Имя: Пароль:
1C
 
Контролировать число дней задолженности в Договоре контрагента УТ
,
0 sinjevla
 
03.08.10
14:21
В Договоре контрагента хочу изменить Ведение взаиморасчетов, поставить галочку Вести по документам расчетов с контрагентами чтобы Контролировать число дней задолженности
Но 1С выдает ошибку :
Существуют документы, проведенные по договору "XXXXX".
Реквизиты "Организация", "Ведение взаиморасчетов", "Валюта взаиморасчетов", "Вид договора",
"Вести по документам расчетов с контрагентом", "Расчеты в условных единицах" и "Условия выполнения договора" не могут быть изменены, элемент не записан.
Как это обойти ?
1 mirosh
 
03.08.10
14:22
Чтобы изменить договор, нужно распровести документы по этому договору. Никак не обойти.
2 sinjevla
 
03.08.10
14:26
(1)нет это не выход
3 Шпиндельная бабка
 
03.08.10
14:29
(2) А вы понимаете почему такое сообщение выдается ? Нет ?
4 sinjevla
 
03.08.10
14:33
(3) сообщение выдает т.к. были проведены док. по этому договору при другом ведении взаиморасчетов. Что было то было а вот сейчас надо так Контролировать число дней задолженности и как это сделать ? что получается всю реализацию препроводить и заказы это как-то .. да вообще пипец получается :)
5 Dmitr
 
03.08.10
14:37
А создать новый договор с нужными условиями и его использовать?
6 Eugeneer
 
03.08.10
14:39
новые договора. инач головопомой
7 Eugeneer
 
03.08.10
14:40
кстати можно контролировать и без гагки. уже давно отчеты написаны нестандартные которые по фифо могут чо угодно делать
8 sinjevla
 
03.08.10
14:42
(7)надо запретить реализацию должникам
знаешь как по другому  подскажи
9 Eugeneer
 
03.08.10
14:42
Вот два отчетика бесплатные для скачивания.
Работают по фифо
http://subsystems.ru/component/djcatalog/item/1-catalog/21-prosrochennaja-zadolzhennostj-fifo

По аналогичному принципу можно дописать функцию контроля если надо запретить проводить доки. Но это под заказ.
10 sinjevla
 
03.08.10
14:43
(9) спасибо, посмотрим
11 Eugeneer
 
03.08.10
14:44
(8) по фифо можно отлавливать доки по которым остались долги. соответственно если они есть то и контроль можно поставить. написать процедурку. и тогда все будет работать по договорам в целом, облегчив жизнь всем бухам и манагерам. иначе долбитесь с разноской и постоянным геммороем что где то кто то не разнес и потом фигня во взаиморасчетах.
12 organizm
 
03.08.10
14:46
в модуле ДоговораКонтрагентов в процедуре ПередЗаписью() есть проверка по этому поводу, закомментируй ее, сделай что надо, а потом раскомментируй.
13 sinjevla
 
03.08.10
14:48
разносить и по любому надо правильно т.к. это всплывает
и не хочется писать процедуры когда можно все сделать стандартными средствами
(12) Сейчас проверю ;)
14 Eugeneer
 
03.08.10
14:52
(13) ты камней просто еще не знаешь когда галка включена. и поверь там граблей будет больше чем можешь себе представить.
15 Eugeneer
 
03.08.10
14:52
как минимум через короткое время все заорут что полный пипец. ничего не работает и ничо не правильно. потому что там надо переламывать процессы и людей которые отвечают.
16 Синий зуб
 
03.08.10
14:52
Ну сделаешь ты, как в (12) написано, но фактически контроль все-равно пойдет только по новым движениям. Лучше уж акт сверки, закрыть старый договор и начать по-новой.
17 organizm
 
03.08.10
14:55
(15) ну может у них есть специально обученные люди, кот. могут разносить по документам взаиморасчеты. что уж вы пугаете...
18 organizm
 
03.08.10
14:55
конечно идеално сделать как в (16)
19 organizm
 
03.08.10
14:57
просто иногда встречаются предприятия, где жестко привязывают расчеты к документам. им не нравится когда сегодня сформированный отчет показывает закрытую задолженность, а завтра, в результате исправлений или еще чего, этот документ оказывается раскрыт.
20 Eugeneer
 
03.08.10
15:00
(19) хаха. правка задним числом ваще нафинает полную хрень по расчетным докам выводить.
21 Eugeneer
 
03.08.10
15:01
потом начинают вылазить плюсы минусы и т.п. и бухи в аут уходят потому что не шарят как исправить косяки. а тем временем клиент стоит и орет. какой уя тут у вас происходит...
22 organizm
 
03.08.10
15:03
полная хрень - это наша жизнь, привыкайте. идеального ничего не бывает.
23 sinjevla
 
03.08.10
15:06
Я так понимаю если разносить не правильно т.е. не указывать Документ расчетов то  галочка Вести по документам расчетов с контрагентами не нужна и все напрасно
24 Eugeneer
 
03.08.10
15:08
(23) она не то что не нужна. вредна. а разносить надо в очень многих местах. документы платежей. реализации. авансы разносить и т.д.
И при любой правке отслеживать, иначе косяки будут один на одном.
25 sinjevla
 
03.08.10
15:09
Полный пипец :)
26 Eugeneer
 
03.08.10
15:09
1С позволяет проводить чо угодно, а потом ошибок начнет вылазит, что только и будут делать чтобы каждый день проверять чтобы где то что то не вылезло.
Чтобы ей пользоваться, надо дисциплина шо пипец.
27 sinjevla
 
03.08.10
15:10
А дисциплины как раз и не хватает
28 Eugeneer
 
03.08.10
15:18
Есть хороший отчет в режиме по расчетным документам
http://subsystems.ru/component/djcatalog/item/1-catalog/18-prosrochennie-dolgi

Он красиво баги эти показывает. Но есть проблема такой опции отдельно нету. Тоесть косяки видны только при пролистывании отчета.
29 sinjevla
 
03.08.10
15:21
(28) что-то не качаются
30 Eugeneer
 
03.08.10
15:23
(29) чо говорит?
31 sinjevla
 
03.08.10
15:26
открывает отчет в окне браузера
32 Eugeneer
 
03.08.10
15:33
правой кнопкой и сохранить как используй
33 sinjevla
 
03.08.10
15:38
(32) есть !
Только что говорю бухгалтеру, что Контролировать число дней задолженности стандартными средствами не получится так как надо правильно разносить.

Он говорит что они и так все правильно разносят и программа все понимает и не надо ей указывать документ реализации в Приходном кассовом ордере, а просто указать статью движения денежных средств Оплата от покупателя
34 Eugeneer
 
03.08.10
15:47
Ну пусть пытаются, в конце концов это их проблемы потом все котролировать и чистить.
Пользователь не знает, чего он хочет, пока не увидит то, что он получил. Эдвард Йодан