Имя: Пароль:
1C
 
УПП поступление доп. расходов, товар успел уйти на другой склад
,
0 Бешеный заяц
 
23.09.20
09:17
УПП партионка, немного запутался, было поступление товара, далее он ушел на другой склад. доп расходы вешают сумму по изначальному складу на который пришел.
Он же должен корректировкой стоимостью списания эту сумму на нужный склад кинуть? или другой существует механизм?
1 FIXXXL
 
23.09.20
09:18
документы "ухода" перепроведи
2 Бешеный заяц
 
23.09.20
09:23
(1) понял, он должен в конце месяца при проведении документов па партиям править?
3 FIXXXL
 
23.09.20
09:25
(2) доп.расходы увеличивают стоимость партии
при перепроведении увеличенная стоимость должна подтянутся в следующие документы по партии
4 Бешеный заяц
 
23.09.20
09:40
(3) доп. расходы в следующем месяце пришли, соответственно перемещение прошлого периода трогать нельзя да и не уверен что он уведёт доп расходы проведённые в будущем
5 Бешеный заяц
 
23.09.20
09:41
те товар пришел 02.03.2020, переместили 31.03.2020, допрасходы 26.06.2020
6 vvspb
 
23.09.20
09:46
(5) что за расходы через три месяца?
7 FIXXXL
 
23.09.20
09:50
(5) ну и где в (0) об этом? :)
8 Бешеный заяц
 
23.09.20
09:50
(6) это 07 счет
"пусконаладочные работы" и "обучение и ввод в эксплуатацию оборудования"
Бух и финики включили это в доп расходы
9 Бешеный заяц
 
23.09.20
09:50
(7) да сори этот важный момент в первом посте упустил
10 vvspb
 
23.09.20
09:52
(9) там ещё один важный момент
11 Бешеный заяц
 
23.09.20
10:12
какие варианты? штатное в УПП есть для подобного?
12 Бешеный заяц
 
23.09.20
10:19
(11) странно что доп. расходы не вешают на склады там где по факту остаток...
13 RomanYS
 
23.09.20
10:22
(12) В течение месяца есть, дальше сам...
А если бы остатка уже не было?
14 Бешеный заяц
 
23.09.20
10:26
(13) те не какого документа? тупо корректировка записей регистров?
если бы на складе пусто то доп. расходов не было бы, возможно оформили бы как поступление услуг
15 RomanYS
 
23.09.20
10:33
(14) У меня есть заказчики, которые допрасходы пришедшие после продажи списывают КЗР, заполняя обработками конечно.

В случае с (8) можно что-нибудь замутить со "стоительством" ОС, но это сильно от бухов зависит.
16 Бешеный заяц
 
23.09.20
10:37
(15) буду обработку писать которая ищет номенклатуру без количества и распределяет сумму на аналитику с количеством
17 zelyak
 
23.09.20
12:00
(5)
Ну тогда нужно было формировать резерв, когда пришел товар:
Дт. 41 - Кт. 96 - в марте

А когда пришли доп. расходы в июне:
Дт. 96 - Кт. 60
Все что сверх резерва, к примеру
Дт. 16/44 - Кт. 60
А если резерва много, то
Дт. 96 - Кт. 91.

Как то так.
18 zelyak
 
23.09.20
12:04
А что у Вас по этому поводу в учетной политике написано ?
19 zelyak
 
23.09.20
12:05
С таким ходом может получиться, что когда пришли доп. расходы все товары проданы. Тогда куда будете распределять ? Скорее всего в ДТ. 44 закопаете.
20 КнОпка
 
23.09.20
12:35
(5) и что мешает допрасходы на другой склад сразу оприходовать, если товар еще на складе?
21 RomanYS
 
23.09.20
13:25
(20) типовые алгоритмы УПП мешают
(16) только аудиторам не показывай :), а то вопросы типа (18) посыпятся
22 Черников
 
23.09.20
13:27
Если товар уже реализовали , то никак - эти затраты сделать не допрасходами. Если не реализовали , то отменить перемещение и переместить после допрасходов или все сделать бухоперациями и корректировкой регистров
Ошибка? Это не ошибка, это системная функция.