приветствую, мистяне!
организация торгует товаром от МТС. прежний бухгалтер, не зная возможностей 1С-ки. оформлял это обычным поступлением и реализацией, документы по реализации для поставщика ежемесячно рисовал в экселе, а агентское вознаграждение оформлял ПП входящим на "Прочие доходы".
теперь оказалось, что вознаграждение поступает с НДСом. следовательно, необходимо корректное отражение в 1С (КА 1.1.10.1)
Теперь надо решить каким образом лучше выставить МТСу счет-фактуру? Помогите, плиз