Имя: Пароль:
1C
1С v8
Счет в бухгалтерии
,
0 Nzzzz
 
16.10.20
10:21
Всем привет. Мне нужно ввести остатки, делаю документом ввод остатков.
Вопрос такой, какой счет выбрать? Уставный капитал - учредители: Директор 20 000руб, ООО "Сказка" 200 000руб.
Выбирать счет 75 - Расчеты с учредителями?
Или 80? Если 80, то какой именно? Прочий капитал?
Бух 2.0
1 ДенисЧ
 
16.10.20
10:22
А бухгалтер что говорит?
2 Bigbro
 
16.10.20
10:24
_тебе_ это НЕ нужно.
ведение бухучета и любой ввод документов - задача пользователя.
равно как и решение на каких счетах отражать хоз операцию.
максимум твоих функций - помочь бухгалтеру найти необходимый документ, если он с программой "на вы".
3 RomanYS
 
16.10.20
10:25
(0) 80
Если более подходящего счёта нет, выбирай прочий
4 Nzzzz
 
16.10.20
10:25
Я делаю лабораторку по 1с..
5 Джинн
 
16.10.20
10:25
Если ввод остатков, то корреспонденция всегда с 00 счетом.

А если начало деятельности, то
Дт 75.1 – Кт 80
Дт 51 – Кт 75.1
6 Nzzzz
 
16.10.20
10:28
Не понятно..Какой будет раздел учета и какой будет счет?
https://dropmefiles.com.ua/ru/NwYzVGsU
7 Nzzzz
 
16.10.20
10:37
Выбирать 75 счет?
8 Nzzzz
 
16.10.20
10:37
Или 80?
9 vvspb
 
16.10.20
10:44
(0) специальность?
10 vvspb
 
16.10.20
10:47
(7) (8) или просто тормоз... в (5) яснее некуда написано.
11 ale-sarin
 
16.10.20
10:54
Сформированный уставный капитал: Дт00 Кт80 100 руб. (80.09 – скорее всего, раз такие вопросы)
Если кто-то из учредителей еще не внес свою долю, т.е. должен предприятию, то: Дт75.01 - Кт00 20руб
12 Nzzzz
 
16.10.20
10:54
(10) Не понятно..Когда второй раз в жизни с этим сталкиваешься.
Какой счет выбрать, если он написал их 4 штуки?)))ахахУ меня там ОДНО поле
13 Nzzzz
 
16.10.20
10:55
(11) Спасибо. А как отразить, что задолженность учредителями полностью погашена?
14 ale-sarin
 
16.10.20
10:56
(13) Никак. Нет задолженности - нет остатков на 75.01.
15 Nzzzz
 
16.10.20
10:59
(14) В общем мне нужно отразить так :
https://dropmefiles.com.ua/ru/5zXmUA
16 Nzzzz
 
16.10.20
11:09
(14) Оборотно сальдовую ведомость сформировал, на 80 счете в кт было 220 000 (20 000 - директор, 200 000 - завод).
т.к. сказано, что задолженность по вкладам в уставный капитал погашена учредителями,  я по счету 75.01 сделала что директор оплатил 20 000 и завод 200 000.
Теперь в ведомости эти 220 000 перелетели на ДТ, это нормально?
17 Джинн
 
16.10.20
11:27
(16) Студент, йопт!

При открытии предприятия отразили вклад в уставной капитал Дт 75.1 – Кт 80
Капитал возник, и при этом образовался долг учредителей.

Учредители внесли деньги (самый простой случай берем, т.к. можно внести имуществом или еще как)
Дт 51 – Кт 75.1
Долг учредителей погашен.

