|
Передача НМА 08.05 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Юзер123
naïve
19.09.22
✎
11:38
|
Добрый день.
Для организации несколько лет разрабатывали ПО. Они это все отражали как НМА на счете 08,05. Сейчас они хотят сделать передачу НМА другой организации. Но с 08.05 проводки нет. Делают документом передача НМА. Читал что то про то что надо делать реализацией, но как продать НМА пока не понял.. |
|||
1
RomanYS
19.09.22
✎
12:14
|
(0) 08.05 это не НМА, а возможно затраты на него. Чтобы появился НМА нужно принять его в эксплуатацию.
|
|||
2
Юзер123
naïve
19.09.22
✎
12:43
|
(1) т.е. с 08.05 сумма не должна списываться?
|
|||
3
RomanYS
19.09.22
✎
12:46
|
(2) С 08.05 она должна была списаться при начале эксплуатации.
|
|||
4
Юзер123
naïve
19.09.22
✎
13:03
|
а если не вводили в эксплуатацию? А передаем другой организации?
|
|||
5
Фрэнки
19.09.22
✎
13:10
|
(4) что-то путаешься в показаниях
|
|||
6
Фрэнки
19.09.22
✎
13:15
|
каким документов проводили, что появилось сальдо 08.05 ? Или сальдо не было?
Смотри отчетом по карточке субконто, что вообще с этим НМА происходило. Если разрабатывали, разрабатывали, а тут недоразрабатывали и решили продать, то Расходы на НИОКР надо было завершить через " Принятие к учету результатов НИОКР " А уже затем передавать этот самый НМА Контрагенту, т.е. продажу регистрируют этим документом - все верно |
|||
7
Юзер123
naïve
19.09.22
✎
13:15
|
(5) Поступление НМА
|
|||
8
Юзер123
naïve
19.09.22
✎
13:19
|
(6) да. именно такая история. Разрабатывали не доразработали и передают другой организации
|
|||
9
Фрэнки
19.09.22
✎
13:21
|
(8) А Принятие к Учету НМА было? Там же параметры амортизации должны быть указаны... Могло самортизироваться вся стоимость и для проводки с 08.05 тупо нет остаточной стоимости по этому НМА
|
|||
10
Фрэнки
19.09.22
✎
13:22
|
(8) Разработка - это отражается в учете по другому счету. 08.08 - Расходы на НИОКР
|
|||
11
Юзер123
naïve
19.09.22
✎
13:28
|
(9) Принятия не было.
(10) Ну они 3 года делали через 08.05))) |
|||
12
Фрэнки
19.09.22
✎
13:34
|
(11) Взять копию. Открыть периоды. Сделать правильно, поигравши в что где когда. Увидеть, как выглядит результат. В рабочей базе создать операции вручную и указать там недостающие данные в регистрах накопления или сведений и проводки по бухрегистрам, если их не будет хватать.
|
|||
13
Фрэнки
19.09.22
✎
13:36
|
(11) На самом деле, там не так все страшно, только все они должны были делать в 08.08, а сейчас, перед продажей принять это НМА к Учету на 08.05 и тут же его продать.
|
|||
14
Юзер123
naïve
19.09.22
✎
13:44
|
(12) Cgc
попробуем |
|||
15
Юзер123
naïve
19.09.22
✎
13:47
|
(13) так а если ПО не доработано, все равно принимаем к учету?
|
|||
16
Фрэнки
19.09.22
✎
13:52
|
(15) что бы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала принять что-нибудь ненужное, а у вас даже расходов на НИОКР нету, потому что вы их сразу в 08.05 поставили, но с ошибками в регистрации данных
|
|||
17
Юзер123
naïve
19.09.22
✎
13:54
|
(16) Понял. спс
|
|||
18
RomanYS
19.09.22
✎
14:01
|
Главное, когда будут разбираться кто это наворотил - не признавайся! Кстати чем занимаются бухгалтерия в вашей конторе?
|
|||
19
Юзер123
naïve
19.09.22
✎
15:28
|
(18) Да сами пусть решают. ))
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |