|
корректировка реализации прошлого периода в новой базе | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
nadezhda0612
29.12.21
✎
23:39
|
Добрый вечер. В 8.3 делаю в 2021г корректировку реализации, сделанной в 2020г. в старой базе. В новую остатки ввели через ввод остатков. Для корректировки провела реализацию, которую потом пометила на удаление. В итоге месяц не закрывается. Что не так делаю. и как провести корр-ку
|
|||
1
МихаилМ
30.12.21
✎
00:15
|
(0) сходите на курсы "как задавать вопросы на форуме"
или хотя бы перечитайте правила форума. в них есть одноименный раздел |
|||
2
osa1C
30.12.21
✎
07:04
|
(0) 8.3 - это не о чем не говорит. Это версия платформы и то не полное наименование. База какая? Управление Торговлей? Розница? Управление Нашей Фирмой? Бухгалтерия? Хоть это для начала надо озвучить, причем желательно с номером версии, который можно увидеть через Меню в команде "О программе"
Но это ещё не все. Что означает >> делаю в 2021г корректировку реализации, сделанной в 2020г. в старой базе? Что такое старая база и зачем в новой делать корректировку, которая уже сделана в старой и перенесены остатки? |
|||
3
osa1C
30.12.21
✎
07:13
|
(2) + ну и >> Для корректировки провела реализацию, которую потом пометила на удаление
Документы помеченные на удаление - это просто болванки, которые нигде не участвуют. Или просто мусор. Смысла делать реализацию (проведение документа) ,а потом его помечать на удаление (распроведение документа с удалением всех его движений) нет. |
|||
4
Kolls
30.12.21
✎
07:18
|
(0) Что-то Вы сделали не то, в принципе КА нормально отрабатывает такую последовательность, ед. что могу подсказать - делайте реализацию основание текущим месяцем и потом прибивайте, и дату -номер основания потом вручную поправьте для печ.форм.
|
|||
5
osa1C
30.12.21
✎
07:24
|
(4) а с чего решено что это КА?
|
|||
6
Kolls
30.12.21
✎
07:51
|
(5) - КА для примера,и соот. все его семейство, построенное по этой же схеме. в БП думаю принцип тот же.
|
|||
7
osa1C
30.12.21
✎
08:07
|
(6) Мне не понятно что означает >> делаю в 2021г корректировку реализации, сделанной в 2020г. в старой базе? Зачем делать уже сделанную корректировку, да еще документом реализации, который тут же помечается на удаление, не оставляя своих движений? Можешь мне пояснить?
|
|||
8
Dmitrii
гуру
30.12.21
✎
09:38
|
(7) >> не понятно что означает >> делаю в 2021г корректировку реализации, сделанной в 2020г. в старой базе.
Повангую. Вероятнее всего речь идёт о том, что в 2020-м году был документ Релаизация. По этой реализации наверное уплатили НДС и отразили в отчетности. Потом они с 2021-го года завели новую базу, в которую внесли начальные данные остатками. (Видимо послушались какого-нибудь альтернативно одарённого "специалиста" - любителя свёрток) Разумеется в этих остатках той самой реализации 2020-го года не было, т.к. по ней был закрыт и НДС и взаиморасчеты. Сегодня вдруг выясняется, что в той реализации был косяк. Или возврат. Надо корректировать. А корректировать нечего, т.к. корректируемого документа в текущей базе нет. Остальное - загадка. Какая конфигурация, что означает фраза "месяц не закрывается". |
|||
9
nadezhda0612
04.01.22
✎
16:04
|
Dmitrii , все верно, есть в 2020 г реализация. В 2021 перешли на Бух 8.3 через ввод начальных остатков( так надо было сделать). В 2021 покупатель очнулся и сообщил, что товар не тот заказал. По документам только оформлять смогли через корректировочный сч/ф.(через обратную реализацию не договорились) Вопрос и возник как это сделать в базе Бух 8.3. , если самого документа, который надо корректировать НЕТ.
|
|||
10
acanta
04.01.22
✎
16:19
|
Обычно вносится документ, корректируются начальные остатки и вводится Сторно текущим периодом.
Можно не править остатки, удалить движения у проведенного документа предыдущего периода и сторнирующие записи регистров набрать вручную. |
|||
11
nadezhda0612
04.01.22
✎
18:35
|
я правильно поняла: в 2020 г провожу реализацию с той позицией .которую потом буду корректировать. В документе удаляю все движения. кроме по сч41. одновременно приходую этот товар. Потом в 2021 году провожу корректировку и наверно надо будет вручную в движении поставить вручную нужные счета, чтобы откорректировать выручку прошлого года
|
|||
12
Мимохожий Однако
04.01.22
✎
20:37
|
(0) Зачем лезть в закрытый период? В чём цель корректировки?
|
|||
13
nadezhda0612
04.01.22
✎
20:59
|
МимохожийОднако . Чтобы создать корректировочный сч/ф. вернуть товар на 41 сч. отрегулировать выручку и соответственно налоги.
|
|||
14
Aleksey
04.01.22
✎
21:15
|
Там же есть документ отражёние НДС. Он разве не для этого был создан?
|
|||
15
nadezhda0612
04.01.22
✎
23:04
|
Aleksey. чтобы сделать корректировку. нужен документ расчетов. и опять вопрос возникает по сч41 и сч91. Хотелось бы получить совет, как можно сделать. Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой
|
|||
16
acanta
04.01.22
✎
23:13
|
Если движения дополнительного документа удаляются, то все.
|
|||
17
Мимохожий Однако
04.01.22
✎
23:16
|
(13) смотри (10)
|
|||
18
nadezhda0612
05.01.22
✎
15:58
|
acanta, если удалять движения все, то корректировка не проводится
|
|||
19
Мимохожий Однако
05.01.22
✎
17:11
|
Перед проведением реализации оприходуй товар на то же количество
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |