Реклассификация расходов" - это "Отражение прочих доходов и расходов" Т.е. мы попробовали такой вариант. Результат - незакрывшийся регистр. |
|||
44
Arh01
27.06.18
✎
12:27
|
(43) Покажите движения регистра по этой статье за июнь-июль
|
|||
45
azt-yur
27.06.18
✎
13:02
|
Хотел предложить в качестве аналитики для статьи указать пустой документ поступления, который в июле заполнить по поступлению, вроде должно сработать. Но в (31) мне кажется более верный вариант.
|
|||
46
Biker
27.06.18
✎
14:05
|
(0) Поступление вешаем на заказ 41.ДР-60
После оформления ГТД формируется 41.01-41.ДР в поступлении датой ГТД |
|||
47
xraf
27.06.18
✎
22:13
|
(19) это все для БУ? что будет с НУ?
|
|||
48
PaulBC
28.06.18
✎
02:14
|
||||
49
Минона
28.06.18
✎
10:34
|
(48) Похоже это новый функционал версии 2.4
Спасибо большое за ссылку! |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |