|
Заполнение начальных остатков | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
MySmile
04.10.24
✎
11:43
|
Здравствуйте. Подскажите что не так делаю.
Заполнил начальные остатки "Ввод остатков задолжености клиентов" https://i.yapx.cc/YCj7g.png В отчете появился долг клиента https://i.yapx.cc/YCj7i.png Но когда я делаю приходно кассовый ордер, сумма долга переходит в "Наш долг" https://i.yapx.cc/YCj7f.png Почему так? Сумма же только в колонку "Оплачено" должна попасть |
|||
1
MySmile
04.10.24
✎
13:17
|
Я так понял, что "Отгружено" 0, из-за этого. Реализацию я провел в старой 1с и хочу перейти на новую, как это решить?
|
|||
2
AAA
04.10.24
✎
13:17
|
У Вас в последнем отчете нет начального долга, значит как-то не так строите отчет, либо загвоздка в объектах расчетов.
|
3 |
||
3
MySmile
04.10.24
✎
13:33
|
||||
4
comp2006
04.10.24
✎
14:20
|
В ПКО указан документ расчётов (Реализация)?
А где в реализации контрагент? Может смотреть в сторону функциональных опций? Например: Настройки CRM - Независимо вести партнеров и контрагентов |
6 |
||
5
Доминошник
04.10.24
✎
15:16
|
Ну, и сверку расчетов можно посмотреть...
|
|||
6
MySmile
05.10.24
✎
09:56
|
(4) https://i.yapx.cc/YC1nB.png
реализация указана в ПКО. Контрагент заполнен, в предыдущем сообщении скрин |
7 |
||
7
osa1C
05.10.24
✎
09:39
|
(6) А почему у тебя ввод начальных остатков на 04.10.2024, а сама реализация от 01.10.2024. Т.е зачем вообще начальные остатки, если уже на этот момент есть реализация, к которой ты хочешь эти остатки привязать? Реализация сама должна создать долг, раз она не оплачена.
|
8 |
||
8
MySmile
05.10.24
✎
11:52
|
(7) Смотри. У меня есть сторонняя учетная программа и я хочу перейти на 1с и перенести все неоплаченные накладные в 1с. Ввод остатков задолженности клиентов я так понял и решает эту задачу и она решает, задолженность клиента отображается но как зафиксировать теперь поступление оплаты? Или я не правильно думаю?
Сама реализация создана в сторонней программе. Если я создам реализацию в 1с то остатки товаров спишутся повтороно. То есть я должен буду до того как введу остатки на складе приплючовать к ним колличество из самих реализаций и только потом проводить реализацию. Но неоплаченных накладных много и все это сумировать будет сложно |
9 10 |
||
9
osa1C
05.10.24
✎
12:17
|
(8) Ты либо переносишь все документы, либо остатки на начало периода, с которого будет учет вестись в 1С.
Тебе надо ввести остатки, а документы прошлого периода оставить там, где они сейчас есть. А потом вносить документ, корректирующий начальные остатки и вводить Сторно текущим периодом. |
|||
10
osa1C
05.10.24
✎
12:42
|
(8)
Но неоплаченных накладных много и все это сумировать будет сложно
Создаешь отчет в своей учетной системе, где видно долги по реализациям каждого контрагента. Эти долги и переносишь, как начальные остатки долга контрагента. Все неоплачиваемые реализации "оплачиваться" будут Корректировкой начальных остатков и сторнированием при необходимости. Новые же документы реализации будут заноситься в 1С и по ним пойдет стандартная для 1С оплата. |
|||
11
MySmile
08.10.24
✎
15:44
|
Спасибо, буду разбираться
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |