Имя: Пароль:
1C
1С v8
ERP расчёты с покупателями
,
0 ДенисЧ
 
16.11.20
14:25
Картина: Есть покупатель. С ним до конца августа велись расчёты, всё нормально. В августе он полностью расплатился (по всем отчётам 0).
В октябре бизнес (бухгалтерия) по каким-то причинам вводит корректировку реализации по ранее оплаченной накладной.
В итоге я вижу в регистре расчётов Расход с ресурсом "долг клиента" на сумму корректировки и проводки Дт62.01 Кт 90.01.1 на сумму _минус_ сумма корректировки.
В результате в отчёте по расчетам с клиентом видим нормальную картину (уменьшение долга клиента), а вот в ОСВ (что логично) "красное" дебетовое сальдо на 62.01

Разве не должна эта сумма в аванс вставать? Или опять как-то не так документы сделали?
1 Vadim_37
 
16.11.20
14:33
да вроде на аванс никогда не шло
2 ДенисЧ
 
16.11.20
14:45
(1) Ну краснота на 62.01 тоже неправильно?
3 Фрэнки
 
16.11.20
14:54
краснота - это просто настройка в ОСВ на отображение суммы с минусом. А сумма с минусов - это запись почти всегда сторно. Просто сторно и все.

Почему бух думает, что делать корректировку нужно как-то так, чтоб взамен сторно-проводки записывалась такая же сумма но с другой корреспонденцией...

"- А голова? - Голова предмет темный и исследованию не подлежит".
4 ДенисЧ
 
16.11.20
14:57
(3) Просто есть другой документ корректировки реализации. Частично, на незакрытые взаиморасчёты - там сумма бьётся на 2 - .01 и .02.
Как бы мне это им объяснить... С ссылками на ПБУ какое-нибудь...
5 shuhard
 
16.11.20
15:45
(4)[С ссылками на ПБУ какое-нибудь...]
федеральных стандартов на план счетов нет
[там сумма бьётся на 2 - .01 и .02. ]
тебе уже один раз часов 5 объясняли регистры учета
6 Krendel
 
16.11.20
15:54
(3) Патологоанатомы с тобой не согласны
7 ДенисЧ
 
16.11.20
16:06
(5) Ну там было а) неправильно заполнено и б) с поставщиками )))
Тут с регистрами вроде всё корректно.Контрагент/партнёр один. Соглашение одно, объект расчётов тоже
8 ДенисЧ
 
16.11.20
16:06
(5) "федеральных стандартов на план счетов нет"
А мне когда-то один ГБ говорил другое ))
9 РБ
 
17.11.20
07:52
(0) при полном расчете, если корректировка в сторону уменьшения задолженности, сумма корректировки сторнируется по счету 62.01 и черным встает на аванс 62.02
(что и происходит в типовой при условии корректности заполнения документов).
10 ДенисЧ
 
17.11.20
07:54
(9) " при условии корректности заполнения документов"
Вот вопрос и был в том - где некорректности искать.
Что данный кусок кода, который за это отвечает, не менялся от типовой - зуб даю.
11 РБ
 
17.11.20
08:14
(10) от вас мало вводных данных, совсем нет картинок
12 РБ
 
17.11.20
08:16
(10) какой тип договора? что показывает универсальный отчет по РН Расчеты с клиентами или Расчеты с клиентами по документам?
13 ДенисЧ
 
17.11.20
08:39
(12) В регистре - разумеется, минус по долгу клиента. Что там ещё может быть?
Тип договора - в смысле? Не совсем понял
14 РБ
 
17.11.20
08:46
(13) вы хотите, чтобы вам помогли найти ошибку, но реагируете как-то странно.
мало ли какие ошибки у вас в регистрах. я жен не вижу вашу картину.
под типом договора я имела ввиду детализацию расчетов
15 ДенисЧ
 
17.11.20
08:49
(14) По договорам детализация.
А картинки, если нужны - попозже.
16 РБ
 
17.11.20
08:54
(15) а корректировка в какую сторону?
какой тип корректировки?
17 ДенисЧ
 
17.11.20
09:01
(16) В сторону уменьшения. По соглашению сторон. Уменьшить отгрузку, увеличить складские остатки.
То есть фактический возврат
18 Has
 
17.11.20
10:17
(0)может как в УПП (в доке Корректировка реализации есть флаг "засчитывать аванс или признать аванс")?
19 ДенисЧ
 
17.11.20
10:21
(18) Нет там такого
20 РБ
 
17.11.20
10:40
(17) Делаю, как у вас-у меня вот так:
https://ibb.co/8czwYS4