Имя: Пароль:
1C
1С v8
Учет несущественных активов в УПП
,
0 lero4ka23
 
24.03.22
14:21
УПП, ред. 1.3. (1.3.176.2). В План счетов добавлен счет 10.21 «Несущественные активы» с субсчетами.
Документом «Поступление товаров и услуг» оформили поступление спецодежды куртка "Ладога" 1 шт, заполнили способ отражения расходов 26 счет, проводки сформированы корректные.
Дт 10.21.1 Кт 60.01
Дт 19.03 Кт 60.01
Дт 26.01 Кт 10.21.2
в налоговом учете
Дт 10.10 НУ ПВ НУ
Дт 26.02 ВР Кт 10.10 ВР
вводим в эксплуатацию
Оформляем документ «Передача материалов в эксплуатацию», указывая счета 10.21.1 для БУ и 10.10 для НУ, проводки полные не формируются в НУ.
Дт 26.02 НУ Кт 10.10 НУ
А проводки
Дт 26.02 ВР Кт 10.10 ВР -сумма с минусом нет
Как правильно оформить передачу в эксплуатацию?
Просим помощи.
1 Фрэнки
 
24.03.22
14:24
кричать заголовками тем не красиво :-)
я убрал КАПС
2 vde69
 
24.03.22
14:25
вроде 26 закрывается в конце месяца?
3 lero4ka23
 
24.03.22
14:28
(1) сорри
4 lero4ka23
 
24.03.22
14:29
(2) увы и ах не закрывается
5 Гипервизор
 
24.03.22
14:33
По тексту речь о несущественных активах. А заголовок знатно удивил. )
6 shuhard
 
24.03.22
16:10
(0)[Как правильно оформить передачу в эксплуатацию?]
нанять программиста для допиливания, без него ВР не свернуться
7 xpeid
 
29.03.22
17:11
В налоговом учете лучше для избежания путаницы завести такую же структуру счетов 10.21 как и в бухгалтерском учете. Важный момент, количество только на счете 10.21.1, на счете 10.21.2 не должно быть количества - это нужно проверить в настройках у каждого субсчета. Если все сделать так, то
Поступление формирует правильные проводки:
(БУ Д10.21.1 К60.01 кол-во и сумма, Д19.03 К 60.01, Д20.01.1 К10.21.2 сумма; в НУ Д10.21.1 ну К ПВ ну кол-во и сумма, Д20.01.1 вр К10.21.1вр сумма с минусом)
и
Передача материалов в эксплуатацию также верные:
(В БУ Д 10.21.2 К 10.21.1 Количество, В НУ Д10.21.2 ну К10.21.1 ну количество  и сумма,
Д10.21.2 вр К10.21.1 вр сумма с минусом, Д20.1.1 ну К10.21.2 ну сумма, Д20.1.1 вр К10.21.2 вр сумма с минусом.
8 РБ
 
30.03.22
05:51
(0) если откажитесь от 10.10 в НУ, то все норм будет.
с какой целью в НУ 10.10, а не 10.21?
9 xpeid
 
30.03.22
09:29
(8) 10.21 нужно создавать в 1С:УПП в НУ руками, чтобы была такая же структура счетов 10.21 как и в БУ, и поэтому можно любой выбрать который есть по умолчанию 10.01 ...10.10, что и сделал автор, но так плохо, если потребуется сопоставлять данные по 10 счетам между БУ и НУ.
10 РБ
 
31.03.22
05:25
(9) автор, видимо, не в курсе, что разные субсчета в УПП а БУ и НУ тут же организовывают ВР ;)
я бы добавила 10.21