Имя: Пароль:
1C
1С v8
Как сделать из номенклатуры оборудование
0 squall84
 
10.09.19
11:05
По ошибке в прошлом месяце (уже закрытом периоде) было проведено поступление номенклатуры (с видом документа покупка), а нужно было поступление оборудования.
Теперь нужно ввести его в эксплуатацию. Период открывать нежелательно. Можно как-то сделать купленную номенклатуру на складе оборудованием?
1 Злопчинский
 
10.09.19
11:09
За ошибки - должно быть больно. Проще всего - свести к типовым операциям. Открыть период и сделать как надо.
2 Джинн
 
10.09.19
11:10
Передать на 08.3 и ввести в эксплуатацию оттуда.
3 vvspb
 
10.09.19
11:12
(2) да, и, в общем то, это вполне рабочая ситуация -- материал какой-то может быть использован как для ремонта, например, так и для создания ОС
4 squall84
 
10.09.19
11:15
(2) Хм. Извините, не совсем понял.
5 Kigo_Kigo
 
10.09.19
11:19
(4) ручками , оперции введеные вручную 41.01 - 08.3
6 Джинн
 
10.09.19
11:23
(4) Найдите того, кто понимает.

(5) В ЗУП ручками на 41 счет?
7 Kigo_Kigo
 
10.09.19
11:24
(3) К примеру, компьютерная фирма купила ноутбук, для перепродажи, а тут ситуация сломался свой ноут, и руководство говорит, возьмите на складе новый, отсюда появится проводка (5)
(6) где что то сказано про ЗУП?
8 la luna llena
 
10.09.19
11:24
(6) почему ЗУП то?
9 piter3
 
10.09.19
11:25
(8) Автор редиска и сначала должен написать конфу)
10 la luna llena
 
10.09.19
11:27
(5) зачем ручками то?
Требованием-накладной с 41 (10) счета на 08.03 перенести, только тогда туда же придется другие затраты списать.
08.03 - строительство объектов ОС
11 Начинающий_13
 
10.09.19
11:28
К бухгалтеру обратись.
Сторно и далее по списку
12 squall84
 
10.09.19
11:29
(6) Ну я так понял, что 08.3 - это счет. Но у нас такого счета нет.
13 squall84
 
10.09.19
11:29
(9) УПП.)
14 squall84
 
10.09.19
11:30
(11) Ну так бухгалтерия и спрашивает, что сделать можно. )
15 la luna llena
 
10.09.19
11:30
(12) куда дели? о_О
16 piter3
 
10.09.19
11:31
(12)Это к тебе уже вопрос куда дели.ЖР поможет
17 Начинающий_13
 
10.09.19
11:32
Сторно и далее все действия как при приходе или преедаче
18 squall84
 
10.09.19
11:33
(15) ХЗ. Может не там смотрю. У меня в справочнике только счет 08 - бланки строгого учета
19 la luna llena
 
10.09.19
11:33
(14) бухгалтеров на курсы бухучета, 1С ника на курсы 1Са и будет всё у вас хорошо )
20 piter3
 
10.09.19
11:33
(18)В план счетов.Весело у вас
21 Фрэнки
 
10.09.19
11:34
(18) так у тебя конфиг вообще какой - супер специальный конфиг для ДНР ?
22 ДенисЧ
 
10.09.19
11:34
В УПП нет 08.03?
Во дают...
23 la luna llena
 
10.09.19
11:35
(22) (21) я поняла!!! этож Украинский план счетов
24 squall84
 
10.09.19
11:36
(21) Нет. Обычная УПП. Но релиз старый - 1,3,38,2
25 la luna llena
 
10.09.19
11:37
(18) в следующий раз обязательно писать конфигурацию, версию конфигурации и указывать, что украинский план счетов!
26 Фрэнки
 
10.09.19
11:37
// было проведено поступление номенклатуры (с видом документа покупка), а нужно было поступление оборудования.

В этих двух документах должны быть счета учета. И есть какие-то документы для "Перемещения ТМЦ". Перебрось этим документом со счета учета поступившего товара на счет учета какой вам нужен для поступления оборудования. Затем сможете сделать ввод в эксплуатацию.
27 Джинн
 
10.09.19
11:38
(7) (8) А где сказано, что не ЗУП?
28 la luna llena
 
10.09.19
11:38
(26) не получится, если просто со счета на счет перебросить. в УПП нужно вид номенклатуры изменить так же и изменить движения по регистрам
29 squall84
 
10.09.19
11:39
(25) Я и по названию у нас такого счета не нашел. Это должно быть "Строительство объектов основных средств", счет 08.3. но у нас не нахожу.
30 Джинн
 
10.09.19
11:39
(13) Требованием-накладной на 08.3
31 Джинн
 
10.09.19
11:39
(29) "У вас" - это где? В российских конфигурациях он есть.
32 la luna llena
 
10.09.19
11:42
(29) спроси у бухов, пусть спросят у знающих людей какие проводки делаются в вашем случае
33 squall84
 
10.09.19
11:43
(31) УПП для украины. Я в документе счет гляну.
34 la luna llena
 
10.09.19
11:43
глянула на украинский план счетов, может быть это 15.152? а может быть и нет.
35 Джинн
 
10.09.19
11:44
(33) Должна быть аналогия российскому 08.3 Без нее никак.
36 Фрэнки
 
10.09.19
11:46
(33) ну тогда никто за тебя в твоей базе не посмотрит, как там что настроено и как что и куда проводится.

База давняя, число допилов в ней непредсказуемое, тобой эти допилы не делались... Бери копии базы и исследуй, тестирую, изучай.

Может там есть похожие поступления, которые были введены без ошибок - на них смотри и пробуй передать ТМЦ подходящими документами.

Вполне возможно, что в крайнем случае разрешат открыть период и переделать приход.
На самом деле, от изменения в поступлении ТМЦ на поступление оборудования к установке ничего существенного для бухучета не изменится.
37 squall84
 
10.09.19
11:47
(32) Ну так проводка делается правильная. По бух.учету все хорошо. По регистрам ложиться не так, как надо. Регистре все те же, и записи все те же, но в виде движения указано, что это покупка, а должно быть оборудование. Соответственно вод в эксплуатацию по бухгалтерскому учету проходит нормально, а по управленческому ругается. У меня была мысль править регистры, но хотелось бы без этого обойтись.
38 la luna llena
 
10.09.19
11:47
(33) я тебе совет дам: не пиши за бухов счета, ты не специалист, ошибешься - тебе по шапке надают, пусть сами напишут, как по украинскому законодательству отражается строительство ОС
в вашем случае самым адекватным вариантом является (17) хотя тут тоже нужно думать о возможных проблемах, если уже успели отчетность сдать
39 vvspb
 
10.09.19
11:48
(12) куда дели?
40 squall84
 
10.09.19
11:50
(36) Я бы лучше период открыл, но политика организации это не приветствует.
Ну и бухгалтер сказали, что такие ошибки периодически случаются. Поэтому хотелось бы найти решение, поскольку постоянно открывать период никто не разрешит.
41 РБ
 
10.09.19
11:57
(40) уже давно был дан (11) и (17) самый простой и верный путь-неважно, на каких счетах работаете...
Делаете СТОРНО документа закупки и вводите правильный документ!
42 Джинн
 
10.09.19
12:20
(41) В подавляющем большинстве случаев столь любимое бухгалтерами сторно является игрой в русскую рулетку.
43 РБ
 
10.09.19
12:43
(42) с чего бы? это классическое решение, предусмотренное типовым функционалом УПП (России)
44 piter3
 
10.09.19
12:44
(43) Сф полученную тоже сторно?Серьезно?
45 Джинн
 
10.09.19
12:46
(43) Ню-ню... Стандартным функционалом отсторнировать ПТиУ, при сданном НДС или переданной поступившей номенклатуры в производство - это изрядно прибавить себе веселья.
46 Черников
 
10.09.19
13:08
Если это УПП то надо:
1. Перемещение по складам - меняем счет.
2. Нало поменять статус партии в УУ ( иначе по уу ОС не примется) или корректировкой регистров , можно комплектацией " с себя на себя" с изменением статуса партии
47 Джинн
 
10.09.19
13:16
(46) На фиг не нужно. Списали объект строительства и ввели в эксплуатацию. Без всяких лишних телодвижений и исключительно штатными документами.
48 Krendel
 
10.09.19
13:19
(46) И давно так стало, раньше можно было напрямую с товарника шарашить
49 Черников
 
10.09.19
17:31
(47) Через объект строительства не всегда удобно. Например для ОС до 100000 нельзя списать по НУ сразу.
(48) Можно ,если не обращать внимания на УУ
50 РБ
 
11.09.19
04:11
(44)(45) к операциям СТОРНО всегда нужно подходить с головой.
и при сданном НДС всегда возможно исправление ошибок и подача корректировочной декларации.

повторю еще раз: СТОРНО это законная бухгалтерская операция!!!
51 piter3
 
11.09.19
08:05
(50) Сторно сф как?Сданный ндс это отягчающий момент всего лишь.А кто спорит,что законная)