Дело в том, что впервые в этом году возник вопрос о возврате поставщику. Создан документ Возврат товаров поставщику, выделен НДС.
Но при заполнении декларации сумма НДС, указанная в возврате нигде не отразилась, хотя строчка по НДС внесена в книгу продаж и в регистре РегистрНакопления.НДСЗаписиКнигиПродаж отражена сумма без НДс и сумма НДС по возврату с событием Возврат. а в декларацию по НДС не попадает эта сумма, т.е. она по идее должна уменьшить сумму в стр. 130 в разделе 3 декларации по НДС. в чем проблема? что не так сделано?