|
Помогите с отчетом | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
yabes
10.10.11
✎
14:57
|
Требуется сделать отчет (оборотно-сальдовую ведомость), в который будут попадать суммы начальных, конечных остатков и обороты по всем счетам, но за исключением корреспонденции с 79-ми счетами!
Какой регистр бухгалтерии использовать и как написать такое условие? |
|||
1
Конфигуратор1с
10.10.11
✎
14:59
|
Конфигурацию не модно называть?
|
|||
2
Конфигуратор1с
10.10.11
✎
15:00
|
(0) а так - теоретически регистр бухгалтерии Хозрасчетный
|
|||
3
yabes
10.10.11
✎
15:00
|
(1) Да бухгалтерия обычная 8-ка 2.0
|
|||
4
Wobland
10.10.11
✎
15:00
|
(0) неужели хозрасчётный?
И Счёт НЕ В ИЕРАРХИИ (&Счёт79) |
|||
5
Конфигуратор1с
10.10.11
✎
15:00
|
так возьми типовую оборотно сальдовую
|
|||
6
Wobland
10.10.11
✎
15:00
|
+(4) И НЕ Счёт В ИЕРАРХИИ (&Счёт79) ?
|
|||
7
Explorer1c
10.10.11
✎
15:01
|
(0)Шото-совсем-простое-задание-помоему...
|
|||
8
Конфигуратор1с
10.10.11
✎
15:01
|
(4) там по ходу корсчет
|
|||
9
yabes
10.10.11
✎
15:02
|
Делал я так (6)! Он просто из отчета убрал строку с 79 счетом, но обороты по остальным счетам не изменил - он везде учитывал и обороты с 79-м счетом
|
|||
10
Explorer1c
10.10.11
✎
15:03
|
(9)ну-тогда-корсчет-убери
|
|||
11
Конфигуратор1с
10.10.11
✎
15:03
|
(9) сделай тоже только корсчет
|
|||
12
yabes
10.10.11
✎
15:05
|
(11) Так в ОстаткахИОборотах нет КорСчета. Он только в Оборотах! 2 Регистра бухгалтерии использовать?
|
|||
13
yabes
10.10.11
✎
15:10
|
Ну так как лучше сделать?
|
|||
14
Explorer1c
10.10.11
✎
15:11
|
(12)У-тебя-в-"остатках-и-оборотах"-нет-суммаконечныйостаток?
|
|||
15
yabes
10.10.11
✎
15:12
|
(14) есть, конечно!
|
|||
16
Конфигуратор1с
10.10.11
✎
15:12
|
Могу заблуждаться, но используй вторую таблицу Обороты, по которой отбирай по 79 счету и отнимай от оборотов других счетов
|
|||
17
Explorer1c
10.10.11
✎
15:13
|
(14)Зачем-тебе-2-таблицы-тогда?
|
|||
18
yabes
10.10.11
✎
15:14
|
Потому что мне посоветовали использовать КорСчет, а его нет в ОстаткахИОборотах! А только в Оборотах! А в оборотах нет остатков)))
|
|||
19
Конфигуратор1с
10.10.11
✎
15:14
|
(17) ему нужен оборот по всем счетам кроме короборота с 79
|
|||
20
yabes
10.10.11
✎
15:18
|
(19) Ну так что, как лучше-то сделать?
|
|||
21
Конфигуратор1с
10.10.11
✎
15:20
|
прикрути голосовалку - я за (16)
|
|||
22
unregistered
10.10.11
✎
15:20
|
(20) Ни как.
Если из оборотов еще можно убрать корсчет, то из остатков это нереально. Остатки хранятся в разрезе счетов без относительно того откуда (с каких корсчетов) эти остатки образовались. |
|||
23
Explorer1c
10.10.11
✎
15:21
|
(18)Ну-тогда-используй-1-таблицуОБОРОТЫ,а-вот-как-начальные-остатки-лучше-расчитывать(без-оборотов-со-счетом-79)-я-бы-сам-с-удовольствием-узнал)
|
|||
24
Explorer1c
10.10.11
✎
15:22
|
(+23)Есдиственное,что-приходит=на-ум-это-сделать-обороты-с-начала-времен-чтобы-получить-нач-остаток-но-отчет-будет-долгим-и-могут-за-это-по-шапке-надавать)
|
|||
25
GoldenCalf
10.10.11
✎
15:22
|
Давайте узнаем для чего это всё нужно ТС
|
|||
26
yabes
10.10.11
✎
15:32
|
(25) Это нужно вот для чего:
Допустим, мы головная организация, у нас есть филиалы. Мы с ними обмениваемся через 79 счет. Мы отдаем им материалы: Д79 К10, они у себя записывают Д10 К79. Но они так же могут и покупать материалы и делать проводки Д10 К62. Дальше все филиалы должны присылать нам свои оборотки и надо их объединять! Конечные остатки-то все равно будут правильными, а вот обороты будут содержать кучу лишней информации, а именно внутренние обороты межды головной организацией и филиалами! |
|||
27
yabes
10.10.11
✎
15:36
|
79 счет участвует только в оборотах. В остатках его не будет!
|
|||
28
GoldenCalf
10.10.11
✎
15:46
|
А как это остатки будут правильными, если не учитывать обороты? КСД = НСД + ДО
|
|||
29
unregistered
10.10.11
✎
15:48
|
Ну и в чем проблема?
Получаешь начальные и конечные остатки по любой таблице (хоть два раза по Остатки, хоть один раз по ОстаткиИОбороты), а обороты по таблице Обороты с условием (НЕ Счет=&Счет79 и НЕ КорСчет=&Счет79). Если обороты по 79 счету делались одновременно (то есть списание материалов у одного ЮрЛица и приход этого материала у другого ЮрЛИца в один и тот же день), то всё должно сойтись. Получишь отчет за вычетом оборотов между собственными ЮрЛицами. |
|||
30
unregistered
10.10.11
✎
15:51
|
(28) КСД = НСД + ДО - КО. Следовательно, если и ДО и КО уменьшить на одну и ту же сумму (убрать обороты с 79-м счетом), то КСД от этого не измениться.
|
|||
31
GoldenCalf
10.10.11
✎
15:56
|
Ну если ДО и КО равны, тогда да
|
|||
32
unregistered
10.10.11
✎
16:00
|
(31) Обороты могут быть и не равны. Равны должны быть обороты по 79-му счету - сколько прибыло в одном подразделении столько же убыло в другом.
|
|||
33
yabes
10.10.11
✎
16:17
|
Вроде, обороты получились как хотел... Теперь надо все проанализировать! Спасибо всем за помощь!
|
|||
34
Amiralnar
10.10.11
✎
16:33
|
(25) И все-же не понятно, какой практический смысл отматывать взад обороты по сч. 79?
|
|||
35
Amiralnar
10.10.11
✎
16:34
|
Ну объединяйте оборотки, и суммируйте 79-й. Какая вам разница?
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |