|
Оборотка 60.01 и 60.02 И "ВестиПоДокументамРасчетовСКонтрагентом" | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
AlekseiYunni Podavvan
08.11.19
✎
05:37
|
Здравствуйте. Возникла задача с взаимозачетом 60.01 и 60.02 точнее с его отсутствием по контрагенту. Конфа УПП1.3 был перенос из УТ с галкой "ВестиПоДокументамРасчетовСКонтрагентом". Галку убрал, при перепроведении все гуд, но вот только в рабочей базе перепроведения крайне нежелательны, закрытый период. Попробовал удалить записи регистра накопления "Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчета", результат 0. Подскажите пож. возможные варианты решения без перепроведения документов закрытого периода.
|
|||
1
РБ
08.11.19
✎
05:45
|
а остатки по регистру Взаиморасчеты по документам расчета верные?
|
|||
2
AlekseiYunni Podavvan
08.11.19
✎
05:51
|
удалил все строки из регистра по контрагенту. записей же не должно быть с отключенной галочкой?
|
|||
3
РБ
08.11.19
✎
06:02
|
если ведутся в целом по договору зачеты, то зачет делается автоматом, вроде.
Последовательность не нарушена? может, восстановить? |
|||
4
AlekseiYunni Podavvan
08.11.19
✎
06:05
|
Сейчас восстановлю последовательность
|
|||
5
РБ
08.11.19
✎
06:06
|
я не совсем поняла, документы закрытого периода перенеслись без проводок по зачету?
или текущие не хотят зачеты делать? |
|||
6
AlekseiYunni Podavvan
08.11.19
✎
06:07
|
и те и те
|
|||
7
AlekseiYunni Podavvan
08.11.19
✎
06:08
|
помогает только перепроведение(
|
|||
8
CHerypga
08.11.19
✎
07:35
|
Если стоит галка по документам расчетов, то определять по какому документу будет закрываться задолженность нужно будет самостоятельно. В противном случае УПП определяет сама по регистрам Расчеты по приобретению (бух) ну и такой же по реализации. И именно в них данные должны совпадать с проводками
|
|||
9
CHerypga
08.11.19
✎
07:36
|
эти же регистры используются когда дело доходит до НДС
|
|||
10
AlekseiYunni Podavvan
08.11.19
✎
08:42
|
(8) в том то и дело, что галку убрал, вопрос в том как "отвязаться" теперь от регистров
|
|||
11
AlekseiYunni Podavvan
08.11.19
✎
08:44
|
(3) восстановил последовательность. помогло. ищу варианты без перепроведения доков
|
|||
12
РБ
08.11.19
✎
08:58
|
(11) я не могу понять-вам шашечки или ехать?
перепроводить нельзя, а проводки добавить нужно, иначе баланс не пойдет. взять и просто так сменить тип расчета-по документам или по договору в целом. разве это нормально? давайте уже по-порядку: в закрытом периоде проводок не хватает, а перепроводить нельзя? выход один-создать эти самые зачеты через документ Корректировка долга |
|||
13
КнОпка
08.11.19
✎
10:37
|
(11) в (12) все верно написано
Достаточно создать другой договор с типом по договору без этой галки и перенести на него остаток взаиморасчетов и далее работать только с ним |
|||
14
AlekseiYunni Podavvan
08.11.19
✎
11:06
|
(12) (13) Спасибо
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |