|
Перешли на новую программу. Полностью перезалили номенклатуру. Как отразить это в бух | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
neomarat
25.02.19
✎
10:36
|
Перешли на новую программу - поскольку в справочниках был полный капец - полностью перезалили правильные позиции из прайса. Суммы и количество занесли вручную. Как теперь сделать в бухгалтерии правильно? Есть НДС.
На ум приходит все списать на 94 счет и заприходовать на новые позиции. Но как быть с регистрами НДС? |
|||
1
la luna llena
25.02.19
✎
11:27
|
(0) мы в аналогичной ситуации никак не делали, оформили приказом,
в бухгалтерии Д10-К10 или Д43-К43 |
|||
2
Вафель
25.02.19
✎
11:29
|
лучше через 0 счет
|
|||
3
Вафель
25.02.19
✎
11:30
|
это если суммы совпадают
|
|||
4
unregistered
25.02.19
✎
11:32
|
(1) > в бухгалтерии Д10-К10 или Д43-К43
А аналитику учета затрат и аналитику учета НДС как правили? Или у вас раздельного учета нет? |
|||
5
la luna llena
25.02.19
✎
11:36
|
(4) раздельный учет есть, обработкой в регистре перенесли на новую номенклатуру
аналитику учета затрат - не совсем поняла вопрос, номенклатурные группы - новые, а что еще надо? |
|||
6
Aleksey
25.02.19
✎
11:36
|
Помимо регистров есть еще в бухии справочники "КлючиАналитикиУчетаНДС" и "КлючиАналитикиУчетаЗатрат" - хз зачем они, но наверняка они тоже обидятся если их не поправить
|
|||
7
Aleksey
25.02.19
✎
11:37
|
так что единственный вариант это вернуть весь товар поставщику и сделать поступление нового + откорректировать проводки у этих документов (удалить лишние движения)
|
|||
8
unregistered
25.02.19
✎
11:37
|
(0) > все списать на 94 счет.
И как и куда это счастье прилетит потом в отчетность? И в бухгалтерскую и в налоговую? Ты уверен, что бухгалтерию это устроит? Ниоткуда возникшие расходы (списание на 94) и вдруг ниоткуда возникшие доходы (оприходование с 91). |
|||
9
la luna llena
25.02.19
✎
11:40
|
(0) если у вас новая база, то вам легче всего заприходовать сразу новую номенклатуру, документ оприходования должен все регистры правильно заполнить, написать приказ, что теперь А называется Б.
|
|||
10
unregistered
25.02.19
✎
11:42
|
По регистрам особых трудностей нет.
Сделать приход с минусом на величину остатков. И приход с плюсом на правильные остатки по новой номенклатуре. Сложнее, если проблемы были не просто в номенклатуре, а еще и в количестве. Тогда разбивка по реальным партиям становится невозможной. Придется делать приход по виртуальным партеобразующим документам. Как это всё взлетит в случае необходимости в последствии отражать возвраты или корректировки - ХЗ. |
|||
11
unregistered
25.02.19
✎
11:43
|
(9) А приходовать в корреспонденции с какими счетами? Как потом объяснять возникшие доходы (оприходование) и расходы (списание некорректных) в периоде?
|
|||
12
la luna llena
25.02.19
✎
11:43
|
(10) отражать возвраты или корректировки - не отражать )
|
|||
13
la luna llena
25.02.19
✎
11:44
|
(11) с 0 счетом, нет там доходов и расходов
|
|||
14
neomarat
25.02.19
✎
13:24
|
у нас суммы совпадают - если с нулевым счетом - просто проводки - списал, оприходовал? А как же регистры НДС? ничего не поедет? их же наверное надо списать/заприходовать КлючиАналитикиУчетаНДС?
|
|||
15
Krendel
25.02.19
✎
13:26
|
Корректировку сделай и все
|
|||
16
neomarat
25.02.19
✎
13:47
|
Корректировку 41? Это сделаю, но как быть с регистрами - они же разъедутся. Номенклатуру один в один собрать нереально. Т.е. надо все списать и другое заприходовать. Смущают регистры НДС - на что они влияют? Книга соберется?
|
|||
17
Krendel
25.02.19
✎
14:13
|
В ЗУП вряд ли
|
|||
18
Eiffil123
25.02.19
✎
14:33
|
(5) по регистрам НДС отразить как будто это оприходование излишков (указав какой-то левый документ партии). А предыдущие остатки все списать под ноль
|
|||
19
Eiffil123
25.02.19
✎
14:34
|
(6) они для регистра "раздельный учет НДС" нужны. Но сами ключи править ни в коем разе нельзя. только новые создавать.
|
|||
20
Натуральный Йог
25.02.19
✎
14:34
|
(8) С дохода налог придётся заплатить, собственники будут не рады
|
|||
21
Eiffil123
25.02.19
✎
14:38
|
(16) как у вас раздельный учет НДС ведется? Если всё к вычету принимается в момент покупки, то не разъедется. Просто надо все остатки по регистру отсторнировать и новые сформировать с плюсом (подсмотреть движения у документа "Оприходование товаров").
А как вы 10 счет планировали исправлять? какими проводками? |
|||
22
Вафель
25.02.19
✎
14:45
|
(14) регистры ндс также. + и -
|
|||
23
neomarat
25.02.19
✎
14:49
|
(21) Планировал все списать Списанием товаров, и оприходовать Оприходованием. Одним днем, через 94 счет. Раздельного учета нет - весь НДС 18%
|
|||
24
Вафель
25.02.19
✎
14:54
|
делай через 00
|
|||
25
Eiffil123
25.02.19
✎
15:20
|
(23) если раздельного учета нет, тогда по регистрам НДС проблем тоже не должно быть. Хотя надо посмотреть тогда, откуда у вас Ключи аналитики по НДС - в каких регистрах они используются?
Но 94 счет у вас скорее всего аудиторы завернут. Лучше нулевой счет (причем, чтобы его не было на оборотах и чтобы 10 не увеличилась - сделать списание остатков сторно-проводками).Иначе будут бешенные обороты по счету 10, многим бухгалтерам это не нравится. |
|||
26
Eiffil123
25.02.19
✎
15:22
|
Еще нужно посмотреть, есть ли номенклатура на остатках по налоговому учету по ПР или ВР. Если есть - по этим позициям нужно эти слои восстановить на новой номенклатуре (если их немного, то проще вручную).
|
|||
27
neomarat
25.02.19
✎
16:26
|
Понятно, спасибо всем за советы.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |