Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП. Покупка основного средства за наличку
0 мистер игрек
 
20.10.11
08:29
Подотчетник получил деньги из кассы и купил за наличку основное средство.
Как его оприходвать? Авансовый отчет не дает такой возможности.
1 shuhard
 
20.10.11
08:31
(0) через 10 счет и объект строительства
2 мистер игрек
 
20.10.11
08:40
гран мерси
3 be-may
 
20.10.11
09:30
эээ.. а не на 08 счет?
4 shuhard
 
20.10.11
09:31
(3) а у АО есть закладка оборудование ?
он умеет двигать НДМ ОС и НМА ?
5 be-may
 
20.10.11
09:34
(04) я , честно говоря, этого не знаю.
--
Я только-только с курсов по бухгалтерии и нам буквально на прошлой неделе рассказывали про основные средства и про то, как их оприходовать.
Если следовать теории, то через 08 счет, а потом на 01.
6 shuhard
 
20.10.11
09:35
(5) ценная реплика
7 be-may
 
20.10.11
09:36
(6) а по теме можете сказать что-то?
Я ж не в претензии к вам. Мне важно разобраться почему так.
8 shuhard
 
20.10.11
09:44
(7) здесь нет темы
9 be-may
 
20.10.11
09:48
(8) ок.
почему через 10, а не через 8?
10 shuhard
 
20.10.11
09:57
(9) см. (4)
11 KARSH
 
20.10.11
10:02
(0) через авансовый отчет, закладка товары, опиходывать на 08.04 указать счет-фактура (сделать руками сошлавшись на созданный документ авансового отчета). Потом сделать ввод в эксплуатацию на 01.
shuhard - АО все движения делает нормально.
к сожалению автор не пишет какая версия программы, ответ для 1.3.15
12 be-may
 
20.10.11
10:09
Если было приобретено основное средство, то должна быть проводка
Д 08 К 71.

НДС начисляется тогда, когда основное средство вводят в эксплуатацию, т.е.
Д 01 К 08 - ввели в эксплуатацию ОС
Д 19 К 08 - НДС
(с последующим вычетом Д68 К19)

---
если подотчетник купил материалы это
Д 10 К 71
если товары
Д 41 К 71
и одновременно с этими проводками идет проводка по НДС.

ТопикСтар (простите меня за такой американизм) пишет про ОС, вот , собственно, поэтому я и спросила.
13 shuhard
 
20.10.11
13:00
(11) возможно
14 Черников
 
20.10.11
13:30
(11) Хоть все проводки верны, однако по УУ ваше ОС не примется к учету.

(0) Сделайте, просто в АО отметьте оплату, а ОС примите обычным ПТ и У
15 azernot
 
20.10.11
13:42
(12) Двойка. НДС на 08 не учитывается.

По существу, вариант оприходования оС в 1С через счёт 10:
Д10 К71 - Авансовый отчет
Д08 К10 - Требование-накладная
Д01 К08 - принятие к учёту ОС
16 КонецЕсли
 
20.10.11
14:12
(15) А как в этом случае происходят движения в регистрах партий?
17 shuhard
 
20.10.11
14:13
(16) партий НДС или товаров ?
18 azernot
 
20.10.11
14:15
(16) Великолепно происходит. Как доктор прописал. Что конкретно интересует?
19 shuhard
 
20.10.11
14:16
(18) вот и я не понял обеспокоенности
20 azernot
 
20.10.11
14:19
(19) Возможно есть подозрения, что НДС по приобретённым материалам между оприходованнием материалов и вводом в эксплуатацию успеют неправомерно возместить (допустим, если между этими датам - переход через квартал). Тут да, есть риск. Но если ведётся "Сложный учёт НДС", НДС по партиям запасов материалов при строительстве ОС долже по идее восстановить ранее возмещённый НДС. Чесгря не проверял.
21 RayCon
 
20.10.11
14:22
(0) Документом "Авансовый отчет" проведи оплату поставщику за ОС через счет 60.01, а затем оприходуй документом "Поступление товаров и услуг" на счет 08 (операция "Оборудование").
22 КонецЕсли
 
20.10.11
14:23
(18) Партии товаров УУ и БУ.
Требование накладная их обнулит. А принятие к учету захочет их иметь, к тому же со статусом партии "оборудование".
Или сейчас (в последних релизах) это как-то по другому происходит?
23 azernot
 
20.10.11
14:25
(22) Принимать к учёту Объект строительства.

(21) Тут могут возникунуть сложности с контрагентом, документами и т.п. Я думаю, если бы этот вариант подходил то и вопросов бы не возникало...
24 shuhard
 
20.10.11
14:26
(22) нет,
это объект строительства
ему партии не нужны
25 RayCon
 
20.10.11
14:30
(23) Большинство вопросов возникает не потому, что "сложности с контрагентом, документами и т.п.", а потому, что 1С плохо документирует свои разработки, и всё время возникают вопросы на уровне угадывания, каким документом отразить ту или иную операцию. Вопрос ТС - именно такого рода. В любом случае, я всего лишь предложил вариант, а принимать решение ему, что подходит, а что - нет.
26 azernot
 
20.10.11
14:42
(25) Они могут хоть задокументироваться, всё равно никто читать не будет. Разве что они конкретно напишут раздел "Покупка основного средства за наличку". Но при этот тот кто хочет осуществить "Покупку основного средства через подотчётника" или "Покупку основного средства из подотчета" или "Ввод основного средства за наличку/через подотчётника/ из подотчета" уже не найдёт нужный ему раздел... А потом какой нибудь очередной 1С-ник обвинит их в то, что они плохо документирую свои разработки.
27 be-may
 
20.10.11
15:27
(15) /* пошла за дневником :) */
а как тогда будет НДС учитываться?

а без 10 счета никак ?
28 shuhard
 
20.10.11
15:34
(27) тяжёлый случай
есть две схемы принятия к учету ОС
- через оборудование
- через объект строительства
29 be-may
 
20.10.11
15:35
(28) и?
30 azernot
 
20.10.11
15:36
(27) Конечно лучше без 10. Вот в (21) наиболее правильное решение.

Чисто в теории проводки по приобретению ОС
Д 08 К 60 (76,71)
Д 19 К 60 (76,71)

Д 01 К 08
Д 68 К 19

Т.е. НДС (если не включён в стоимость ОС) должен быть выделен на 19, и ни в коем случае не фигурировать в 08.
31 shuhard
 
20.10.11
15:37
(29) и объект строительства собирается в т.ч. с 10 счета
32 be-may
 
20.10.11
15:38
(30) спасибо большое. поняла.
33 be-may
 
20.10.11
15:40
(31) я может что-то пропустила, но причем тут вообще строительство?

и что значит "принятие ОС через оборудование"?
34 shuhard
 
20.10.11
15:42
(33) плохие курсы были,
стоит подать рекламацию
35 azernot
 
20.10.11
15:45
(34) Курсы были по бухгалтерии, а не по 1С. Не придирайся.
36 be-may
 
20.10.11
15:46
(34) я не пойму, вы так самоутверждаетесь, что ли?
если так сложно ответить, не отвечайте. за язык никто вас не тянет.
или может не знаете - ну так и ладно. Другие ответят.

Мне сейчас важно разобраться и понять, раз уж начала.
Стыдно не не знать, а НЕ ХОТЕТЬ ЗНАТЬ.

И оценку моим знаниям и моим курсам уж точно давать не вам..
37 shuhard
 
20.10.11
15:48
(36) мне пох,глубоко
38 be-may
 
модератор
20.10.11
15:51
(37) заметно.
---
Поаккуратней в выражениях.Правило 1 форума никто не отменял. Я по поводу "Не ругайтесь.."
39 shuhard
 
20.10.11
15:54
(38) вежливо так,
шла бы в свою культурную ветку модерировать
40 be-may
 
20.10.11
16:00
(39) /*не менее вежливо*/ Форум общий. Тут нет "моих веток".
41 DailyLookingOn Sunset
 
20.10.11
16:01
О, УППисты.
Валяюсь.
Один RayCon что-то знает.