|
БП 3.0 Переход права собственности за рубежом при импорте товара | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
bvb
17.08.20
✎
13:01
|
В последнее время у бухгалтеров с аудиторами появилась новая блажь (ранее почему то такого не замечалось). Если переход права собственности по условиям поставки (EXW или FCA) происходит в момент отгрузки со склада поставщика- нерезидента, то это нужно отразить в программе на дату отгрузки (дату инвойса).
Проводка там должна быть Дт 41.Склад товары в пути КТ 60.02 Если делать это обычным поступлением, то без проблем, проблема возникает потом: Нужно делать приход товара в Россию , а под это документа нужного типа просто нет. Поступление уже «занято». Кроме этого нужно учитывать следующее : 1. Документ «Поступления товаров услуг» партиообразующий, а партия товара возникает только после отфактуровки (т.е. в России) 2. Механизм увеличения стоимости партии при растаможке (ГТД Импорт , поступление доп. расходов) также привязаны к «Поступления товаров услуг» 3. Ввозиться может часть исходной поставки – часть инвойса остается на складе консолидации за рубежом (и эти остяки тоже желательно видеть на Дт 41 по Аналитике «Склад х за рубежом») Что посоветуете ? Я вижу такое решения : 1. Дописать в БП свой принципиально новый документ «Переход права собственности за рубежом» Он будет делать проводку : Дт 41. Склад за рубежом. Документ перехода права собственности(партия) Кт 60.02 2. Аналитикой 41 будет склад консолидации за рубежом и сам этот документ в качестве партии. 3. В поступлении этот документ будет в ТЧ «Товары», так как ГТД может быть собрано из разных зарубежных поставок При делать проведении поступление должно делать проводку Дт 41.Основной склад. Поступление ТМЦ(партия) КТ 41. Документ перехода права собственности(партия) |
|||
1
bvb
18.08.20
✎
12:08
|
апну
|
|||
2
RoRu
18.08.20
✎
12:14
|
(0) а что подразумевается под надо делать приход товара в Россию, а поступление уже занято?
вы приход того же товара делаете или состав номенклатуры может быть иной ? если того же, то почему не перемещением ? а ГТД по импорту правильной датой и к поступлению |
|||
3
Злопчинский
18.08.20
✎
12:40
|
все эти вопросы в бух 77 я решил (с аудиторами) еще как минимум лет 10 назад.
поэтому я и не занимаюсь 8-кой... |
|||
4
Злопчинский
18.08.20
✎
12:41
|
ну и заодно подумай надо ли отражать что со склада поставщика до склада консолидации товар еще может находиться в пути немелкое время...
|
|||
5
Злопчинский
18.08.20
✎
12:43
|
ну и еще подумать (с аудиторами) в сторону того что (возможно) надо будет иметь очень четкую привязку ГТД к партии поступления.
|
|||
6
bvb
18.08.20
✎
15:57
|
(2) Поступление товара в Россию - это растаможка и получение ТД
(5) Имеется в виду привязка ТД к инвойсу поставщика (т.е. начальной партии за рубежом) ? |
|||
7
RoRu
18.08.20
✎
15:59
|
(6) ну и делай документ гтд на основании прихода ещё на заграничный склад правильной датой, какая разница ?
потом перемещай на нужный |
|||
8
Злопчинский
18.08.20
✎
16:01
|
(6) по (5) - это ты своих аудитров пытай что нужно.
|
|||
9
bvb
18.08.20
✎
16:10
|
(7) НЕ перемещение в роли ГТД не канает. Я так пробовал в другой организации - фигня. Партия создается в России. Доп. расходы вешаются на партию
(8) Я думаю нет за заказами и взаиморасчетами следят импорт менеджеры. Важна кредиторка. В торговле у меня есть проект ГТД куда логисты накидывают из какого товара что везется Другое дела что курс инвойса в момент права собственности может быть другой и счетаь себестоимость в ДТ основного склада нужно по нему |
|||
10
RoRu
18.08.20
✎
17:04
|
(9) в роли ГТД - штатный документ ГТД
|
|||
11
RomanYS
18.08.20
✎
17:15
|
(9) Нормально всё работает с перемещением, даже с использованием счета 15(заготовление...)
Если доп. расходы приходят раньше ГТД и на момент выпуска ГТД себестоимость сформирована, то вообще проблем нет. Если допрасходы приходят позже и особенно в следующем месяце - надо разруливать, по типовым алгоритмам они зависнут на транзитном складе или счете 15. |
|||
12
bvb
18.08.20
✎
19:11
|
(9) (11) Документ поступление - партиообразующий.
А суть партии до и после ввоза в Россию разная. До это инвойс поставщика с одним количеством. После это ГТД с другим количеством (если ввезли часть заказа) |
|||
13
RoRu
18.08.20
✎
21:11
|
(12) я об этом спрашивал в (2) всё ли ввозится целиком, ты заигнорил
|
|||
14
Lama12
18.08.20
✎
21:22
|
(0)Делаем поступление датой отгрузки. ГТД вставляем в документ в момент его появления, даже если дата документа и ГТД разные. При приходе на наши склады, делаем перемещение.
Конечно вставлять ГТД в поступление из прошлого месяца не есть гуд, но что делать? |
|||
15
RoRu
18.08.20
✎
21:43
|
(14) он пишет в (12) что они могут не сразу ввозить все и возможно частями из разных накладных.
в целом особо ничего сложного не вижу, но свои док поступление в РФ нашего товара надо сделать будет и к нему уже гтд |
|||
16
Злопчинский
18.08.20
✎
21:53
|
вы словоблудием не занимайтесь.
посмотрите что декларируется компанией-ввозчиком на таможню. при каждом провозе/проходе через таможню. |
|||
17
RomanYS
18.08.20
✎
22:23
|
(12) Ни разу не видел чтобы инвойс ввозился разными ГТД, но со стороны программы никаких нерешаемых проблем не видно
|
|||
18
Sasha_1CK
19.08.20
✎
00:37
|
Когда с ВЭД работали я использовал схему с 2 ПТУ. Добавляешь в ПТУ свой дополнительный реквизит - например перечисление - Инвойс, ГТД. Добавляешь ссылку на ПТУ в шапке. Сначала приходит ПТУ с типом Инвойс и делает стандартные проводки, но на другой счет например 41.6/60.21. Затем делаешь второе ПТУ с типом ГТД и проводки 41.04/60.21. При этом указываешь в документе ссылку на ПТУ с типов Инвойс и делаешь сторно проводок 41.6/60.21. У меня правда склада консолидации за рубежом не было - поэтому просто документ сторнировался целиком. И все решалось на уровне подписок. При частичном приходе (особенно если связь многие ко многим - то есть инвой с приходит по разным ГТД и в одной ГТД могут разные инвойсы) - возможно имеет смысл ссылку на ПТУ с типом инвойс перенести в ТЧ товары.
Ну и отдельно надо продумать - когда и по какому курсу формируется себестоимость товара. Если себестоимость товара формируется в момент перехода права собственности за рубежом - то там могут быть нюансы ибо если в одной ГТД пришел товар оплаченный по разным инвойсам - то штатно программа это никак не отработает. |
|||
19
Sasha_1CK
19.08.20
✎
00:42
|
(14) Все хорошо - но партионный учет в такой схеме вести, мягко говоря, неудобно. основная проблема ТС в том что партии которые сформировались за рубежом и партии которые въехали в страну по ГТД - это разные сущности и их как то надо разделять.
|
|||
20
bvb
19.08.20
✎
10:28
|
(17) Закупили большую партию . Денег на растаможку нет.
Ввезли часть. Часть осталась на складе консолидации. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |