Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП закрытие 25 и 26 счетов и незавершенка
,
0 olo_lo1
 
26.07.11
09:09
Джентельмены подскажите пож-
у меня в программе на 25 и 26 счетах в УПП учитываются расходы в разрезе номенклатурных групп. Аналогично и на 20. Насколько я понимаю если в течении месяца не было создано акта на оказание произв. услуг в разрезе нужной номенклатурной группы это должно оставаться на незавершенке.
т.е. должны делаться проводки
Д20 К25,26 по ном группе
и на 20 счете оставаться (накапливаться) до тех пор пока не сделан акт.

1 Почему когда я делаю расчет с/с выпуска программа по тем номенк. группам где не было актов НЕ делает проводку Д20 К25,26 а оставляет незакрытыми данные суммы на 25 и 26 счетах

2 Если заказчик принимает построенный объект не сразу, а частично этапами, можно как-то в УПП указать % на который должен закрываться 25,26,20 счета по необходимой номенклатурной группе
1 ilis516
 
26.07.11
09:38
(0)Можно было бы предложить отражать наработку, а в затратах 25 и 26 счета указать "распределять на наработку", но это выпуск МАТЕРИАЛЬНЫЙ, а не услуг... С услугами так не выйдет.
Распределение косвенных затрат в УПП допустимо только на ВЫПУСК.
Рассмотрите вариант с промежуточным материальным выпуском, после которого уже делайте Акт.
2 olo_lo1
 
26.07.11
09:44
(1) а если компания ничего не производит а строит объект

мне важно (требования бух учета) что бы делалась проводка Д20 К25,26 и на незавершенке в котле накапливалась сумма по нужной номенклатурной группе до тех пор пока не сделали акт.

а сейчас если акт сделали то программа делает
Д20 К25,26
Д90 К20

а если акт не сделали то ничего не делает, пишет базы распределения нет , но естественно ее нет и не будет пока акта нет
3 ilis516
 
26.07.11
09:56
(2) Для строительных организаций есть специальная конфа на базе УПП, там эти проблемы решаются без выкрутасов. В УПП - только придумывать обходные пути.

Так вот если сделаете фиктивный выпуск в наработку, как раз 25/26 закроется на 20-й и останется в незавершенке. Потом, правда, надо показать окончательный выпуск в затраты и только после этого сделать Акт... По-моему, такая схема должна сработать. По крайней мере попробуйте, покрутите на практике.
4 ksupalo
 
26.07.11
10:02
Должно закрывать 25 и 26 - посмотрите настройки статей затрат.
5 ksupalo
 
26.07.11
10:02
(3) не рекомендую - работали в подрядчике строительства - замучались (догадайтесь почему)... Перешли на УПП.
6 ilis516
 
26.07.11
10:05
(4) Нет, если выпуска нет СОВСЕМ, то и закрывать некуда.

(5) Тогда расскажите человеку, как выкручиваетесь в УПП. Мне тоже интересно. Жаль, как следует подумать над проблемой нет возможности.
7 olo_lo1
 
26.07.11
10:09
(4) если убрать номенклатурную группу то списывается, здесь проблема не в настройках статей затрат, а в том что я описал выше
8 olo_lo1
 
26.07.11
10:49
ап
9 olo_lo1
 
26.07.11
14:24
fg
10 ksupalo
 
26.07.11
14:38
Есть документ Документ «Корректировка прочих затрат» - с помощью него можно оставлять незавершенку, или не оставлять, если это не нужно...

Честно говоря не задумывался, что будет если не было выпуска вообще...
11 olo_lo1
 
26.07.11
20:44
fg
Компьютер — устройство, разработанное для ускорения и автоматизации человеческих ошибок.