|
Как сделать из номенклатуры оборудование | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
squall84
10.09.19
✎
11:05
|
По ошибке в прошлом месяце (уже закрытом периоде) было проведено поступление номенклатуры (с видом документа покупка), а нужно было поступление оборудования.
Теперь нужно ввести его в эксплуатацию. Период открывать нежелательно. Можно как-то сделать купленную номенклатуру на складе оборудованием? |
|||
1
Злопчинский
10.09.19
✎
11:09
|
За ошибки - должно быть больно. Проще всего - свести к типовым операциям. Открыть период и сделать как надо.
|
|||
2
Джинн
10.09.19
✎
11:10
|
Передать на 08.3 и ввести в эксплуатацию оттуда.
|
|||
3
vvspb
10.09.19
✎
11:12
|
(2) да, и, в общем то, это вполне рабочая ситуация -- материал какой-то может быть использован как для ремонта, например, так и для создания ОС
|
|||
4
squall84
10.09.19
✎
11:15
|
(2) Хм. Извините, не совсем понял.
|
|||
5
Kigo_Kigo
10.09.19
✎
11:19
|
(4) ручками , оперции введеные вручную 41.01 - 08.3
|
|||
6
Джинн
10.09.19
✎
11:23
|
(4) Найдите того, кто понимает.
(5) В ЗУП ручками на 41 счет? |
|||
7
Kigo_Kigo
10.09.19
✎
11:24
|
(3) К примеру, компьютерная фирма купила ноутбук, для перепродажи, а тут ситуация сломался свой ноут, и руководство говорит, возьмите на складе новый, отсюда появится проводка (5)
(6) где что то сказано про ЗУП? |
|||
8
la luna llena
10.09.19
✎
11:24
|
(6) почему ЗУП то?
|
|||
9
piter3
10.09.19
✎
11:25
|
(8) Автор редиска и сначала должен написать конфу)
|
|||
10
la luna llena
10.09.19
✎
11:27
|
(5) зачем ручками то?
Требованием-накладной с 41 (10) счета на 08.03 перенести, только тогда туда же придется другие затраты списать. 08.03 - строительство объектов ОС |
|||
11
Начинающий_13
10.09.19
✎
11:28
|
К бухгалтеру обратись.
Сторно и далее по списку |
|||
12
squall84
10.09.19
✎
11:29
|
(6) Ну я так понял, что 08.3 - это счет. Но у нас такого счета нет.
|
|||
13
squall84
10.09.19
✎
11:29
|
(9) УПП.)
|
|||
14
squall84
10.09.19
✎
11:30
|
(11) Ну так бухгалтерия и спрашивает, что сделать можно. )
|
|||
15
la luna llena
10.09.19
✎
11:30
|
(12) куда дели? о_О
|
|||
16
piter3
10.09.19
✎
11:31
|
(12)Это к тебе уже вопрос куда дели.ЖР поможет
|
|||
17
Начинающий_13
10.09.19
✎
11:32
|
Сторно и далее все действия как при приходе или преедаче
|
|||
18
squall84
10.09.19
✎
11:33
|
(15) ХЗ. Может не там смотрю. У меня в справочнике только счет 08 - бланки строгого учета
|
|||
19
la luna llena
10.09.19
✎
11:33
|
(14) бухгалтеров на курсы бухучета, 1С ника на курсы 1Са и будет всё у вас хорошо )
|
|||
20
piter3
10.09.19
✎
11:33
|
(18)В план счетов.Весело у вас
|
|||
21
Фрэнки
10.09.19
✎
11:34
|
(18) так у тебя конфиг вообще какой - супер специальный конфиг для ДНР ?
|
|||
22
ДенисЧ
10.09.19
✎
11:34
|
В УПП нет 08.03?
Во дают... |
|||
23
la luna llena
10.09.19
✎
11:35
|
(22) (21) я поняла!!! этож Украинский план счетов
|
|||
24
squall84
10.09.19
✎
11:36
|
(21) Нет. Обычная УПП. Но релиз старый - 1,3,38,2
|
|||
25
la luna llena
10.09.19
✎
11:37
|
(18) в следующий раз обязательно писать конфигурацию, версию конфигурации и указывать, что украинский план счетов!
|
|||
26
Фрэнки
10.09.19
✎
11:37
|
// было проведено поступление номенклатуры (с видом документа покупка), а нужно было поступление оборудования.
В этих двух документах должны быть счета учета. И есть какие-то документы для "Перемещения ТМЦ". Перебрось этим документом со счета учета поступившего товара на счет учета какой вам нужен для поступления оборудования. Затем сможете сделать ввод в эксплуатацию. |
|||
27
Джинн
10.09.19
✎
11:38
|
(7) (8) А где сказано, что не ЗУП?
|
|||
28
la luna llena
10.09.19
✎
11:38
|
(26) не получится, если просто со счета на счет перебросить. в УПП нужно вид номенклатуры изменить так же и изменить движения по регистрам
|
|||
29
squall84
10.09.19
✎
11:39
|
(25) Я и по названию у нас такого счета не нашел. Это должно быть "Строительство объектов основных средств", счет 08.3. но у нас не нахожу.
|
|||
30
Джинн
10.09.19
✎
11:39
|
(13) Требованием-накладной на 08.3
|
|||
31
Джинн
10.09.19
✎
11:39
|
(29) "У вас" - это где? В российских конфигурациях он есть.
|
|||
32
la luna llena
10.09.19
✎
11:42
|
(29) спроси у бухов, пусть спросят у знающих людей какие проводки делаются в вашем случае
|
|||
33
squall84
10.09.19
✎
11:43
|
(31) УПП для украины. Я в документе счет гляну.
|
|||
34
la luna llena
10.09.19
✎
11:43
|
глянула на украинский план счетов, может быть это 15.152? а может быть и нет.
|
|||
35
Джинн
10.09.19
✎
11:44
|
(33) Должна быть аналогия российскому 08.3 Без нее никак.
|
|||
36
Фрэнки
10.09.19
✎
11:46
|
(33) ну тогда никто за тебя в твоей базе не посмотрит, как там что настроено и как что и куда проводится.
База давняя, число допилов в ней непредсказуемое, тобой эти допилы не делались... Бери копии базы и исследуй, тестирую, изучай. Может там есть похожие поступления, которые были введены без ошибок - на них смотри и пробуй передать ТМЦ подходящими документами. Вполне возможно, что в крайнем случае разрешат открыть период и переделать приход. На самом деле, от изменения в поступлении ТМЦ на поступление оборудования к установке ничего существенного для бухучета не изменится. |
|||
37
squall84
10.09.19
✎
11:47
|
(32) Ну так проводка делается правильная. По бух.учету все хорошо. По регистрам ложиться не так, как надо. Регистре все те же, и записи все те же, но в виде движения указано, что это покупка, а должно быть оборудование. Соответственно вод в эксплуатацию по бухгалтерскому учету проходит нормально, а по управленческому ругается. У меня была мысль править регистры, но хотелось бы без этого обойтись.
|
|||
38
la luna llena
10.09.19
✎
11:47
|
(33) я тебе совет дам: не пиши за бухов счета, ты не специалист, ошибешься - тебе по шапке надают, пусть сами напишут, как по украинскому законодательству отражается строительство ОС
в вашем случае самым адекватным вариантом является (17) хотя тут тоже нужно думать о возможных проблемах, если уже успели отчетность сдать |
|||
39
vvspb
10.09.19
✎
11:48
|
(12) куда дели?
|
|||
40
squall84
10.09.19
✎
11:50
|
(36) Я бы лучше период открыл, но политика организации это не приветствует.
Ну и бухгалтер сказали, что такие ошибки периодически случаются. Поэтому хотелось бы найти решение, поскольку постоянно открывать период никто не разрешит. |
|||
41
РБ
10.09.19
✎
11:57
|
(40) уже давно был дан (11) и (17) самый простой и верный путь-неважно, на каких счетах работаете...
Делаете СТОРНО документа закупки и вводите правильный документ! |
|||
42
Джинн
10.09.19
✎
12:20
|
(41) В подавляющем большинстве случаев столь любимое бухгалтерами сторно является игрой в русскую рулетку.
|
|||
43
РБ
10.09.19
✎
12:43
|
(42) с чего бы? это классическое решение, предусмотренное типовым функционалом УПП (России)
|
|||
44
piter3
10.09.19
✎
12:44
|
(43) Сф полученную тоже сторно?Серьезно?
|
|||
45
Джинн
10.09.19
✎
12:46
|
(43) Ню-ню... Стандартным функционалом отсторнировать ПТиУ, при сданном НДС или переданной поступившей номенклатуры в производство - это изрядно прибавить себе веселья.
|
|||
46
Черников
10.09.19
✎
13:08
|
Если это УПП то надо:
1. Перемещение по складам - меняем счет. 2. Нало поменять статус партии в УУ ( иначе по уу ОС не примется) или корректировкой регистров , можно комплектацией " с себя на себя" с изменением статуса партии |
|||
47
Джинн
10.09.19
✎
13:16
|
(46) На фиг не нужно. Списали объект строительства и ввели в эксплуатацию. Без всяких лишних телодвижений и исключительно штатными документами.
|
|||
48
Krendel
10.09.19
✎
13:19
|
(46) И давно так стало, раньше можно было напрямую с товарника шарашить
|
|||
49
Черников
10.09.19
✎
17:31
|
(47) Через объект строительства не всегда удобно. Например для ОС до 100000 нельзя списать по НУ сразу.
(48) Можно ,если не обращать внимания на УУ |
|||
50
РБ
11.09.19
✎
04:11
|
(44)(45) к операциям СТОРНО всегда нужно подходить с головой.
и при сданном НДС всегда возможно исправление ошибок и подача корректировочной декларации. повторю еще раз: СТОРНО это законная бухгалтерская операция!!! |
|||
51
piter3
11.09.19
✎
08:05
|
(50) Сторно сф как?Сданный ндс это отягчающий момент всего лишь.А кто спорит,что законная)
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |