|
УПП закрытие 25 и 26 счетов и незавершенка | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
olo_lo1
26.07.11
✎
09:09
|
Джентельмены подскажите пож-
у меня в программе на 25 и 26 счетах в УПП учитываются расходы в разрезе номенклатурных групп. Аналогично и на 20. Насколько я понимаю если в течении месяца не было создано акта на оказание произв. услуг в разрезе нужной номенклатурной группы это должно оставаться на незавершенке. т.е. должны делаться проводки Д20 К25,26 по ном группе и на 20 счете оставаться (накапливаться) до тех пор пока не сделан акт. 1 Почему когда я делаю расчет с/с выпуска программа по тем номенк. группам где не было актов НЕ делает проводку Д20 К25,26 а оставляет незакрытыми данные суммы на 25 и 26 счетах 2 Если заказчик принимает построенный объект не сразу, а частично этапами, можно как-то в УПП указать % на который должен закрываться 25,26,20 счета по необходимой номенклатурной группе |
|||
1
ilis516
26.07.11
✎
09:38
|
(0)Можно было бы предложить отражать наработку, а в затратах 25 и 26 счета указать "распределять на наработку", но это выпуск МАТЕРИАЛЬНЫЙ, а не услуг... С услугами так не выйдет.
Распределение косвенных затрат в УПП допустимо только на ВЫПУСК. Рассмотрите вариант с промежуточным материальным выпуском, после которого уже делайте Акт. |
|||
2
olo_lo1
26.07.11
✎
09:44
|
(1) а если компания ничего не производит а строит объект
мне важно (требования бух учета) что бы делалась проводка Д20 К25,26 и на незавершенке в котле накапливалась сумма по нужной номенклатурной группе до тех пор пока не сделали акт. а сейчас если акт сделали то программа делает Д20 К25,26 Д90 К20 а если акт не сделали то ничего не делает, пишет базы распределения нет , но естественно ее нет и не будет пока акта нет |
|||
3
ilis516
26.07.11
✎
09:56
|
(2) Для строительных организаций есть специальная конфа на базе УПП, там эти проблемы решаются без выкрутасов. В УПП - только придумывать обходные пути.
Так вот если сделаете фиктивный выпуск в наработку, как раз 25/26 закроется на 20-й и останется в незавершенке. Потом, правда, надо показать окончательный выпуск в затраты и только после этого сделать Акт... По-моему, такая схема должна сработать. По крайней мере попробуйте, покрутите на практике. |
|||
4
ksupalo
26.07.11
✎
10:02
|
Должно закрывать 25 и 26 - посмотрите настройки статей затрат.
|
|||
5
ksupalo
26.07.11
✎
10:02
|
(3) не рекомендую - работали в подрядчике строительства - замучались (догадайтесь почему)... Перешли на УПП.
|
|||
6
ilis516
26.07.11
✎
10:05
|
(4) Нет, если выпуска нет СОВСЕМ, то и закрывать некуда.
(5) Тогда расскажите человеку, как выкручиваетесь в УПП. Мне тоже интересно. Жаль, как следует подумать над проблемой нет возможности. |
|||
7
olo_lo1
26.07.11
✎
10:09
|
(4) если убрать номенклатурную группу то списывается, здесь проблема не в настройках статей затрат, а в том что я описал выше
|
|||
8
olo_lo1
26.07.11
✎
10:49
|
ап
|
|||
9
olo_lo1
26.07.11
✎
14:24
|
fg
|
|||
10
ksupalo
26.07.11
✎
14:38
|
Есть документ Документ «Корректировка прочих затрат» - с помощью него можно оставлять незавершенку, или не оставлять, если это не нужно...
Честно говоря не задумывался, что будет если не было выпуска вообще... |
|||
11
olo_lo1
26.07.11
✎
20:44
|
fg
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |