Имя: Пароль:
1C
1С v8
корректировка реализации прошлого периода в новой базе
,
0 nadezhda0612
 
29.12.21
23:39
Добрый вечер. В 8.3 делаю в 2021г корректировку реализации, сделанной в 2020г. в старой базе. В новую остатки ввели через ввод остатков. Для корректировки провела реализацию, которую потом пометила на удаление. В итоге месяц не закрывается. Что не так делаю. и как провести корр-ку
1 МихаилМ
 
30.12.21
00:15
(0) сходите на курсы "как задавать вопросы на форуме"
или хотя бы перечитайте правила форума. в них есть одноименный раздел
2 osa1C
 
30.12.21
07:04
(0) 8.3 -  это не о чем не говорит. Это версия платформы и то не полное наименование. База какая? Управление Торговлей? Розница? Управление Нашей Фирмой? Бухгалтерия? Хоть это для начала надо озвучить, причем желательно с номером версии, который можно увидеть через Меню в команде "О программе"
   Но это ещё не все. Что означает >> делаю в 2021г корректировку реализации, сделанной в 2020г. в старой базе?  Что такое старая база и зачем в новой делать корректировку, которая уже сделана в старой и перенесены остатки?
3 osa1C
 
30.12.21
07:13
(2) + ну и >> Для корректировки провела реализацию, которую потом пометила на удаление
Документы помеченные на удаление - это просто болванки, которые нигде не участвуют. Или просто мусор. Смысла делать реализацию (проведение документа) ,а потом его помечать на удаление (распроведение документа с удалением всех его движений) нет.
4 Kolls
 
30.12.21
07:18
(0) Что-то Вы сделали не то, в принципе КА нормально отрабатывает такую последовательность, ед. что могу подсказать - делайте реализацию основание текущим месяцем и потом прибивайте, и дату -номер основания потом вручную поправьте для печ.форм.
5 osa1C
 
30.12.21
07:24
(4) а с чего решено что это КА?
6 Kolls
 
30.12.21
07:51
(5) - КА для примера,и соот. все его семейство, построенное по этой же схеме. в БП думаю принцип тот же.
7 osa1C
 
30.12.21
08:07
(6) Мне не понятно  что означает >> делаю в 2021г корректировку реализации, сделанной в 2020г. в старой базе? Зачем делать уже сделанную корректировку, да еще документом реализации, который тут же помечается на удаление, не оставляя своих движений? Можешь мне пояснить?
8 Dmitrii
 
гуру
30.12.21
09:38
(7) >> не понятно  что означает >> делаю в 2021г корректировку реализации, сделанной в 2020г. в старой базе.

Повангую. Вероятнее всего речь идёт о том, что в 2020-м году был документ Релаизация. По этой реализации наверное уплатили НДС и отразили в отчетности.
Потом они с 2021-го года завели новую базу, в которую внесли начальные данные остатками. (Видимо послушались какого-нибудь альтернативно одарённого "специалиста" - любителя свёрток) Разумеется в этих остатках той самой реализации 2020-го года не было, т.к. по ней был закрыт и НДС и взаиморасчеты.
Сегодня вдруг выясняется, что в той реализации был косяк. Или возврат. Надо корректировать. А корректировать нечего, т.к. корректируемого документа в текущей базе нет.

Остальное - загадка. Какая конфигурация, что означает фраза "месяц не закрывается".
9 nadezhda0612
 
04.01.22
16:04
Dmitrii , все верно, есть в 2020 г реализация. В 2021 перешли на Бух 8.3 через ввод начальных остатков( так надо было сделать). В 2021 покупатель очнулся и сообщил, что товар не тот заказал. По документам только оформлять смогли через корректировочный сч/ф.(через обратную реализацию не договорились) Вопрос и возник как это сделать в базе Бух 8.3. , если самого документа, который надо корректировать НЕТ.
10 acanta
 
04.01.22
16:19
Обычно вносится документ, корректируются начальные остатки и вводится Сторно текущим периодом.
Можно не править остатки, удалить движения у проведенного документа предыдущего периода и сторнирующие записи регистров  набрать вручную.
11 nadezhda0612
 
04.01.22
18:35
я правильно поняла: в 2020 г провожу реализацию с той позицией .которую потом буду корректировать. В документе удаляю все движения. кроме по сч41. одновременно приходую этот товар. Потом в 2021 году провожу корректировку и наверно надо будет вручную в движении поставить вручную нужные счета, чтобы откорректировать выручку прошлого года
12 Мимохожий Однако
 
04.01.22
20:37
(0) Зачем лезть в закрытый период? В чём цель корректировки?
13 nadezhda0612
 
04.01.22
20:59
МимохожийОднако . Чтобы создать корректировочный сч/ф. вернуть товар на 41 сч. отрегулировать выручку и соответственно налоги.
14 Aleksey
 
04.01.22
21:15
Там же есть документ отражёние НДС. Он разве не для этого был создан?
15 nadezhda0612
 
04.01.22
23:04
Aleksey. чтобы сделать корректировку. нужен документ расчетов. и опять вопрос возникает по сч41 и сч91. Хотелось бы получить совет, как можно сделать. Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой
16 acanta
 
04.01.22
23:13
Если движения дополнительного документа удаляются, то все.
17 Мимохожий Однако
 
04.01.22
23:16
(13) смотри (10)
18 nadezhda0612
 
05.01.22
15:58
acanta, если удалять движения все, то корректировка не проводится
19 Мимохожий Однако
 
05.01.22
17:11
Перед проведением реализации оприходуй товар на то же количество