|
Корректировка реализации по согласованию сторон (Возврат) | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
UMthis
11.03.20
✎
05:25
|
Доброго! УПП 1.3.133.
При оформлении корректировки реал-ции(Операция- "по согласованию сторон") по реализации прошлого периода(Галка "прошлый период" стоит) в НУ делает проводки прошлым периодом. Точнее пытается их сделать, т.к. период закрыт. Какое-то странное поведение корректировки реализации. Кто-то сталкивался? Если типовая ошибка, есть решения данной проблемы? Или же не правильно что-то делаю или упустил нюанс? Заранее спасибо! |
|||
1
Злопчинский
11.03.20
✎
06:55
|
ну, насколько я представляю, по НУ - исправляется данные прошлого периода, по БУ - записи делаются в текущем периоде. Это безотносительно УПП или что-то иное, это по нормативке так. но могу ошибаться. пусть спецы правильнее скажут.
|
|||
2
UMthis
11.03.20
✎
07:37
|
(1) все верно отчасти..
Механизм исправления ошибки по исчислению налогов установлен п. 1 ст. 54 НК РФ, согласно которому: а) если ошибки (искажения) в исчислении налоговой базы, относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, обнаружены в текущем налоговом (отчетном) периоде, то перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения); НО! Это не ошибка и не искажение налоговой базы, а возврат товара. Поэтому перерасчет налоговой базы не должен производится, исправления должны вноситься в текущем налоговом периоде. Или я не правильно трактовал данный пункт? Как тогда делать возврат? |
|||
3
catena
11.03.20
✎
08:01
|
А разве в УПП не документа возврат ТМЗ?
|
|||
4
Злопчинский
11.03.20
✎
08:26
|
возврат по какой причине? по причине ненадлежащего исполнения контракта. оносится к прошлому периоду.
|
|||
5
Злопчинский
11.03.20
✎
08:28
|
хотя хз, тут тонкостей много
|
|||
6
Злопчинский
11.03.20
✎
08:28
|
уточненка и по ндс и по прибыли
|
|||
7
UMthis
11.03.20
✎
11:28
|
Путем метода тыка выяснил, что если корректировать количество- прошлые приоды не трогает!!
НО! я не заметил сначала- там сумма у одной позиции уменьшается. И из-за этого корректировка правит пред период. Вопрос... Это правильно? есть какое-то обоснование этому?(Не смог найти) |
|||
8
UMthis
16.03.20
✎
04:09
|
Решение...
"Общие модули" - "управление запасами партионный учет" - "ПроведениеКорректировкиРеализации" Закоменченный код- то как было. Некий костыль для решения данной проблемы. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Если ДокументОбъект.ОтчетностьПодписана и ДокументОбъект.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийИсправленияПоступленияРеализации.СогласованноеИзменение Тогда //Документы.КорректировкаРеализации.СформироватьПроводкиПоСобственнойВыручке(СтруктураШапкиДокумента, ПроводкиНУ, Партия, СтруктураШапкиДокумента.ДокументРеализацииДата, "НУ", Ложь, Истина, Ложь); //ФинРезультат = Партия.СуммаБУ - Партия.НДС - ?(ОтразитьВУчетеМПЗ, Партия.Стоимость, 0); //Документы.КорректировкаРеализации.СформироватьФинансовыйРезультат("НУ", ПроводкиНУ, СтруктураШапкиДокумента.ДокументРеализацииДата, СтруктураШапкиДокумента.Организация, ФинРезультат); Документы.КорректировкаРеализации.СформироватьПроводкиПоСобственнойВыручке(СтруктураШапкиДокумента, ПроводкиНУ, Партия, ДокументОбъект.Дата, "НУ", Ложь, Истина, Ложь); ФинРезультат = Партия.СуммаБУ - Партия.НДС - ?(ОтразитьВУчетеМПЗ, Партия.Стоимость, 0); Документы.КорректировкаРеализации.СформироватьФинансовыйРезультат("НУ", ПроводкиНУ, ДокументОбъект.Дата, СтруктураШапкиДокумента.Организация, ФинРезультат); Иначе Документы.КорректировкаРеализации.СформироватьПроводкиПоСобственнойВыручке(СтруктураШапкиДокумента, ПроводкиНУ, Партия, СтруктураШапкиДокумента.ДокументРеализацииДата, "НУ", Ложь, Истина, Ложь); ФинРезультат = Партия.СуммаБУ - Партия.НДС - ?(ОтразитьВУчетеМПЗ, Партия.Стоимость, 0); Документы.КорректировкаРеализации.СформироватьФинансовыйРезультат("НУ", ПроводкиНУ, СтруктураШапкиДокумента.ДокументРеализацииДата, СтруктураШапкиДокумента.Организация, ФинРезультат); КонецЕсли; |
|||
9
zelyak
16.03.20
✎
06:07
|
Ну то что НУ прошлым - это верно т.к. НУ нужен для формирования декларации по налогу на прибыль и это верно.
Другое дело посмотреть что будет с закрытием месяца … |
|||
10
zelyak
16.03.20
✎
06:08
|
Декларации за тот период - просто сдается корректировка.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |