|
Конвертация данных. 1С8 с 1С7 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
npkerz
27.10.21
✎
12:42
|
Приветствую форумчан
Есть база источник 1С7 без конфигурации поставщика, самописная Есть база приемник 1С8 типовая Бухгалтерия для РК Справочники,Документы всё я перенесла,правила написала Вопрос в движениях документов. Не могу понять как их перенести. Конфигурации базы 1С8 выгружала с галочкой выгружать движения. Конфигурацию 1С7 выгрузкой метаданных Мне нужно отдельно ПКО создавать по движениям? Или можно как-то в пко по документу, где-то сопоставить данные по проводкам в регистр Бухгалтерии |
|||
1
ДенисЧ
27.10.21
✎
12:43
|
1с77 с конфигурацией поставщика О_О ? Что-то новое...
да. Надо делать правила выгрузки движений. |
|||
2
mikecool
27.10.21
✎
12:45
|
а зачем переносить движения? просто провести созданный документ не вариант?
|
|||
3
arsik
гуру
27.10.21
✎
12:46
|
Может просто перепровести в приемнике, а потом выровнять чем ни будь и закрыть период.
Или это не одноразовый перенос данных? |
|||
4
HeKrendel
27.10.21
✎
12:48
|
+1 за перепровести документы
|
|||
5
mikecool
27.10.21
✎
12:49
|
предположу, что будет разница в движениях при простом перепроведении
|
|||
6
npkerz
27.10.21
✎
12:49
|
(1) На счет конфигурации поставщика, у нас есть клиенты где в графе конфигурация - написано что-то, например "Типовая конфигурация Бухгалтерский учет Агентсво Классс" - например
Правило выгрузки движений - можете подробно рассказать где это делать? Куда нажимать (2) дело в том,что у заказчика в 1С7 есть свои нетиповые проводки ,если проводить в приемнике - документ такие проводки не сделает как они хотят.И соответственно оборотно-сальдовая не сойдется (3) не получится,из-за разности проводок. Там перенос оборотов с начала 2021 года, большой период и большой объем данных придется корректировать |
|||
7
npkerz
27.10.21
✎
12:50
|
Поэтому вот хочу их попробовать сопоставить и перенести
|
|||
8
npkerz
27.10.21
✎
12:56
|
У меня в голове еще вариант появился,но с ним тоже сложности
Если допустим,вытащить счета в комментарий и потом написать дополнительную обработку - уже в базе приемнике,которая по документам из комментария счета будет проставлять в нужные реквизиты Но 1. у них план счетов отличается от типового плана счетов в приемнике 2. не получается записать реквизит источника с типом план счетов, в реквизит приемника - комментарий тк строка |
|||
9
ДенисЧ
27.10.21
✎
12:57
|
(6) "у нас есть клиенты где в графе конфигурация"
Это не конфигурация поставщика )) |
|||
10
npkerz
27.10.21
✎
12:59
|
(9) а, ну буду иметь ввиду)
|
|||
11
DrShad
27.10.21
✎
13:01
|
(8) это пять )))
|
|||
12
DrShad
27.10.21
✎
13:02
|
(8) вы не тем занимаетесь
даже если вдруг каким-то чудом вы сконвертируете движения - любое перепроведение документа их перезапишет, да и новые документы будут делать движения только так как умеют, а не как предыдущие |
|||
13
mikecool
27.10.21
✎
13:04
|
(8)
1) привести планы счетов в соответствии, иначе как дальше работать будут? 2) движения можешь хоть как ТЗ переносит в параметре, затем лепить их в документ, только не забудь галку поставить"Ручная корректировка" |
|||
14
npkerz
27.10.21
✎
13:04
|
(12) хмм,это да
нет ведь гарантии что мы скажем заказчику - не трогай документы, не перепроводи И он этого делать не будет.. А как тогда попробовать в конвертации сопоставить? Может кто чуть подробнее объяснить |
|||
15
npkerz
27.10.21
✎
13:05
|
(13) попробую, спасибо
|
|||
16
mikecool
27.10.21
✎
13:05
|
+13 а вообще - документы в приемнике должны дедать такие же движения, что и в источнике
возможно - часть движений в 8ке делают регламентные документы |
|||
17
mikecool
27.10.21
✎
13:06
|
но кажется - автор, ты скорее вредишь, чем помогаешь )))
|
|||
18
npkerz
27.10.21
✎
13:07
|
(17)
хмм,пока вреда нет. Им надо обороты перенести - они у меня есть в источнике Но без движений)) Ладно сейчас посмотрю,спасибо |
|||
19
Aleksey
27.10.21
✎
13:11
|
+1 за перепроводку
Завтра они обновят бухгалтерию и твой перенос выйдет им боком, потому что 1С добавит новые движения, которые ты не будешь учитывать. Есть куча связанных регистров и справочников, данные по которым есть только в бухгалтерии и в 7-ке их нет, как их переносить? К примеру, ключи аналитик, РС первичный документ, РС связанный с УСН/НДС |
|||
20
Aleksey
27.10.21
✎
13:12
|
(16) они никому ничего не должны. Более того какой смысл тогда переносить если движения и документы теже? Весь смысл переноса как раз в том что движения в приемнике отличаются от движений в источники
|
|||
21
DrShad
27.10.21
✎
13:13
|
(17) +1
|
|||
22
DrShad
27.10.21
✎
13:13
|
(18) дав им надежду на перенос движений уже навредила
|
|||
23
ДенисЧ
27.10.21
✎
13:14
|
(16) "документы в приемнике должны дедать такие же движения, что и в источнике"
С какого? Переносим документ ОПзС из бухгалтерии в ЕРП - и он должен одинаковые движения давать? Нехилая заявка... |
|||
24
Aleksey
27.10.21
✎
13:18
|
(14) в типовой БП порядка 70 регистров накопления. Количество регистр сведений не поддается подсчету.
Ну ка расскажи сколько регистров у тебя есть в источнике в 7-ке. И что делать с недостающими данными |
|||
25
npkerz
27.10.21
✎
13:18
|
(19) не совсем поняла сообщение
Объясню задачу полностью - заказчик до конца октября ведет 7рку - с ноября начинает работать в 1С8 Обороты и документы переносятся для удобства работы и возможности собрать какую-то отчетность за год Поэтому, по идее моя задача сейчас чтоб оборотно-сальдовая ведомость сходилась и остальные проводки, новые - уже будут делать в новой базе |
|||
26
DrShad
27.10.21
✎
13:21
|
(25) какая каша у вас в голове... ну и аминь заказчику
|
|||
27
Aleksey
27.10.21
✎
13:26
|
(25) а что заказчику не терпится окунуться с головой? Почему нельзя с 1 января, ввод начальных остатков и погнали?
|
|||
28
npkerz
27.10.21
✎
13:26
|
Хмммм, я вроде стараюсь корректно донести до вас информацию
Не знаю почему вы говорите "каша" Вопрос был изначальный в том, как перенести проводки из 1С7 в 1С8 правилами конвертации База источника не будет вестись в последствии, после переноса данных - если это кого-то из вас волнует По последующим проводкам в базе 1С8,которые нетиповые - работает другой специалист, который их доработает - это тоже особо не должно никого волнавать Вопрос только в переносе текущих движений, текущих оборотов из 1С7 в базу 1С8 |
|||
29
npkerz
27.10.21
✎
13:27
|
(27) они должны отправлять товар через Виртуальный склад, в этом необходимость скорейшего перехода
|
|||
30
npkerz
27.10.21
✎
13:28
|
Мы разбираем сейчас немного не те вопросы, но спасибо за рекомендации - я поищу информацию
|
|||
31
Aleksey
27.10.21
✎
13:29
|
(30) просто каждый писал кучу переносов и пытается оградить тебя от детских ошибок, тем более у тебя всего 3 дня
|
|||
32
DrShad
27.10.21
✎
13:29
|
(28) пишем что каша в голове, потому как опыта в данном вопросе у нас в разы больше и понятно что ваше решение задачи ни к чему хорошему не приведет
|
|||
33
npkerz
27.10.21
✎
13:31
|
(32) (31) поняла вас)
|
|||
34
Aleksey
27.10.21
✎
13:35
|
К примеру есть справочник ключи аналитики НДС, есть такой же регистр. При проведении поступления они заполняются в неявном виде, т.е. если нажать кнопку движения эти движения там не видны. Но данные активно используются в учете. Ты настолько досконально знаешь БП, что способно корректно при переносе заполнить служебные справочники справочники и регистры?
Есть служебные движения по УСН/НДС, если они не заполнены или заполнены некорректно то и книга по УСН/по НДС будет заполняться неверно и налог считаться не правильно. Ты возьмёшь на себя ответственность по корректному формированию этих регистров при переносе? Даже элементарное аналитика на 60/62 у вас соответствует? Вы точно сможите их заполнить корректно? А ведь на основании этих данных программа формирует счет-фактуры на аванс. И что делать если в источнике кривые данные и на основании их программа будет требовать создание счетов фактур на аванс? |
|||
35
Aleksey
27.10.21
✎
13:41
|
В твоем случае, обычно документы перепроводят в приемнике и уже смотрят расхождения и выясняют причину, т.е. или кривой перенос, или в источнике некорректные данные и нужно подавать уточненку.
Вот поэтому мало кто переходит в середине года, а все стараются с 1 января сделать ввод начальных остатков и вперед. Так как время на сверку и корректировку оборотов после переноса превышает на порядок перенос остатков. Мы как то переходили со второго квартала и то еще потом 4 месяца "выравнивали" данные и подавали уточненку. А вы хотите за 3 дня перевести обороты за 11 месяцев и чтобы все совпала и они смогли корректно закрыть год. Эх хорошо быть молодым... |
|||
36
npkerz
27.10.21
✎
13:43
|
(34) хмм, возможно дело из-за разницы конфигураций, но у нас в Бухгалтерии для Казахстана нет такого справочника и регистра, проводки по НДС делаются по бухгалтерским счетам и по регистрам накопления Корректировка НДС/НДС к возмещению при необходимости
Аналитика 60/62 так же отсутствует Но я поняла ваш посыл, к сожалению так как заказчику уже было обещано это всё в лучшем виде и в кратчайшие сроки- то придется как-то загрузить проводки с 1С7, а в дальнейшем со всеми недозаполненными аналитиками и проводками - придется разбираться дополнительно (35) по идее, это бы было самым логичным решением - перейти с начала годы, теперь буду плавать в этом во всем |
|||
37
Aleksey
27.10.21
✎
13:51
|
(36) Ну готовься, все косяки начнут вылазить в марте месяце, когда бухи начнут сдавать годовой баланс. Так что эта мина с отложенным действием.
В идеале в ноябре/декабре вести параллельный учет в 7-ке и в 8-ке чтобы если что можно было бы сдать год в старой базе и не быть крайне, что из за тебя они попадут на штрафы. Мол новая программа не работает, кто будет платить? (все они так говорят) |
|||
38
HawkEye
27.10.21
✎
14:26
|
(0) это полный переход с 7-ки на 8-ку или разные контуры учета?
|
|||
39
Caspersky
27.10.21
✎
14:36
|
(0)Ввод остатков и операции если сворачивать
или только ручными операциями если без свертки |
|||
40
npkerz
27.10.21
✎
14:46
|
(38) полный переход
но моя задача только в переносе оборотов, у других сотрудников другие задачи Я решила так, я сейчас в пко сопоставила планы счетов, в каждом документе сделаю пкс "перед выгрузкой" чтоб у меня счета упали в документы. Проведу в приемнике и потом уже буду разбираться с недостающими цифрами |
|||
41
Naumov
27.10.21
✎
14:57
|
(14) а кто мешает указать признак ручной правки проводки. тогда при проведении ничего не перепишется.
|
|||
42
vyaz
27.10.21
✎
15:38
|
"...так как заказчику уже было обещано это всё в лучшем виде и в кратчайшие сроки- то придется..."
ОГОНЬ!!! )))))))))) |
|||
43
Сияющий Асинхраль
27.10.21
✎
16:31
|
(0) Если в восьмерке не формируются дополнительные проводки при проведении как в семерке, то и далее при работе они формироваться не будут. Спрашивается: зачем тогда переносить проводки один в один, если стоит начать работу с базой как базы сразу же разбегутся. Из внятных решений вижу только один: сначала подкорректировать восьмерку, чтобы она таки делала нужные дополнительные проводки, если же они не планируются при проведении документов, то и старые проводки тоже не нужны. Попытки выравнять только проводки - задача решаемая, но по мне, не нужная и геморройная. Для начала придется сопоставить счета семерки и восьмерки, и как человек производивший эту операцию скажу, что очень геморройное это занятие, поскольку в семерке счета определяются по кодам, в восьмерке - по названиям. Для начала надо ручками произвести сопоставление ВСЕГО плана счетов, а затем фактически для каждого счета прописывать субконто, посчитай количество счетов и сопоставлений. Причем, опять таки учитывая количество счетов и то что субконто тоже не совпадают - все очень геморройно...
|
|||
44
tesei
28.10.21
✎
12:24
|
(0) Делали в прошлом году перенос. По итогам сравнивали в экселе оборотку (для бухгалтерии) и остатки по регистрам (для торговли). Считали разницу, сравнивали, делали корректировки. 9 месяцев 2020 г., годовой отчет делали уже в новой базе. Работка так себе, но участвовать во внедрении и в г-не не измазаться - задача нереальная.
Расчет себестоимости, учет сроков годности в УТ11 заказчика не устроило, пришлось запилить свои партии с блэкджеком и девицами. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |