|
Счет в бухгалтерии | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Nzzzz
16.10.20
✎
10:21
|
Всем привет. Мне нужно ввести остатки, делаю документом ввод остатков.
Вопрос такой, какой счет выбрать? Уставный капитал - учредители: Директор 20 000руб, ООО "Сказка" 200 000руб. Выбирать счет 75 - Расчеты с учредителями? Или 80? Если 80, то какой именно? Прочий капитал? Бух 2.0 |
|||
1
ДенисЧ
16.10.20
✎
10:22
|
А бухгалтер что говорит?
|
|||
2
Bigbro
16.10.20
✎
10:24
|
_тебе_ это НЕ нужно.
ведение бухучета и любой ввод документов - задача пользователя. равно как и решение на каких счетах отражать хоз операцию. максимум твоих функций - помочь бухгалтеру найти необходимый документ, если он с программой "на вы". |
|||
3
RomanYS
16.10.20
✎
10:25
|
(0) 80
Если более подходящего счёта нет, выбирай прочий |
|||
4
Nzzzz
16.10.20
✎
10:25
|
Я делаю лабораторку по 1с..
|
|||
5
Джинн
16.10.20
✎
10:25
|
Если ввод остатков, то корреспонденция всегда с 00 счетом.
А если начало деятельности, то Дт 75.1 – Кт 80 Дт 51 – Кт 75.1 |
|||
6
Nzzzz
16.10.20
✎
10:28
|
Не понятно..Какой будет раздел учета и какой будет счет?
https://dropmefiles.com.ua/ru/NwYzVGsU |
|||
7
Nzzzz
16.10.20
✎
10:37
|
Выбирать 75 счет?
|
|||
8
Nzzzz
16.10.20
✎
10:37
|
Или 80?
|
|||
9
vvspb
16.10.20
✎
10:44
|
(0) специальность?
|
|||
10
vvspb
16.10.20
✎
10:47
|
(7) (8) или просто тормоз... в (5) яснее некуда написано.
|
|||
11
ale-sarin
16.10.20
✎
10:54
|
Сформированный уставный капитал: Дт00 Кт80 100 руб. (80.09 – скорее всего, раз такие вопросы)
Если кто-то из учредителей еще не внес свою долю, т.е. должен предприятию, то: Дт75.01 - Кт00 20руб |
|||
12
Nzzzz
16.10.20
✎
10:54
|
(10) Не понятно..Когда второй раз в жизни с этим сталкиваешься.
Какой счет выбрать, если он написал их 4 штуки?)))ахахУ меня там ОДНО поле |
|||
13
Nzzzz
16.10.20
✎
10:55
|
(11) Спасибо. А как отразить, что задолженность учредителями полностью погашена?
|
|||
14
ale-sarin
16.10.20
✎
10:56
|
(13) Никак. Нет задолженности - нет остатков на 75.01.
|
|||
15
Nzzzz
16.10.20
✎
10:59
|
(14) В общем мне нужно отразить так :
https://dropmefiles.com.ua/ru/5zXmUA |
|||
16
Nzzzz
16.10.20
✎
11:09
|
(14) Оборотно сальдовую ведомость сформировал, на 80 счете в кт было 220 000 (20 000 - директор, 200 000 - завод).
т.к. сказано, что задолженность по вкладам в уставный капитал погашена учредителями, я по счету 75.01 сделала что директор оплатил 20 000 и завод 200 000. Теперь в ведомости эти 220 000 перелетели на ДТ, это нормально? |
|||
17
Джинн
16.10.20
✎
11:27
|
(16) Студент, йопт!
При открытии предприятия отразили вклад в уставной капитал Дт 75.1 – Кт 80 Капитал возник, и при этом образовался долг учредителей. Учредители внесли деньги (самый простой случай берем, т.к. можно внести имуществом или еще как) Дт 51 – Кт 75.1 Долг учредителей погашен. Дальше директор перевел деньги в оффшор и свалил (ну или заплатил на услуги одноэснику, арендовал офис, купил станок, материалы) Д60 К51 На момент ввода остатков есть сальдо по 80 счету и сальдо на любом другом счете. Главное, чтобы актив и пассив сходился. Поэтому никто не раскручивает все эти сложные цепочки, а вводит готовое сальдо: Д80 К00 К00 Д ЛюбойСчет В итоге сальдо на счете 00 должно быть нулевым - это признак того, что актив и пассив сходятся. |
|||
18
ale-sarin
16.10.20
✎
11:32
|
(16) Нахрена "по счету 75.01 сделала что директор оплатил 20 000 и завод 200 000"?
В (14) сказано, что не надо этого делать. |
|||
19
zelyak
16.10.20
✎
11:43
|
(4) Удивительно! 80- Уставной капитал 75 - расчеты по вкладам в УК
Дт 75.01 Учредитель Иванов - Кт 80 - 20 000 руб. - объявлена величина УК и учредитель "торчит" 20 000 руб. Дт 51 - Кт. 75.01 Учредитель Иванов - 10 000 руб. - учердитель внес денежные средства на расчетный счет в качесве вклада в Уставной капитал торчит 10 000 Дт 10 - Кт. 75.01 Учредитель Иванов - 10 000 руб. - внес остаток микрокалькулятором в согласованной оценеке 10 000 рублей - ничего не торчит. |
|||
20
Nzzzz
16.10.20
✎
11:45
|
(17) А если актив и пассив не сходятся, то что это значит?
|
|||
21
zelyak
16.10.20
✎
11:46
|
Дебитор - тот кто должен организации, Кредитор - тот кому должна организация. ))) Удачи в лабораторной.
|
|||
22
zelyak
16.10.20
✎
11:47
|
(20) - это значит что на счете есть какое-то сальдо Активное (Дт) или пассивное (Кт).
|
|||
23
El_Duke
гуру
16.10.20
✎
11:47
|
(20) Нарушение принципа двойной записи. Это мегакосяк
Должно быть равенство между имуществом и источниками его возникновения. Ничего не должно появляться ниоткуда |
|||
24
Nzzzz
16.10.20
✎
11:47
|
(22) Чья то задолженность что ли?
|
|||
25
zelyak
16.10.20
✎
11:49
|
(24) откройте учебник по Бухгалтерскому учету - это нужно сделать !
|
|||
26
zelyak
16.10.20
✎
11:50
|
А то наложение одной каши на другую кашу вряд ли даст хороший эффект.
|
|||
27
Dmitry1c
16.10.20
✎
11:50
|
Дт 75 Кт 80
Дт 51 Кт 75 в БП3 надо две операции завести. |
|||
28
Dmitry1c
16.10.20
✎
11:50
|
(25) в учебнике по бухучету будет написано Дт51 Кт80
а реальность она немного другая |
|||
29
zelyak
16.10.20
✎
11:51
|
Хреновый учебник значит - там пойди и комиссия банка Дт 91 - Кт 51 . ))))
|
|||
30
Nzzzz
16.10.20
✎
11:52
|
(27) в БП3,а я в БП2, тут как то сложнее
|
|||
31
El_Duke
гуру
16.10.20
✎
11:53
|
(30) без разницы, там все также
|
|||
32
zelyak
16.10.20
✎
11:57
|
Самый лучший счет не в бухгалтерии, а в Швейцарском банке. Вот набор проводок:
Дт. 60 подрядчик - Кт. 51 казна матушки России Дт. 76 Офшоры/Швейцария - Кт. 51 казна матушки России Дт. 76 Офшоры/Швейцария - Кт. 60 подрядчик Дт. 76 Офшоры/Швейцария - Кт. 67 получен долгосрочный кредит в Банке Дт. 76 Офшоры/Швейцария - Кт. 67-ЦБ получен долгосрочный кредит в Центральном Банке Дт. 99 - Кт. всех счетов - согрел офис на Кипре. ))) |
|||
33
zelyak
16.10.20
✎
11:58
|
Главное не мелочиться - в каждой проводке должно быть от 10 млрд. долларов США.
|
|||
34
zelyak
16.10.20
✎
12:02
|
Ой блин так же посадить могу, да сначала покупаешь фючерсы за средства ПФР на те же суммы , потом их обесцениваешь, выкупаешь обратно у государства за копейки. Это не преступление -это злой рок руки рынка. )))
|
|||
35
Nzzzz
16.10.20
✎
12:03
|
У меня сальдо на счете 00 не нулевое..
Правильно ли это при таких операциях: Касса организации -200р Расчетный счет - 500 000р Задолженность подотчетных лиц - 1 530 р Задолженность по оплате труда перед персоналом - 183 500 р Уставный капитал - 300 000 р Задолженность по вкладам в уставный капитал - Учредителями полностью погашена |
|||
36
Nzzzz
16.10.20
✎
12:04
|
Сальдо на счете 00:
дт- пусто кт - 15 170 |
|||
37
ale-sarin
16.10.20
✎
12:06
|
(35) Если других данных нет, то разницу между активами и пассивами кидайте в Прибыли/Убытки. 84 счет.
|
|||
38
ale-sarin
16.10.20
✎
12:07
|
+37 Но по правильному, конечно, обратиться к тому, кто дал неполную инфо.
|
|||
39
El_Duke
гуру
16.10.20
✎
12:07
|
(35) При каких "таких" ?
Мы же не знаем ка именно они сделаны. Это все равно что спросить "Правильно ли я сварил борщ ? Все что надо в кастрюлю положил" |
|||
40
Nzzzz
16.10.20
✎
12:09
|
(39) https://dropmefiles.com.ua/ru/aUfyGQ9A6D
Так должно быть? |
|||
41
Nzzzz
16.10.20
✎
12:20
|
(40) Не понятно откуда 15 170?
|
|||
42
Nzzzz
16.10.20
✎
12:22
|
Или так и должно? Других операций нет, только те, на скриншоте
|
|||
43
vvspb
16.10.20
✎
12:23
|
(28) в учебнике по бухучету будет написано Дт51 Кт80\\\ в каком?
|
|||
44
ale-sarin
16.10.20
✎
12:26
|
(40) из (35)Задолженность подотчетных лиц - 1 530 р - похоже на дебиторскую, раз не "перед подотчетными лицами".
Это, конечно, не спасет. Суммы Дт и Кт разные. |
|||
45
vvspb
16.10.20
✎
12:27
|
(42) условия не полные -- не сходится баланс. преподу 2
|
|||
46
Nzzzz
16.10.20
✎
12:32
|
Как быть? Что исправить?(
|
|||
47
vvspb
16.10.20
✎
12:33
|
(46) учебное заведение
|
|||
48
vvspb
16.10.20
✎
12:34
|
(47) или условие перепроверить
|
|||
49
Nzzzz
16.10.20
✎
12:37
|
(48) По условию всё так:
Касса организации -200р Расчетный счет - 500 000р Задолженность подотчетных лиц - 1 530 р (стоимость двоим сотрудникам: одному 300р и другому остальное) Задолженность по оплате труда перед персоналом - 183 500 р (8 человек) Уставный капитал - 300 000 р (2 учредителя) Задолженность по вкладам в уставный капитал - Учредителями полностью погашена Всё так |
|||
50
Nzzzz
16.10.20
✎
12:45
|
Блин, после закрытия месяца - всё будет верно!
|
|||
51
Nzzzz
16.10.20
✎
12:46
|
У меня разница 500 200 - 485 030 = 15 170 равно сальдо по вспомогательному счету 000, после закрытия месяца всё будет верно.
|
|||
52
Джинн
16.10.20
✎
12:49
|
(51) Значит условие задания не верное. Баланс должен сходится. Либо Вы где-то актив с пассивом перепутали.
|
|||
53
El_Duke
гуру
16.10.20
✎
12:49
|
(51) Никакого сальдо по вспомогательному счету не должно быть
|
|||
54
vvspb
16.10.20
✎
12:51
|
(51) ну закрывай
куда у тебя закрытие нулевой счет денет? В прибыль? В теории б\у нет никакого счета "000" это изобретение 1с |
|||
55
ale-sarin
16.10.20
✎
13:01
|
(51) Ничего не будет верно после закрытия месяца.
Вам 18 раз сказали, что проблема в задаче. |
|||
56
hhhh
16.10.20
✎
14:29
|
(45) вам же уже посоветовали. Сделать еще одну проводку.
Например Дт 000 Кт 84 на сумму 15170 тогда всё сойдется. |
|||
57
vvspb
16.10.20
✎
14:33
|
(56) мне?
|
|||
58
hhhh
16.10.20
✎
15:09
|
(57) а, извините.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |