|
Учет несущественных активов в УПП | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
lero4ka23
24.03.22
✎
14:21
|
УПП, ред. 1.3. (1.3.176.2). В План счетов добавлен счет 10.21 «Несущественные активы» с субсчетами.
Документом «Поступление товаров и услуг» оформили поступление спецодежды куртка "Ладога" 1 шт, заполнили способ отражения расходов 26 счет, проводки сформированы корректные. Дт 10.21.1 Кт 60.01 Дт 19.03 Кт 60.01 Дт 26.01 Кт 10.21.2 в налоговом учете Дт 10.10 НУ ПВ НУ Дт 26.02 ВР Кт 10.10 ВР вводим в эксплуатацию Оформляем документ «Передача материалов в эксплуатацию», указывая счета 10.21.1 для БУ и 10.10 для НУ, проводки полные не формируются в НУ. Дт 26.02 НУ Кт 10.10 НУ А проводки Дт 26.02 ВР Кт 10.10 ВР -сумма с минусом нет Как правильно оформить передачу в эксплуатацию? Просим помощи. |
|||
1
Фрэнки
24.03.22
✎
14:24
|
кричать заголовками тем не красиво :-)
я убрал КАПС |
|||
2
vde69
24.03.22
✎
14:25
|
вроде 26 закрывается в конце месяца?
|
|||
3
lero4ka23
24.03.22
✎
14:28
|
(1) сорри
|
|||
4
lero4ka23
24.03.22
✎
14:29
|
(2) увы и ах не закрывается
|
|||
5
Гипервизор
24.03.22
✎
14:33
|
По тексту речь о несущественных активах. А заголовок знатно удивил. )
|
|||
6
shuhard
24.03.22
✎
16:10
|
(0)[Как правильно оформить передачу в эксплуатацию?]
нанять программиста для допиливания, без него ВР не свернуться |
|||
7
xpeid
29.03.22
✎
17:11
|
В налоговом учете лучше для избежания путаницы завести такую же структуру счетов 10.21 как и в бухгалтерском учете. Важный момент, количество только на счете 10.21.1, на счете 10.21.2 не должно быть количества - это нужно проверить в настройках у каждого субсчета. Если все сделать так, то
Поступление формирует правильные проводки: (БУ Д10.21.1 К60.01 кол-во и сумма, Д19.03 К 60.01, Д20.01.1 К10.21.2 сумма; в НУ Д10.21.1 ну К ПВ ну кол-во и сумма, Д20.01.1 вр К10.21.1вр сумма с минусом) и Передача материалов в эксплуатацию также верные: (В БУ Д 10.21.2 К 10.21.1 Количество, В НУ Д10.21.2 ну К10.21.1 ну количество и сумма, Д10.21.2 вр К10.21.1 вр сумма с минусом, Д20.1.1 ну К10.21.2 ну сумма, Д20.1.1 вр К10.21.2 вр сумма с минусом. |
|||
8
РБ
30.03.22
✎
05:51
|
(0) если откажитесь от 10.10 в НУ, то все норм будет.
с какой целью в НУ 10.10, а не 10.21? |
|||
9
xpeid
30.03.22
✎
09:29
|
(8) 10.21 нужно создавать в 1С:УПП в НУ руками, чтобы была такая же структура счетов 10.21 как и в БУ, и поэтому можно любой выбрать который есть по умолчанию 10.01 ...10.10, что и сделал автор, но так плохо, если потребуется сопоставлять данные по 10 счетам между БУ и НУ.
|
|||
10
РБ
31.03.22
✎
05:25
|
(9) автор, видимо, не в курсе, что разные субсчета в УПП а БУ и НУ тут же организовывают ВР ;)
я бы добавила 10.21 |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |