|
ERP 2.4 номер документа СчетФактураПолученный, без автонумерации | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
CepeLLlka
06.02.20
✎
08:53
|
Добрый день.
Может кто-нибудь в курсе почему в ERP 2.4 у документа - СчетФактураПолученный длина номера 50 и нет автонумерации и периодичности? С чем это связано? В БП 3.0 всё нормально, у документа СчетФактураПолученный автонумерация своя отдельная.. и есть реквизит НомерВходящегоДокумента, всё норм.. А в ERP нет реквизита - НомерВходящегоДокумента, для номера входящего документа используется стандартный реквизит - Номер.. Кто-нибудь знает сакральный смысл этого? |
|||
1
ДенисЧ
06.02.20
✎
08:54
|
На Марсе это нормально, там такие требования.
|
|||
2
END
06.02.20
✎
09:17
|
(0) Предполагается, что это номер СФ, полученной от поставщика. У поставщиков могут быть самые разные номера. Неужели не сталкивались?
|
|||
3
CepeLLlka
06.02.20
✎
10:17
|
(2)Может быть я конечно что-то неправильно написал в (0), но то, что вы говорите, я понимаю. Но я имею ввиду другое.
Почему в ERP, в документе - "СчетФактураПолученный" для номера счета-фактуры полученного от поставщика используется реквизит - "Номер", а не добавлен отдельный реквизит - "НомерВходящегоДокумента". К примеру есть документ - "ПриобретениеТоваровИУслуг", можно же было тоже, в реквизит "Номер" писать номер входящей накладной, но нет, создан отдельный реквизит под это дело, а порядковый номер оставлен в покое. А СФ чем провинилась, что её лишили порядкового номера? (2)Возможно теперь вы поймёте о чём я говорю. |
|||
4
ДенисЧ
06.02.20
✎
10:21
|
(3) Я же говорю, на Марсе так принято. На Земле не очень... Но разработчиков ЕРП набирают не на Земле.
|
|||
5
yzimin
06.02.20
✎
10:22
|
(3) А в каком контексте решаете задачу? Просто где вам потребовалось методологически, чтобы у с-ф полученный был ещё один внутренний номер в системе? По сути и так уникальность соблюдается контрагент+номер
|
|||
6
CepeLLlka
06.02.20
✎
10:33
|
(5)Смысл в том, что бухи после ввода СФ, в программу, ставят на реальном документе карандашиком в углу номер который присвоился СФ в программе. И в конце месяца/квартала для своей уверенности они прокрыживают первичку с базой. Садятся и проверяют все ли СФ на месте.. И искать и сверять по "Контрагент+Номер" очень не удобно, ни отсортировать нормально нельзя, ни бумажные варианты, ни их аналоги в программе, так как, во входящих номерах префиксы, слэши(/) и прочие символы.. И документов за месяц может быть очень много, что ещё усложняет этот процесс..
Теперь же придётся сделать отдельный реквизит под это дело, со своей велосипедной нумерацией.. |
|||
7
yzimin
06.02.20
✎
10:53
|
(6) Бред какой-то. Если документ получен, то он соответственно регистрируется в системе. Если бумажку выкинули, то из системы документ так же удаляется.
|
|||
8
END
06.02.20
✎
10:59
|
(6) откройте для себя помощник по учету НДС. Он покажет, к каким документам не хватает СФ. В закрытии месяца так же видно, что каких то СФ не хватает.
|
|||
9
Aleksey
06.02.20
✎
11:01
|
(5) Связка Контрагент + Номер - по определению не уникальна, ибо номер периодический
|
|||
10
END
06.02.20
✎
11:03
|
(6) Еще есть отчет, который так и называется "Наличие счетов фактур". Специально служит для проверки, все ли счета фактуры на месте.
|
|||
11
CepeLLlka
06.02.20
✎
11:08
|
(8)Очень признателен вам за помощь.. Но вы к сожалению не внимательно читаете условие задачи.. Если действительно хотите помочь, перечитайте (6) пожалуйста.
|
|||
12
END
06.02.20
✎
11:19
|
(11) Надо вопрос формулировать точнее. "Садятся и проверяют все ли СФ на месте.." - это где? Проверяют не потерялась ли бумажка, или проверяют есть ли документ в базе?
|
|||
13
CepeLLlka
06.02.20
✎
11:31
|
(12)Извините, если я не достаточно хорошо объяснил.
|
|||
14
PiotrLoginov
06.02.20
✎
11:45
|
(13) Да нет, наверное, нормально объяснил. Просто это вопрос принципиальный: если в системе учета используется бумажный документооборот, т.е. источником информации служит первичка на бумаге, которую нужно вручную вносить в базу данных, то всегда есть соблазн регулярно проверять каждую бумажку, была ли она внесена пользователями. При этом средства программы помогают в этом вопросе лишь частично. Возьмем те же счета-фактуры. Вот нам помощник показал, что к приходной X нет счета-фактуры. Но это не значит, что мы забыли внести СФ в программу. Возможно, поставщик ее просто пока не предоставил. Надо рыться в бумагах, возможно - штудировать переписку с поставщиком. Разбираться, был ли предоставлен СФ.
Обратная ситуация - когда вслед за СФ через некоторое время приходит корректировка. И мы забыли ее внести в программу. Тут уже никакой помощник не спасет. Он просто не знает, что на бумаге существует еще корректировка. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |