Имя: Пароль:
1C
 
Оборотка 60.01 и 60.02 И "ВестиПоДокументамРасчетовСКонтрагентом"
,
0 AlekseiYunni Podavvan
 
08.11.19
05:37
Здравствуйте. Возникла задача с взаимозачетом 60.01 и 60.02 точнее с его отсутствием по контрагенту. Конфа УПП1.3 был перенос из УТ с галкой "ВестиПоДокументамРасчетовСКонтрагентом". Галку убрал, при перепроведении все гуд, но вот только в рабочей базе перепроведения крайне нежелательны, закрытый период. Попробовал удалить записи регистра накопления "Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчета", результат 0. Подскажите пож. возможные варианты решения без перепроведения документов закрытого периода.
1 РБ
 
08.11.19
05:45
а остатки по регистру Взаиморасчеты по документам расчета верные?
2 AlekseiYunni Podavvan
 
08.11.19
05:51
удалил все строки из регистра по контрагенту. записей же не должно быть с отключенной галочкой?
3 РБ
 
08.11.19
06:02
если ведутся в целом по договору зачеты, то зачет делается автоматом, вроде.
Последовательность не нарушена? может, восстановить?
4 AlekseiYunni Podavvan
 
08.11.19
06:05
Сейчас восстановлю последовательность
5 РБ
 
08.11.19
06:06
я не совсем поняла, документы закрытого периода перенеслись без проводок по зачету?
или текущие не хотят зачеты делать?
6 AlekseiYunni Podavvan
 
08.11.19
06:07
и те и те
7 AlekseiYunni Podavvan
 
08.11.19
06:08
помогает только перепроведение(
8 CHerypga
 
08.11.19
07:35
Если стоит галка по документам расчетов, то определять по какому документу будет закрываться задолженность нужно будет самостоятельно. В противном случае УПП определяет сама по регистрам Расчеты по приобретению (бух) ну и такой же по реализации. И именно в них данные должны совпадать с проводками
9 CHerypga
 
08.11.19
07:36
эти же регистры используются когда дело доходит до НДС
10 AlekseiYunni Podavvan
 
08.11.19
08:42
(8) в том то и дело, что галку убрал, вопрос в том как "отвязаться" теперь от регистров
11 AlekseiYunni Podavvan
 
08.11.19
08:44
(3) восстановил последовательность. помогло. ищу варианты без перепроведения доков
12 РБ
 
08.11.19
08:58
(11) я не могу понять-вам шашечки или ехать?
перепроводить нельзя, а проводки добавить нужно, иначе баланс не пойдет.
взять и просто так сменить тип расчета-по документам или по договору в целом.
разве это нормально?

давайте уже по-порядку: в закрытом периоде проводок не хватает, а перепроводить нельзя?
выход один-создать эти самые зачеты через документ Корректировка долга
13 КнОпка
 
08.11.19
10:37
(11) в (12) все верно написано
Достаточно создать другой договор с типом по договору без этой галки и перенести на него остаток взаиморасчетов и далее работать только с ним
14 AlekseiYunni Podavvan
 
08.11.19
11:06
(12) (13) Спасибо