|
Оборотно-сальдовая ведомость
| ☑ |
0
armonie
28.07.11
✎
16:44
|
Помогите, пожалуйста, разобраться
1С: Предприятие 8.1
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0.22.2
Возникла проблема с оборотно-сальдовой ведомостью
Есть проводка Д90.07 К44.01
Делая этот отчет по 90 счету, эта сумма попадает в Обороты за период (Дебет), а когда делаем не по 90 счету, то эта сумма попадает в Сальдо на конец периода (Кредит) по 90 счету
И субсчета 90.07 в списке нет
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
|
|
1
hhhh
28.07.11
✎
16:47
|
ну это другая сумма. Она по виду та же, а на самом деле другая. Просто две суммы похожие.
|
|
2
D-ee-n
28.07.11
✎
16:50
|
А период уже закрыт когда проверяете, т.е. при проверки надо запрашивать развернутое сальдо - по субсчетам, тогда все понятно.
|
|
3
armonie
28.07.11
✎
16:51
|
но общее сальдо за период в первом случае нулевое, а во втором нет...
и обороты за период на эту сумму как раз и отличаются...
|
|
4
zbv
28.07.11
✎
16:52
|
"...а когда делаем не по 90 счету, ..."
а по какому счету ?
|
|
5
D-ee-n
28.07.11
✎
16:56
|
Как то вы непонятно написали, что значит не по 90-му, а по какому тогда? В ОСВ за период 90-й счет закрвается, а по суб.счетам и суб.конто - нет.
|
|
6
armonie
28.07.11
✎
17:02
|
во втором случае не по 90, а вообще по всем
товарищи,спасибо большое! я разобралась :)
дело было в настройках
стояла группировка по субсчетам
и в 90 счете была выбрана группировка по субконто "Номенклатурные группы"
а у субсчета 90.07 этого субконто нет
|
|