Имя: Пароль:
1C
 
1С УПП После перехода на новый порядок учета курсовых разниц при расчете налога на прибыль
,
0 Джон_
Уникальный
 
30.05.22
16:15
После обновления перепровели все документы, создали и провели документ "Переход на новый порядок учета курсовых разниц при расчете налога на прибыль" датой 31.12.2021, появились большие курсовые разницы.
Смотрим их в типовом отчете "Оборотно-сальдовая ведомость по счету", счёт: 91, Вид учета: НУ. Период с 01.01.2022 по текущю дату.
Есть кто сталкивался и какой выход из этого?
1 Флориан
 
30.05.22
16:28
(0) Расчеты по приобретению и расчеты по реализации чистите - там у вас хвосты лишние
2 Tato895
 
30.05.22
16:35
(1) Почистила РН Расчеты по приобретению и по реализации. Но почему полетел налог на прибыль?
Переоценка на последний день месяца делает проводку Временные разницы по переоценке активов и обязательств в валюте ДТ 91.02.7 ВР КТ
3 Флориан
 
30.05.22
18:27
(2) либо в отладчике посмотреть, либо сделать расшифровку сумм этой проводки
4 Тутитам
 
01.06.22
12:41
Была соответствующая тема на форуме с ошибками по курсовым разницам в УПП УПП. 1.3.178.2. Новый порядок расчета курсовых разниц. Кто-нибудь пробовал? , но ее видимо потерли...
В последнем релизе 1.3.179.3 часть ошибок исправили
5 Тутитам
 
01.06.22
13:10
Сейчас переоценка в УПП работает следующим образом:
В течение месяца переоценивается остаток по договору целиком (как раньше), вся сумма переоценки по приобретению/реализации в НУ отражается на ВР. В конце месяца по НУ анализируются обороты по расчетам по приобретению/реализации в валюте и в зависимости от вида курсовой разницы сумма переносится с ВР на НУ в части погашения задолженности.
Поэтому первым делом в документе переоценки на последний день месяца смотрите движения по РС "Расчет переоценки валютных средств" и если там есть "лишние" договора, разбирайтесь с ними
6 Еlena82
 
01.06.22
15:56
(5) Добрый день. Скажите, пожалуйста, по алгоритму в течение месяца считается курсовая  разница по остатку всего договора - все падает на ВР(+,-). А в конце месяца - последний документ переоценки- берет обороты по регистрам приобретения/реализации - как он высчитывает курсовые разницы? Или он берет курсовые разницы, которые набежали в течение месяца, а потом по какому алгоритму он переносит с ВР на НУ?
Допустим, у нас в течение месяца возникли положительная КР от остатка договора. В конце месяца он берет обороты и смотрит была ли фактически погашена задолженность? Если была, то он ее в НУ определяет? а если не была, то оставляет на ВР? в течении месяца набежала положительная КР =1000 руб, а в конце месяца погашена 400 руб, то он 400 руб отнесет на НУ, а 600 руб так и оставит на ВР?
У меня почему-то в конце месяца - он взял обороты(взаимозачет+курсовая разница) и сторнировал односторонней проводкой всю сумму на Дт 91.07.7 Кт ВР.
РС "Расчет переоценки валютных средств"- все отталкивается от регистров приобретения/реализации?
7 SerGa
 
01.06.22
17:28
+(6)  да тоже не понимаю алгоритма. Может кто знает где толком описан он?
8 Тутитам
 
01.06.22
17:51
(6) [А в конце месяца - последний документ переоценки- берет обороты по регистрам приобретения/реализации - как он высчитывает курсовые разницы?] В запросе отбираются движения по валютным договорам за месяц по РН "Расчеты по приобретению/реализации" с видом движения "Приход" (только постоплаты, авансы не учитываются) и по каждому документу рассчитывается сумма операции в рублях на дату документа. Далее рассчитывается сумма переоценки как разница между рассчитанной суммой операции в рублях и суммой НУ из запроса (новый ресурс в регистрах по расчетам, заполняется при проведении документов, д.б. обязательно заполнен с 01.01.2022 для валютных договоров). Полученная сумма переоценки относится на НУ и сторнируется по ВР
9 Тутитам
 
01.06.22
17:57
(6) Также на конец месяца отдельно переоцениваются остатки по валютным договорам по данным этих регистров, авансы при этом не учитываются, и если курсовая разница стала отрицательной, то она также переносится с ВР (сторно) на НУ.
Поэтому очень важно, чтобы в регистрах по расчетам на начало года не было "хвостов" (развернутого сальдо) по полностью закрытым договорам в валюте, т.к. они также попадут в переоценку
10 Тутитам
 
01.06.22
18:00
(7) В отладчике модуль документа "Переоценка валютных средств" процедура ПереоценитьВалютныеОстатки
11 Еlena82
 
01.06.22
18:07
Т.е есть документ "переход на новый порядок учета  курсовых разниц", он заполняется на 31.12.2021. Появляется колонка сумма налогового учета. Эта колонка формируется из регистра "расчеты по приобретению/реализации" - тоже по всем документам. В этом документе  запрос "дата на начало", Дата оплата =0. В течение месяца на ВР идут курсовые разницы. В конце месяца "последний документ переоценки" - я открываю РС "Расчет переоценки валютных средств" колонка "сумма в рублях"- не заполнена. И поэтому он отнимает "0" от ("курс"* "сумму в валюте")  и не правильно считает. Скажите, пожалуйста, откуда он берет значения для колонки "Сумма в рублях"?
12 Еlena82
 
01.06.22
18:13
(Поэтому очень важно, чтобы в регистрах по расчетам на начало года не было "хвостов" (развернутого сальдо) по полностью закрытым договорам в валюте, т.к. они также попадут в переоценку) - как мне это проверить, подскажите, пожалуйста. Что с чем сравнить? У меня есть отчет "остатки и обороты" - "Расчеты по приобретению/ реализации(БУ и НУ)" - с чем его сравнивать? В регистрами БУ? как их закрыть? Регистр взаиморасчетов?
13 Флориан
 
02.06.22
09:19
(12) На форму обработки реквизит вывести "КорректировкаЗаписейРегистров" с типом "Документ.КорректировкаЗаписейРегистров" в котором включен регистр "Расчеты по приобретению"
На кнопку выполнить вставить код:
Документ = КорректировкаЗаписейРегистров;
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
      "ВЫБРАТЬ
     |    РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизацииОстатки.ДоговорКонтрагента
     |ИЗ
     |    РегистрНакопления.РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизации.Остатки(
     |            &ДатаОстатков,
     |            ДатаОплаты = ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0)
     |                И СчетОплаты.Валютный) КАК РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизацииОстатки
     |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&ДатаОстатков, , , ) КАК ХозрасчетныйОстатки
     |        ПО (ХозрасчетныйОстатки.Субконто2 = РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизацииОстатки.ДоговорКонтрагента)
     |ГДЕ
     |    РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизацииОстатки.СуммаВзаиморасчетовОстаток <> ХозрасчетныйОстатки.ВалютнаяСуммаОстаток";
    
        Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОстатков", Документ.Дата);
    
    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
    ВыборкаДоговоровБух0 = РезультатЗапроса.Выгрузить();
    
    
     НаборЗаписей =  РегистрыНакопления.РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизации.СоздатьНаборЗаписей();
    
     НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(Документ,Истина);
     НаборЗаписей.Прочитать();
     НаборЗаписей.Очистить();
     НаборЗаписей.Записать();

    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизацииОстатки.ДоговорКонтрагента,
        |    РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизацииОстатки.Сделка,
        |    РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизацииОстатки.Документ,
        |    РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизацииОстатки.СчетОплаты,
        |    РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизацииОстатки.ДатаОплаты,
        |    РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизацииОстатки.Организация,
        |    РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизацииОстатки.Контрагент,
        |    РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизацииОстатки.СуммаВзаиморасчетовОстаток КАК СуммаВзаиморасчетов,
        |    РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизацииОстатки.СуммаРегОстаток КАК СуммаРег,
        |    &ДатаОстатков КАК Период,
        |    &ВидДвиженияРасход КАК ВидДвижения
        |ПОМЕСТИТЬ ВТ
        |ИЗ
        |    РегистрНакопления.РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизации.Остатки(&ДатаОстатков, СчетОплаты В (&СчетаПоставщиков)) КАК РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизацииОстатки
        |
        |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
        |
        |ВЫБРАТЬ
        |    ХозрасчетныйОстатки.Субконто2,
        |    НЕОПРЕДЕЛЕНО,
        |    НЕОПРЕДЕЛЕНО,
        |    ХозрасчетныйОстатки.Счет,
        |    НЕОПРЕДЕЛЕНО,
        |    ХозрасчетныйОстатки.Организация,
        |    ХозрасчетныйОстатки.Субконто1,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстатки.Счет.Валютный
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстатки.ВалютнаяСуммаОстаток
        |        ИНАЧЕ ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток
        |    КОНЕЦ,
        |    ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток,
        |    &ДатаОстатков,
        |    &ВидДвиженияПриход
        |ИЗ
        |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&ДатаОстатков, Счет В (&СчетаПоставщиков), &ВидыСубконто, ) КАК ХозрасчетныйОстатки
        |;
        |
        |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
        |ВЫБРАТЬ
        |    ВТ.ДоговорКонтрагента,
        |    ВТ.Сделка,
        |    ВТ.Документ,
        |    ВТ.СчетОплаты,
        |    ВТ.ДатаОплаты,
        |    ВТ.Организация,
        |    ВТ.Контрагент,
        |    ВТ.СуммаВзаиморасчетов,
        |    ВТ.СуммаРег,
        |    ВТ.Период,
        |    ВТ.ВидДвижения
        |ИЗ
        |    ВТ КАК ВТ";


        ВидыСубконто = новый Массив;
        ВидыСубконто.Добавить(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Контрагенты);
        ВидыСубконто.Добавить(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Договоры);
        СчетаПоставщиков = новый Массив;
        СчетаПоставщиков.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПоставщикамиВал);
        СчетаПоставщиков.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыПоАвансамВыданнымВал);
        СчетаПоставщиков.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПоставщикамиУЕ);
        СчетаПоставщиков.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыПоАвансамВыданнымУЕ);                
        СчетаПоставщиков.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("76.35"));
        СчетаПоставщиков.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("66.24"));
        СчетаПоставщиков.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("76.29"));        
        СчетаПоставщиков.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("76.22"));                

        Запрос.УстановитьПараметр("Договора", ВыборкаДоговоровБух0);
        Запрос.УстановитьПараметр("ВидДвиженияПриход", ВидДвиженияНакопления.Приход);
        Запрос.УстановитьПараметр("ВидДвиженияРасход", ВидДвиженияНакопления.Расход);
        Запрос.УстановитьПараметр("ВидыСубконто", ВидыСубконто);
        Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОстатков", Документ.Дата);
        Запрос.УстановитьПараметр("СчетаПоставщиков", СчетаПоставщиков);
        НаборЗаписей.Загрузить(Запрос.Выполнить().Выгрузить());
        НаборЗаписей.Записать();
14 Еlena82
 
02.06.22
10:00
Благодарю!
15 SerGa
 
02.06.22
11:29
Ответ линии техподдержки по алгоритму работы:
Механизм такой:

В бухгалтерском учете оставили все как раньше.

В налоговом:

По счетам, у которых нет соответствия в регистрах накопления "Расчеты по приобретению" и "Расчеты по реализации" (52, 50, 71, 66, 67 и т.д.) суммы в налоговом учете, как и раньше, соответствуют суммам в бухгалтерском.

По всем другим счетам (60, 62, 76) делаются сразу проводки по ВР на сумму бухгалтерских проводок.

Потом рассматриваются обороты по вышеуказанным регистрам накопления по ресурсу "СуммаНУ" и делаются проводки по курсовым разницам на дату оборота в НУ и, соответственно, с минусом в ВР.

Потом по валютным остаткам на конец месяца тех же регистров рассчитывается рублевая сумма, сравнивается с остатком по ресурсу "СуммаНУ" и, если такая переоценка приведет к уменьшению прибыли, то формируется проводка по переоценке в НУ и, соответственно с минусом в ВР, в противном случае - проводки не формируются.
16 Тутитам
 
02.06.22
12:49
(11) [я открываю РС "Расчет переоценки валютных средств" колонка "сумма в рублях"- не заполнена. И поэтому он отнимает "0" от ("курс"* "сумму в валюте")  и не правильно считает.] Скорее всего это авансы, которые были зачтены в течение месяца и переоцениваться не должны. Это так?
17 Еlena82
 
02.06.22
13:39
Добрый день. По поставщику на 31.12.2021 - по взаиморасчетам БУ о Кт60- висела сумма. Т.е - обязательство.(мы должны были). Но в отчете остатки и обороты по регистру "Расчеты по приобретению" - на 31.12. 2022 с условиями ""дата =0, контрагент, договор - ничего не было. Ноль. В документ "переход на новый порядок учета по КУ" не попала никакая сумма. Т.е на 31.12.2021 - не зафиксирован налоговый остаток задолженности. 25.01.2022 делается ПТиУ1.  Потом делается корректировка долга - взаимозачет. И в "последнюю переоценку попадает и корректировка долга (в ней два документа - п/п и ПТиУ1) и еще раз попадает это ПТиУ1. В результате ПО считает, что сумму НУ нет(на начало периода). Берет обороты отнимает "О" и получается в переоценки стоит весь оборот в течении месяца. ПО видит что это положительная  сумма, снимает ее с ВР и переносит на НУ.  Я так понимаю, что начинать надо с остатков смотреть корректно пользователями внесены данные в сами документы?
18 Флориан
 
02.06.22
14:04
(17) Обработка из 13, приведет в соответствие БУ и регистры "Расчеты по приобретению"
19 Джон_
Уникальный
 
02.06.22
14:15
(18) Необходимо каждый документ, начиная с 01.01.2022 пройтись обработкой?
20 Тутитам
 
02.06.22
14:20
(17) Насколько я помню, с авансами была проблема в том, что они не попадали в документ "Переход на новый порядок учета" и соответственно по ним остаток на 01.01.2022 по ресурсу Сумма НУ был равен 0. В результате когда аванс закрывается, в регистре Сумма НУ не закрывается и попадает в переоценку.
Мы у себя отдельным документом Корректировка записей регистров занесли остатки на 01.01.2022 по авансам по ресурсу Сумма НУ (Сумма НУ = остаток на 01.01.2022 по Сумма бух. учета из регистра)
21 Флориан
 
02.06.22
15:08
(19) Нет обработка один раз запускается, для чистки хвостов 31.12.2021
22 Еlena82
 
02.06.22
15:11
По новому релизу 1.3.179.3 - авансы по 62.22(остатки по регистрам БУ= остаткам по регистрам реализации) - в "переход на новый порядок....". По 60.22 - не проверила. Получается, что все остатки как задолженности, так и обязательства должны попадать. Т.е авансы выданные 60.22, и авансы полученные 62.22. Также да? Тогда порядок действий такой. Сначала привести в порядок остаток Сумма БУ= Сумме НУ. Потом еще раз сформировать документ "переход нановый порядок учета...", потом документы переоценки как в течении месяца так и последний.
23 Флориан
 
02.06.22
15:12
(20) авансы, т.ч. и закрытие не должны попадать в переоценку по НУ, авансом в расчетах по приобретению считается движение с заполненным измерением "ДатаОплаты" - может у вас по какой-то причине измерение не заполнено
24 Флориан
 
02.06.22
15:15
(20) а и еще у нас в регистр сведений "счета с особым порядком переоценки" занесены и 60.22 и 60.32 - в переоценку тогда не попадут
25 SerGa
 
02.06.22
16:04
(23)  "авансы, т.ч. и закрытие не должны попадать в переоценку"  тогда есть проблема как описано в (20), когда переоценка переоценивает остатки она берет все остатки в т.ч. и по авансам (датаоплаты пустая), а по ним СуммаНУ на начало года - 0, при этом документ зачета аваса пихает в СуммаНУ сумму зачета аванса, и получается остаток по авансу отрицательный, который переоценивается.

Тут тогда модуль править в котором зачет аванса выполняется, чтобы он не писал в ресурс СуммаНУ.
26 Тутитам
 
02.06.22
16:11
(25) Все верно, с авансами проблема именно в этом. Проще один раз остатки по авансам завести на 01.01.2022 (по ресурсу Сумма НУ) или допилить модуль проведения документа "Переход на новый порядок учета", чтобы он учитывал в т.ч. остатки по авансам
27 Тутитам
 
02.06.22
16:18
(25) Ну или как предложил (24), можно добавить счета учета авансов в валюте в РС "Счета с особым порядком переоценки", тогда они вообще не будут попадать в переоценку.
Но в этом случае после зачета авансов в регистрах расчетов по приобретению/реализации останется незакрытая Сумма НУ, что на мой взгляд не есть хорошо
28 Еlena82
 
02.06.22
16:29
Поясните, пожалуйста, еще раз. У меня на 31.12.2021 - в сумму НУ(переход...) попали авансы полученные Кт62.22, допустим, 100 руб. Дата оплаты =0, но в БУ и регистрах он есть на остатках он есть.
Мы должны сделать КЗР (Мы у себя отдельным документом Корректировка записей регистров занесли остатки на 01.01.2022 по авансам по ресурсу Сумма НУ (Сумма НУ = остаток на 01.01.2022 по Сумма бух. учета из регистра)? На 100 руб?
29 Тутитам
 
02.06.22
16:39
(28) Если Дата оплаты пустая, то система не считает это авансом даже не смотря счет 62.22. Поэтому данная строка и попала у Вас в документ "Переход...
С помощью КЗР исправляйте остатки в регистрах на 31.12.2021, убирайте "хвосты" (развернутое сальдо) по полностью закрытым валютным договорам и только после этого проводите документ "Переход на новый порядок учета"
30 SerGa
 
02.06.22
16:50
А кто - нибудь в курсе зачем УПП в заполняет СуммаНУ при проведении в том числе и рублевых документов?
31 SerGa
 
02.06.22
16:50
там же каша полная в остатках будет
32 SerGa
 
03.06.22
16:31
Еще вопрос:
Почему документ переоценка при переоценке оборотов движений в регистры РасчетыПоПриобретению/Реализации не делает, а при пересчете остатков делает?
33 Петр81
 
16.06.22
12:06
(13) обработкой остатки по регистру приобретений получаются только в разрезе договоров, без документов.
Остатки без документов вроде как не сильно ок?
34 Флориан
 
17.06.22
15:51
(33) живые остатки я потом чистил вручную (по-моему ставил фильтр на движение "Приход"), оставлял только хвосты, которые не нужны
35 Еlena82
 
20.06.22
10:34
Добрый день. Скажите, пожалуйста, есть доукумент переоценки валютных средств - он не делает движений по регистрe приобретениz/реализации и соответственно суммы бух.учета не идут с суммами по этим регистрам. Это правильно?
36 Aleksandr_EAO
 
28.06.22
11:42
У нас возникла другая проблема начиная с 1.3.179.3, После запуска обработки "Восстановление состояния расчетов" и/или перепроведении документов "Переоценка валютных средств" (Документ типовой)

Из регистра сведений "Расчет переоценки валютных средств" стираются записи о расчетах в у.е. при этом в "осв" и в "анализе счета" расчеты остаются без изменений.
Вопрос, почему стали пропадать записи из данного регистра, и где можно найти теперь аналогичную информацию которая была в данном регистре для проверки расчетов?
37 Флориан
 
30.06.22
16:21
Ошибка в УПП что переоценка по бухгалтерскому учету производится по остаткам на начало дня. Написал в хотлайн, после длительной переписки мне удалось убедить что это ошибка. Ответ: Если установить время документа на начало дня (11.11.1111 0:00:00 ), то переоценка выполнится, но не всегда корректно. Ошибка зарегистрирована с кодом 60001138.
38 mc lammer
 
04.07.22
16:31
не осилил я новые курсовые в УПП, не смог объяснить бухгалтеру что они правильно считаются, пришлось самому заколхозить.

отключил типовую переоценку (внес счета валютные 60.х 62.х в регистр  переоцениваемых в особом порядке)
в регистрах расчетов по приобретению и реализации, по валютным счетам, заполнил суммы НУ на начало года и вычистил древние остатки незакрытые.

в процедуры движений по регистрам расчетов встроил отражение курсовых разниц и по регистрам, и по БУ/НУ.   т.е. проводки по курсовым разницам непосредственно в документе зачитывающем задолженность (как когда-то суммовые разницы).
в документе переоценки добавил переоценку на конец месяца и по регистрам и БУ/НУ .

сделал проверочный отчет,  по регистрам расчетов разворачивает таблицу,  где в строках  счет, контрагент, договор, документ расчетов,  а в колонках остатки начальные, конечные, и по дням обороты и курсовые разницы разницы положительные и отрицательные.   и до кучи отчет на конец выбранного периода остатки по регистрам расчетов и по бухучету сверяет.

бухгалтер долго проверяла,  много споров было.

сегодня накатили на рабочую базу и выполнили восстановление расчетов по регистрам и переоценку, помесячно.
по НУ всё совпало с расчетами что бухгалтер делала вручную.
по бухучету обороты Дт и Кт по курсовым разницам естественно изменились,  т.к. типовые сводно по контрагенту-договору считались,  но итоговое Дт минус Кт совпало.
39 Вадя
 
04.07.22
19:56
О каких релизах УПП идет речь?
Предстоит обновление бухгалтерской базы на этой неделе, есть в природе релиз в котором все правильно ?
42 mityushov
 
15.07.22
15:52
(38) Добрый день. А можете прислать мне свой проверочный отчет если не жалко. эл. почта [email protected]

Либо скажите сколько стоит ваш проверочный отчет, если цена приемлемая я могу заплатить
43 Мулатка
 
26.07.22
11:15
(1) спасибо, добрый человек! почистила развернутые хвосты по документам на примере одного контрагента, который давал самую большую сумму в десятки миллионов, перепровела Переоценку валютных средств, сумма уменьшилась как раз на этого контрагента.
чистим остальные хвосты
44 dragonIMV
 
26.07.22
14:16
Добрый день. Плодить темы не буду, тут спрошу такой вопрос.
Сама 1С не делала какого либо отчёта, чтобы как-то бухгалтерия могла проверить суммы по НУ по курсовым?
А то ведь не удобно, одна сумма "общая" и всё. Причём суммы дикие, раз курс с февраля туда сюда скачет сильно.
45 Елена V
 
27.07.22
20:05
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему после обновления по сч. 52 курсовые разницы по БУ и НУ не совпадают. По НУ какие то космические суммы по НУ и ВР. Откуда программа тянет данные для расчета по НУ, и почему с БУ не совпадает.
46 Мулатка
 
17.08.22
07:08
все разобрались с тем, как в 2022 считать курсовые разницы?
Есть печатная форма, ХЗ откула у клиента, позволяет видеть математику расчета по отдельным контрагентам

у меня другой вопрос.
в УПП документ Переоценка валютных средств делает движения только по БУ и НУ, соответственно, возникает разница с регистром Расчеты по приобретению.
Привыкли сверять данные по этому регистру с бухитогами.
Это недоработка разработчиков?
Надо посмотреть в ERP как с этим дела обстоят.
47 Мулатка
 
17.08.22
08:31
(18) вы сначала закрываете регистр и тут же на приход ставите сумму остатка, соответствующую остатку по БУ.
а разве указание документа расчета при этом несущественно? (у вас он пустой)
и второе-не учитываются корректировки записей регистров, если они были сделаны этой же датой со временем 23:59:59

но, все равно-спасибо! я не программист, пришлось бы лепить руками...
а так взяла ваш код и и создала обработку.
48 Мулатка
 
17.08.22
08:32
+(47) не учитываются так же и бух.итоги, если были выполнены в 23:59:59
49 Мулатка
 
17.08.22
10:24
провожу наблюдения в УПП далее)))
Первое полугодие решили не трогать. Исправила остатки по регистру на 30.06.22, провела документ Переход на новую версию
Как известно он формирует сумму в НУ по регистру.
так вот неожиданно открыла для себя, что он пересчитывает остаток в валюте по курсу на 30.06.22.
таким образом, в регистре появляется разница между суммами по БУ и по НУ
Остаток на начало года на 60.32 болтается с 2019 года в сумме 3 815,56 (52,18 валюта), переход восстанавливает сумму НУ 2 810,31 (52,18*76,9846)
50 Мулатка
 
17.08.22
13:45
я тут сам на сам, но я сегодня собой горжусь: я окончательно, до копеечки разобралась как считаются курсовые разницы по новым правилам на примере
клиентской базы УПП, в которой так все было запущено по регистрам.
все выровняла, посчитала и все проводки понятны до единой)
51 Rip4ik
 
15.09.22
11:49
(50) Поделитесь действиями, уж 3кв подходит к концу, а до сих пор мучаемся
52 eklmn
 
гуру
18.10.22
13:21
Да блин, опять в 187.1 поменяли расчет? как они  задрали уже...
53 Гипервизор
 
19.10.22
13:01
(52) Не увидел изменений в 187.1 по расчёту курсовых разниц.
54 sherer
 
19.10.22
14:38
Что-то я совсем запуталась. Помогите пожалуйста
По регистру накопления Расчеты по приобретению (бухгалтерский и налоговый учет) остаток на начало в валюте по счету 60.31  53 499,36, в руб 4 449 267,98 в ОСВ 4 497 664,45. Я не беру в расчет колонку СуммаНУ в регистре накопления. Вопрос. Остатки по осв и регистру накопления должны ведь сходиться?
55 sherer
 
19.10.22
14:39
Получается что промежуточная переоценка не делает движения по регистру накопления. И происходит отклонение
56 sherer
 
20.10.22
15:43
Первый вопрос закрыт. бухгалтер сделала корректировку через ручные проводки. Был аванс 29.11.2021 году, товар поступил 11.04.2022 году. Почему рассчитывается курсовая разница
57 Evgen495
 
20.10.22
16:08
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста
аванс USD получен 02.03.2022
30.06.2022 оказаны услуги
при закрытии периода 30.06.22 появляется
В НУ  91.02.7    НУ    ПВ    на сумму реализации по дате аванса
в БУ  77 на сумму  ОНО
в БУ 09 ОНА вообще непонятно от какой суммы считает.
Должно быть так? или что то в программе?
Заранее Вам благодарен!
58 sherer
 
20.10.22
20:36
(57) Тоже самое
59 Kir
 
01.11.22
09:20
Почему при расчете курсовых разниц считается и в расходах и в доходах ВР, ведь разрешили не относить на доходы только курсовые разницы на конец месяца а не по каждому дню.? Как решить эту проблему чтобы только на конец месяца курсовые падали на ВР, ведь расходы в НУ и БУ должны быть равны а они не пойми что.
60 Гипервизор
 
01.11.22
09:26
(59) Пробовали написать в 1С об ошибке?
61 RomanYS
 
01.11.22
09:39
(59) странная логика. Не должны принимать для НУ - поэтому и ВР, тут логично. Другой вопрос реализация этого всего и струтура регистров в УПП - это мрак.
62 Kir
 
01.11.22
09:53
Мне сделали обработку что на последний день месяца курсовые доходы по обязательствам падают на ВР а расходы по курсовым как были БУ=НУ без каких либо изменений. Теперь другая  проблема когда с ВР (доходов) должны падать на НУ доходы, ведь при погашении обязательства ВР доходы должны упасть на НУ доходы))
Просто если считать курсовые через операцию которую внедрило 1с "переход на курсовые разницы" то по курсовым расход на несколько млн больше.
63 Kir
 
01.11.22
12:20
У всех  нормально считает курсовые, без каких либо доп.обработок?
64 piter3
 
01.11.22
13:03
Допил конечно
65 Fascinata
 
01.11.22
13:11
(64) в чем допил? типовой расчет почему-то не получается?
Если сделать, как писади в начале топика (выровнять расчеты по приобретению с проводками) и создать документ Переход, затем восстановить последовательность расчетов,
то Переоценка на последний день месяца все хорошо рассчитывает.
66 piter3
 
01.11.22
13:16
(65) Это если у вас остатки выравнены.
Перенесли типовую,забраковали,выкатили тз,пилим
Если + точно не выходит,с - КР еще не смотрел
67 Kir
 
01.11.22
13:40
А скиньте пожалуйста из анализа расчета прибыли что у вас получается по курсовым за любой месяц?
68 Fascinata
 
01.11.22
13:48
(67) к кому вопрос?
69 Kir
 
01.11.22
13:59
к вам
70 Kir
 
01.11.22
14:08
не фига не понимаю в документе переход на курсовые разницы внутри документа есть : расчеты по приобретению и по реализации с оплатами и с обязательствами на 31.12.21, должно быть 0 там?
Не могу понять алгоритм перехода, что нужно сделать))
1.Документ переход на курсовые 2. восстановление и пересчет курсовых ?
71 КаМариКК
 
02.11.22
19:55
(65) (46) НА 31декабря 2021 корр.регистра выравняла остатки в рег."расчеты по приобретению БУ" с остатками в ОСВ, т.е с Кредитом 60.31
Сделала переход новый учет курс.разниц
Запустила обработку Переоценка валют.остатков: делает проводки в БУ и НУ, в регистр записывается только одна сумма на конец месяца сумма в НУ.
Опять разница между регистром в БУ и проводками. ТАк и должно быть или что-то неправильно делаю?
Подскажите, пожалуйста
упп 1.3.187.1 платформа 8.3.15.1869
72 Kir
 
13.03.23
15:51
Версия (1.3.197.1). Что за фигня с курсовыми снова в этой УПП ! Зачем программа делает переоценку (курсовую разницу) после зачета аванса с поставщиком в валюте? в 2022 г. такого не было
73 RomanYS
 
13.03.23
16:00
(72) УПП теперь обновляется чуть ли не раз в неделю. Обновляйся, там возможно свежих багов насыпали))
74 Kir
 
13.03.23
16:20
В новых релизах нет ничего про курсовые разницы.
76 kip66
 
14.03.23
08:38
Версия 1.3.198.1
У нас бухи все прозевали про переоценку. Декларацию сдают вручную. В октябре 22 только внесли корректировки. В 1с ничего не делали. Сейчас только стали пытаться делать декларацию за январь.
Помогите, пожалуйста разобраться что теперь делать.
1. Поставить галочку в настройках.
2. Выровнять регистры расчеты по приобретению/реализации.На какое число?
3. Переход на новый порядок... На какое число?
4. Переоценка валютных средств.

У нас пустой регистр "Расчет переоценки валютных средств" и соответственно не делается справка расчет. Пока не поняла почему.

Кто что подскажет?
77 alex73
 
29.03.23
16:25
(76)
2. На 31.12.2021 23:59:59, чтобы п.3 перенес в НУ выверенные данные. Если в учете бардак - не помешает сделать выверку и на конец 2022 тоже (с 2023 начинают также учитываться ОКР).
3. Тоже на 31.12.2021 23:59:59
4. Взаиморасчеты по НУ берутся не из этого регистра. Из регистров начисления "РасчетыПоПриобретениямВУсловныхЕдиницах", РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницах и по регистру, где учитываются займы.
Компьютеры — прекрасное средство для решения проблем, которых до их появления не было.