Имя: Пароль:
1C
1С v8
Поступление два раза сделали!! Бух2.0, период уже закрыт
0 anisa8310
 
08.09.11
10:55
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.25.5)

Потом 30 июня сделали бух операцию:
26
Реклама СМИ и Интернете                60.01    "Волга-информ УК ООО
Основной договор
Поступление товаров и услуг 00000000559 от 11.02.2011 18:27:13"                -5 874,00    Размещение РИМ в эфире т/к "СТС" по вх.д.акт 142 от 11.02.2011
Общее Гостиница    

Период уже закрыт, а в ОСВ краснота и некрасиво:

60.01        -5 791,50                -5 791,50
Волга-информ УК ООО        -5 791,50                -5 791,50
Основной договор        -5 791,50                -5 791,50
Поступление товаров и услуг 00000000559 от 11.02.2011 18:27:13        -5 874,00                -5 874,00
Поступление товаров и услуг 00000001498 от 08.06.2011 22:11:36        82,50                82,50


Помогите пожалуйста прошу! как правильно откорректировать чтобы красноты не было
1 vladko
 
08.09.11
11:00
информация какая-то отрывками.
А делать надо сторно лишнего поступления в текущем периоде
2 anisa8310
 
08.09.11
11:09
Я чтобы всю хронологию бух. действий восстановить..отрывки собрала) Сторно чем и как можно правильно сделать? Ведь в ред. 2.0 только док. для ручных операций насколько я знаю...(айтишник, 1с-ник..немного)
3 John83
 
08.09.11
11:18
если этот товар еще не продали, то можно просто сторно (в операции тип заполнения), если продали, то проще всего возврат
4 anisa8310
 
08.09.11
12:11
сделала сторно движений документа- но всё равно красноту показывает с ОСВ по Кт, минус -5874.00
5 anisa8310
 
08.09.11
12:11
документ () указала который сторнируем
6 John83
 
08.09.11
12:20
я так понимаю, что товар-таки продали
7 anisa8310
 
08.09.11
12:43
это не товар! а услуга..
8 WF72
 
08.09.11
12:44
Вы период отчетов не путаете? В закрытом периоде конечно будет краснота. В текущем не должно быть, если всё правильно сделали.
9 anisa8310
 
08.09.11
12:47
Секунду проверю!
10 anisa8310
 
08.09.11
12:48
Краснота на 7 сентября 2011- формирую ОСВ. сторно доком Операция (бух. нал. учет)делаю 30 июня 2011.
Закрытие месяца что ли нужно провести?
11 anisa8310
 
08.09.11
12:49
(8) как правильно? Оперция (бух нал учет) выбираю док нужный - аполняю авт. и всё провожу. но формирую ОСВ тек. период- нет . краснота и всё
12 anisa8310
 
08.09.11
12:50
60.01        -5 874,00
Волга-информ УК ООО        -5 874,00
Основной договор        -5 874,00
Поступление товаров и услуг 00000000559 от 11.02.2011 18:27:13        -5 874,00
отрицательная красная сумма
13 Толич
 
08.09.11
12:51
Вы как сторно сделали? Документом сторно?
14 anisa8310
 
08.09.11
12:52
Документ Операция(бух.гал учет)Способ заполнения-Сторно движений документа.
15 anisa8310
 
08.09.11
12:53
Документ "Сторно" такого нету)
16 Рыжий Лис
 
08.09.11
15:36
Смотреть надо в анализе субконто по этому контрагенту, если ему еще и 2 раза заплатили тогда в сторно д.б. 60.02 и документ последней оплаты.
17 anisa8310
 
08.09.11
16:08
а красным во всяком случае выделяется сторнированная сумма?в ОСВ- должна или нет?
18 Рыжий Лис
 
09.09.11
09:46
(17) В ОСВ красным выделяется для активных счетов остатки по кредиту, для пассивных по дебету. Сторно всегда делается красными суммами.