Дальше директор перевел деньги в оффшор и свалил (ну или заплатил на услуги одноэснику, арендовал офис, купил станок, материалы)
Д60 К51

На момент ввода остатков есть сальдо по 80 счету и сальдо на любом другом счете. Главное, чтобы актив и пассив сходился. Поэтому никто не раскручивает все эти сложные цепочки, а вводит готовое сальдо:

Д80 К00
К00 Д ЛюбойСчет

В итоге сальдо на счете 00 должно быть нулевым - это признак того, что актив и пассив сходятся.
18 ale-sarin
 
16.10.20
11:32
(16) Нахрена "по счету 75.01 сделала что директор оплатил 20 000 и завод 200 000"?
В (14) сказано, что не надо этого делать.
19 zelyak
 
16.10.20
11:43
(4) Удивительно! 80- Уставной капитал 75 - расчеты по вкладам в УК

Дт 75.01 Учредитель Иванов - Кт 80 - 20 000 руб. - объявлена величина УК и учредитель "торчит" 20 000 руб.
Дт 51 - Кт. 75.01 Учредитель Иванов - 10 000 руб. - учердитель внес денежные средства на расчетный счет в качесве вклада в Уставной капитал торчит 10 000
Дт 10 - Кт. 75.01 Учредитель Иванов - 10 000 руб. - внес остаток микрокалькулятором в согласованной оценеке 10 000 рублей - ничего не торчит.
20 Nzzzz
 
16.10.20
11:45
(17) А если актив и пассив не сходятся, то что это значит?
21 zelyak
 
16.10.20
11:46
Дебитор - тот кто должен организации, Кредитор - тот кому должна организация. ))) Удачи в лабораторной.
22 zelyak
 
16.10.20
11:47
(20) - это значит что на счете есть какое-то сальдо Активное (Дт) или пассивное (Кт).
23 El_Duke
 
гуру
16.10.20
11:47
(20) Нарушение принципа двойной записи. Это мегакосяк
Должно быть равенство между имуществом и источниками его возникновения. Ничего не должно появляться ниоткуда
24 Nzzzz
 
16.10.20
11:47
(22) Чья то задолженность что ли?
25 zelyak
 
16.10.20
11:49
(24) откройте учебник по Бухгалтерскому учету - это нужно сделать !
26 zelyak
 
16.10.20
11:50
А то наложение одной каши на другую кашу вряд ли даст хороший эффект.
27 Dmitry1c
 
16.10.20
11:50
Дт 75 Кт 80

Дт 51 Кт 75

в БП3 надо две операции завести.
28 Dmitry1c
 
16.10.20
11:50
(25) в учебнике по бухучету будет написано Дт51 Кт80

а реальность она немного другая
29 zelyak
 
16.10.20
11:51
Хреновый учебник значит - там пойди и комиссия банка Дт 91 - Кт 51 . ))))
30 Nzzzz
 
16.10.20
11:52
(27) в БП3,а я  в БП2, тут как то сложнее
31 El_Duke
 
гуру
16.10.20
11:53
(30) без разницы, там все также
32 zelyak
 
16.10.20
11:57
Самый лучший счет не в бухгалтерии, а в Швейцарском банке. Вот набор проводок:
Дт. 60 подрядчик - Кт. 51 казна матушки России
Дт. 76 Офшоры/Швейцария - Кт. 51 казна матушки России
Дт. 76 Офшоры/Швейцария - Кт. 60 подрядчик
Дт. 76 Офшоры/Швейцария - Кт. 67 получен долгосрочный кредит в Банке
Дт. 76 Офшоры/Швейцария - Кт. 67-ЦБ получен долгосрочный кредит в Центральном Банке
Дт. 99 - Кт. всех счетов - согрел офис на Кипре.
)))
33 zelyak
 
16.10.20
11:58
Главное не мелочиться - в каждой проводке должно быть от 10 млрд. долларов США.
34 zelyak
 
16.10.20
12:02
Ой блин так же посадить могу, да сначала покупаешь фючерсы за средства ПФР на те же суммы , потом их обесцениваешь, выкупаешь обратно у государства за копейки. Это не преступление -это злой рок руки рынка. )))
35 Nzzzz
 
16.10.20
12:03
У меня сальдо на счете 00 не нулевое..
Правильно ли это при таких операциях:
Касса организации -200р
Расчетный счет - 500 000р
Задолженность подотчетных лиц - 1 530 р
Задолженность по оплате труда перед персоналом - 183 500 р
Уставный капитал - 300 000 р
Задолженность по вкладам в уставный капитал - Учредителями полностью погашена
36 Nzzzz
 
16.10.20
12:04
Сальдо на счете 00:
дт- пусто
кт - 15 170
37 ale-sarin
 
16.10.20
12:06
(35) Если других данных нет, то разницу между активами и пассивами кидайте в Прибыли/Убытки. 84 счет.
38 ale-sarin
 
16.10.20
12:07
+37 Но по правильному, конечно, обратиться к тому, кто дал неполную инфо.
39 El_Duke
 
гуру
16.10.20
12:07
(35) При каких "таких" ?
Мы же не знаем ка именно они сделаны. Это все равно что спросить "Правильно ли я сварил борщ ? Все что надо в кастрюлю положил"
40 Nzzzz
 
16.10.20
12:09
(39) https://dropmefiles.com.ua/ru/aUfyGQ9A6D
Так должно быть?
41 Nzzzz
 
16.10.20
12:20
(40) Не понятно откуда 15 170?
42 Nzzzz
 
16.10.20
12:22
Или так и должно? Других операций нет, только те, на скриншоте
43 vvspb
 
16.10.20
12:23
(28) в учебнике по бухучету будет написано Дт51 Кт80\\\ в каком?
44 ale-sarin
 
16.10.20
12:26
(40) из (35)Задолженность подотчетных лиц - 1 530 р - похоже на дебиторскую, раз не "перед подотчетными лицами".
Это, конечно, не спасет. Суммы Дт и Кт разные.
45 vvspb
 
16.10.20
12:27
(42) условия не полные -- не сходится баланс. преподу 2
46 Nzzzz
 
16.10.20
12:32
Как быть? Что исправить?(
47 vvspb
 
16.10.20
12:33
(46) учебное заведение
48 vvspb
 
16.10.20
12:34
(47) или условие перепроверить
49 Nzzzz
 
16.10.20
12:37
(48) По условию всё так:
Касса организации -200р
Расчетный счет - 500 000р
Задолженность подотчетных лиц - 1 530 р (стоимость двоим сотрудникам: одному 300р и другому остальное)
Задолженность по оплате труда перед персоналом - 183 500 р (8 человек)
Уставный капитал - 300 000 р (2 учредителя)
Задолженность по вкладам в уставный капитал - Учредителями полностью погашена
Всё так
50 Nzzzz
 
16.10.20
12:45
Блин, после закрытия месяца - всё будет верно!
51 Nzzzz
 
16.10.20
12:46
У меня разница 500 200 - 485 030 = 15 170 равно сальдо по вспомогательному счету 000, после закрытия месяца всё будет верно.
52 Джинн
 
16.10.20
12:49
(51) Значит условие задания не верное. Баланс должен сходится. Либо Вы где-то актив с пассивом перепутали.
53 El_Duke
 
гуру
16.10.20
12:49
(51) Никакого сальдо по вспомогательному счету не должно быть
54 vvspb
 
16.10.20
12:51
(51) ну закрывай
куда у тебя закрытие нулевой счет денет? В прибыль? В теории б\у нет никакого счета "000" это изобретение 1с
55 ale-sarin
 
16.10.20
13:01
(51) Ничего не будет верно после закрытия месяца.
Вам 18 раз сказали, что проблема в задаче.
56 hhhh
 
16.10.20
14:29
(45) вам же уже посоветовали. Сделать еще одну проводку.

Например   Дт 000 Кт 84 на сумму 15170

тогда всё сойдется.
57 vvspb
 
16.10.20
14:33
(56) мне?
58 hhhh
 
16.10.20
15:09
(57) а, извините.
Здесь можно обсудить любую тему при этом оставаясь на форуме для 1Сников, который нужен для работы. Ymryn