|
Учет зарубежных представительств Бухгалтерия 3.0 КОРП | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
rpuBatp9c
25.02.19
✎
13:54
|
День добрый, мистяне
Сейчас пользуемся Бухгалтерией 3.0 ПРОФ У нас есть зарубежные представительства. Они ведут свой учет, а необходимые проводки мы в полуавтоматическом режиме (писал обработку) таблицами excel переносим к себе. Думаем перейти на КОРП, и тут вопрос: Есть в КОРПе какой-либо функционал, облегчающий ведение зарубежных представительств? Даст ли нам этот переход что-либо в этом плане? |
|||
1
Aleksey
25.02.19
✎
14:04
|
а что в ПРОФ вам не хватает?
Корп от ПРОФ отличается только контролируемыми сделками и обособленными подразделениями (+авизо, передача м/у подразделениями). А так тот же проф |
|||
2
rpuBatp9c
25.02.19
✎
14:37
|
(1) Обновляем в основном для учета по обособленным подразделениям.
Но хотелось узнать дает ли КОРП какие-нибудь дополнительные возможности по учету зарубежных |
|||
3
rpuBatp9c
01.03.19
✎
14:09
|
Апну
Немного подразобрался в ситуации, опишу вопрос немного по-другому Есть ли разница в ведении учета обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс в базе ПРОФ и КОРП? Ведь в этом случае в обеих программах предполагается, что бухгалтерский учет этих подразделений должен вестись по общим правилам с использованием выделенных для этого субсчетов и аналитики (т.е. без использования 79 счета). а аналитику можно и в профе проставлять при введении первичных документов. То есть, правильно понимаю, что смысл перехода на КОРП есть только с выделенными на отдельный баланс обосбками? |
|||
4
Aleksey
01.03.19
✎
14:33
|
(3) нет не правильно
|
|||
5
Aleksey
01.03.19
✎
14:39
|
даже если обособка не выделена на отдельный баланс то у ней своя налоговая, свой КПП. И это должно отражаться на соответсвующих счетах и в соответсвующих печатных формах документах.
Т.е. в проф нельзя обособки присвоить свой КПП, адрес, руководителя. А значит типовыми средствами сформировать правильные документы будет невозможно (всякие внешние печатные формы и редактирование печаток не в счет) Налоги (к примеру НДФЛ, имущество, прибыль, ЕНВД и т.п.) платиться в соответствующие налоговые где стоит обособка. В проф нет деления по налоговым на этих счетах, а значит предлагаешь в екселе вести это деление? |
|||
6
RayCon
05.03.19
✎
14:25
|
(0)
>Есть в КОРПе какой-либо функционал, облегчающий ведение зарубежных представительств? Нет. (1) +1 |
|||
7
rpuBatp9c
06.03.19
✎
13:37
|
(5) Понял, спасибо!
Подскажите еще, пожалуйста, как в случае с обособленными подразделениями, не выделенными на отдельный баланс, НО имеющие собственные расчетные счета (валютные) отобразить в КОРПе перевод денег из расчетного валютного счета головной организации на счет такой обособки? Я так понимаю, на 52 счете нужно создать субсчета для учета в них расчетов по расчетным счетам обособок. А как правильно их туда переводить? |
|||
8
rpuBatp9c
11.03.19
✎
11:52
|
апну
неужели никто не сталкивался? |
|||
9
RomanYS
11.03.19
✎
12:02
|
(7) Расчетные счета либо на балансе организации, тогда обычный перевод со счет на счет. Либо ОП всё-таки имеет баланс, тогда авизовки и переводы через счет 79.
|
|||
10
rpuBatp9c
11.03.19
✎
12:17
|
(9) т.е. документом Списание с расчетного счета, с типом "Перевод на др. счет организации"? И получится ДТ 52.01 - КТ 52, так?
|
|||
11
RayCon
11.03.19
✎
18:43
|
(10)
>ДТ 52.01 - КТ 52 Не так - меняется не номер бухгалтерского счета, а значение субконто на том же счете: ДТ 52.01, субконто=БанковскийСчет2 - КТ 52.01, субконто=БанковскийСчет1 |
|||
12
rpuBatp9c
12.03.19
✎
11:02
|
(11) Так я же хочу перевести деньги с валютного счета головной организации (учет по которому ведется на 52 счете) на валютный счет представительства 52.0x.
Я так понимаю, что вести учет и расчетного счета головной организации и представительства на одном счете это не есть хорошо. Ведь это два абсолютно разных счета, открытые в разных странах. |
|||
13
RayCon
12.03.19
✎
11:37
|
(12)
>Так я же хочу перевести деньги с валютного счета головной организации (учет по >которому ведется на 52 счете) на валютный счет представительства 52.0x. Ты путаешь иерархию Группы компаний и иерархию плана счетов. Учет в бухгалтерских программах ведётся на субсчетах самого низшего уровня => на счете 52.01, т.е. при наличии субсчетов ты не можешь вести учет на счете верхнего уровня 52. Тем более, одновременно - на 52 и 52.01 - у тебя каша в программе будет. Кстати, если программа позволяет вести учет на счете, имеющем субсчета, то это априори плохая бухгалтерская программа. >Я так понимаю, что вести учет и расчетного счета головной организации и >представительства на одном счете это не есть хорошо. Ты неправильно понимаешь, потому как 1С работает именно так. >Ведь это два абсолютно разных счета, открытые в разных странах. А что изменится, если это два абсолютно разных счета, открытые в одной и той же стране? Нет никакой разницы, в какой стране у какой компании Группы открыты банковские счета - важна структура данных, а в 1С она такова: валютные счета ведутся на счете 52. Если ты открыл субсчет 52.01, то на счете 52 ты уже не можешь вести учет, т.к. нарушится принцип MECE - в данном конкретном случае - иерархия данных в проводках. Пример: ты положил деньги в кошелёк (счет 52.01), а кошелёк положил в сумку (счет 52). Потом ты впопыхах кинул сдачу - горсть купюр и монет - в сумку, а не в кошелёк. Вопрос: когда тебе надо будет платить в следующий раз, ты откуда деньги будешь брать - из сумки или из кошелька, и как ты сосчитаешь деньги совокупно? На простой вопрос: "Сколько денег в сумке?" ты будешь вынужден задавать встречный вопрос: "Только в самой сумке или и в кошельке тоже?". Поэтому бухгалтерия и не допускает разноуровневого аналитического учета. А какой должен быть одноуровневый, я тебе написал на выше. Впрочем, в типовой 1С нет субсчета 52.01. Плюс, чтобы было понятнее с организациями: ДТ 52, субконто=БанковскийСчетДочернейОрганизации - КТ 52, субконто=БанковскийСчетКонтрагента где контрагент - твоя зарубежная головная организация. Если дочка будет перечислять головной конторе, то: ДТ 52, субконто=БанковскийСчетДочернейКонтрагента - КТ 52, субконто=БанковскийСчетДочернейОрганизации В 1С структура данных - мультифирменная, и одна и та же организация может выступать как контрагент. Причём сама организация является так называемым "разделителем учета", и строя баланс или какой-то иной отчёт, ты всегда укажешь одну организацию, соответственно, другая компания Группы будет программой рассматриваться как контрагент. И да, если у тебя в "сумке" один кошелёк" принадлежит дочерней компании, а другой - головной, то, надеюсь, так более понятно? ;) P.S. Больше писать не ьбуду - очень много времени тратится. Если не понял, могу устно рассказать - это быстрее будет => стучись в скайп. |
|||
14
rpuBatp9c
12.03.19
✎
13:02
|
(13) Спасибо большое! Теперь вроде все стало понятно, ща буду КОРП версию копать на предмет таких перемещений!
|
|||
15
RayCon
12.03.19
✎
14:55
|
(13) Пардон, что-то я опечаток налепил. :(
>я тебе написал на выше я тебе написал выше >Если дочка будет перечислять головной конторе, то: >ДТ 52, субконто=БанковскийСчетДочернейКонтрагента - КТ 52, субконто=БанковскийСчетДочернейОрганизации Если дочка будет перечислять головной конторе, то: ДТ 52, субконто=БанковскийСчетКонтрагента - КТ 52, субконто=БанковскийСчетДочернейОрганизации |
|||
16
rpuBatp9c
12.03.19
✎
20:01
|
(15) Да я пока вчитывался уже догадался что опечатка там была :)
Спасибо!) |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |