|
ERP расчёты с покупателями | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
ДенисЧ
16.11.20
✎
14:25
|
Картина: Есть покупатель. С ним до конца августа велись расчёты, всё нормально. В августе он полностью расплатился (по всем отчётам 0).
В октябре бизнес (бухгалтерия) по каким-то причинам вводит корректировку реализации по ранее оплаченной накладной. В итоге я вижу в регистре расчётов Расход с ресурсом "долг клиента" на сумму корректировки и проводки Дт62.01 Кт 90.01.1 на сумму _минус_ сумма корректировки. В результате в отчёте по расчетам с клиентом видим нормальную картину (уменьшение долга клиента), а вот в ОСВ (что логично) "красное" дебетовое сальдо на 62.01 Разве не должна эта сумма в аванс вставать? Или опять как-то не так документы сделали? |
|||
1
Vadim_37
16.11.20
✎
14:33
|
да вроде на аванс никогда не шло
|
|||
2
ДенисЧ
16.11.20
✎
14:45
|
(1) Ну краснота на 62.01 тоже неправильно?
|
|||
3
Фрэнки
16.11.20
✎
14:54
|
краснота - это просто настройка в ОСВ на отображение суммы с минусом. А сумма с минусов - это запись почти всегда сторно. Просто сторно и все.
Почему бух думает, что делать корректировку нужно как-то так, чтоб взамен сторно-проводки записывалась такая же сумма но с другой корреспонденцией... "- А голова? - Голова предмет темный и исследованию не подлежит". |
|||
4
ДенисЧ
16.11.20
✎
14:57
|
(3) Просто есть другой документ корректировки реализации. Частично, на незакрытые взаиморасчёты - там сумма бьётся на 2 - .01 и .02.
Как бы мне это им объяснить... С ссылками на ПБУ какое-нибудь... |
|||
5
shuhard
16.11.20
✎
15:45
|
(4)[С ссылками на ПБУ какое-нибудь...]
федеральных стандартов на план счетов нет [там сумма бьётся на 2 - .01 и .02. ] тебе уже один раз часов 5 объясняли регистры учета |
|||
6
Krendel
16.11.20
✎
15:54
|
(3) Патологоанатомы с тобой не согласны
|
|||
7
ДенисЧ
16.11.20
✎
16:06
|
(5) Ну там было а) неправильно заполнено и б) с поставщиками )))
Тут с регистрами вроде всё корректно.Контрагент/партнёр один. Соглашение одно, объект расчётов тоже |
|||
8
ДенисЧ
16.11.20
✎
16:06
|
(5) "федеральных стандартов на план счетов нет"
А мне когда-то один ГБ говорил другое )) |
|||
9
РБ
17.11.20
✎
07:52
|
(0) при полном расчете, если корректировка в сторону уменьшения задолженности, сумма корректировки сторнируется по счету 62.01 и черным встает на аванс 62.02
(что и происходит в типовой при условии корректности заполнения документов). |
|||
10
ДенисЧ
17.11.20
✎
07:54
|
(9) " при условии корректности заполнения документов"
Вот вопрос и был в том - где некорректности искать. Что данный кусок кода, который за это отвечает, не менялся от типовой - зуб даю. |
|||
11
РБ
17.11.20
✎
08:14
|
(10) от вас мало вводных данных, совсем нет картинок
|
|||
12
РБ
17.11.20
✎
08:16
|
(10) какой тип договора? что показывает универсальный отчет по РН Расчеты с клиентами или Расчеты с клиентами по документам?
|
|||
13
ДенисЧ
17.11.20
✎
08:39
|
(12) В регистре - разумеется, минус по долгу клиента. Что там ещё может быть?
Тип договора - в смысле? Не совсем понял |
|||
14
РБ
17.11.20
✎
08:46
|
(13) вы хотите, чтобы вам помогли найти ошибку, но реагируете как-то странно.
мало ли какие ошибки у вас в регистрах. я жен не вижу вашу картину. под типом договора я имела ввиду детализацию расчетов |
|||
15
ДенисЧ
17.11.20
✎
08:49
|
(14) По договорам детализация.
А картинки, если нужны - попозже. |
|||
16
РБ
17.11.20
✎
08:54
|
(15) а корректировка в какую сторону?
какой тип корректировки? |
|||
17
ДенисЧ
17.11.20
✎
09:01
|
(16) В сторону уменьшения. По соглашению сторон. Уменьшить отгрузку, увеличить складские остатки.
То есть фактический возврат |
|||
18
Has
17.11.20
✎
10:17
|
(0)может как в УПП (в доке Корректировка реализации есть флаг "засчитывать аванс или признать аванс")?
|
|||
19
ДенисЧ
17.11.20
✎
10:21
|
(18) Нет там такого
|
|||
20
РБ
17.11.20
✎
10:40
|
(17) Делаю, как у вас-у меня вот так:
https://ibb.co/8czwYS4 |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |