|
Поступление два раза сделали!! Бух2.0, период уже закрыт | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
anisa8310
08.09.11
✎
10:55
|
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.25.5) Потом 30 июня сделали бух операцию: 26 Реклама СМИ и Интернете 60.01 "Волга-информ УК ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000559 от 11.02.2011 18:27:13" -5 874,00 Размещение РИМ в эфире т/к "СТС" по вх.д.акт 142 от 11.02.2011 Общее Гостиница Период уже закрыт, а в ОСВ краснота и некрасиво: 60.01 -5 791,50 -5 791,50 Волга-информ УК ООО -5 791,50 -5 791,50 Основной договор -5 791,50 -5 791,50 Поступление товаров и услуг 00000000559 от 11.02.2011 18:27:13 -5 874,00 -5 874,00 Поступление товаров и услуг 00000001498 от 08.06.2011 22:11:36 82,50 82,50 Помогите пожалуйста прошу! как правильно откорректировать чтобы красноты не было |
|||
1
vladko
08.09.11
✎
11:00
|
информация какая-то отрывками.
А делать надо сторно лишнего поступления в текущем периоде |
|||
2
anisa8310
08.09.11
✎
11:09
|
Я чтобы всю хронологию бух. действий восстановить..отрывки собрала) Сторно чем и как можно правильно сделать? Ведь в ред. 2.0 только док. для ручных операций насколько я знаю...(айтишник, 1с-ник..немного)
|
|||
3
John83
08.09.11
✎
11:18
|
если этот товар еще не продали, то можно просто сторно (в операции тип заполнения), если продали, то проще всего возврат
|
|||
4
anisa8310
08.09.11
✎
12:11
|
сделала сторно движений документа- но всё равно красноту показывает с ОСВ по Кт, минус -5874.00
|
|||
5
anisa8310
08.09.11
✎
12:11
|
документ () указала который сторнируем
|
|||
6
John83
08.09.11
✎
12:20
|
я так понимаю, что товар-таки продали
|
|||
7
anisa8310
08.09.11
✎
12:43
|
это не товар! а услуга..
|
|||
8
WF72
08.09.11
✎
12:44
|
Вы период отчетов не путаете? В закрытом периоде конечно будет краснота. В текущем не должно быть, если всё правильно сделали.
|
|||
9
anisa8310
08.09.11
✎
12:47
|
Секунду проверю!
|
|||
10
anisa8310
08.09.11
✎
12:48
|
Краснота на 7 сентября 2011- формирую ОСВ. сторно доком Операция (бух. нал. учет)делаю 30 июня 2011.
Закрытие месяца что ли нужно провести? |
|||
11
anisa8310
08.09.11
✎
12:49
|
(8) как правильно? Оперция (бух нал учет) выбираю док нужный - аполняю авт. и всё провожу. но формирую ОСВ тек. период- нет . краснота и всё
|
|||
12
anisa8310
08.09.11
✎
12:50
|
60.01 -5 874,00
Волга-информ УК ООО -5 874,00 Основной договор -5 874,00 Поступление товаров и услуг 00000000559 от 11.02.2011 18:27:13 -5 874,00 отрицательная красная сумма |
|||
13
Толич
08.09.11
✎
12:51
|
Вы как сторно сделали? Документом сторно?
|
|||
14
anisa8310
08.09.11
✎
12:52
|
Документ Операция(бух.гал учет)Способ заполнения-Сторно движений документа.
|
|||
15
anisa8310
08.09.11
✎
12:53
|
Документ "Сторно" такого нету)
|
|||
16
Рыжий Лис
08.09.11
✎
15:36
|
Смотреть надо в анализе субконто по этому контрагенту, если ему еще и 2 раза заплатили тогда в сторно д.б. 60.02 и документ последней оплаты.
|
|||
17
anisa8310
08.09.11
✎
16:08
|
а красным во всяком случае выделяется сторнированная сумма?в ОСВ- должна или нет?
|
|||
18
Рыжий Лис
09.09.11
✎
09:46
|
(17) В ОСВ красным выделяется для активных счетов остатки по кредиту, для пассивных по дебету. Сторно всегда делается красными суммами.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |