Имя: Пароль:
1C
1С v8
Учет НДС в Бухгалтерии Предприятия
,
0 miramax7
 
21.10.11
16:44
Существует ли литература или может сайт какой, где можно найти информацию про разные интересные случаи начисления НДС с точки зрения программиста? Ну там на каких регистрах что должно накапливаться, по каким алгоритмам рассчитываться и закрываться. Где можно посмотреть результаты расчета.
Возможно, на этом говорят на разных спецкурсах, но не вариант, так как надо срочно.
Или остается вариант только в коде ковыряться? Наличие подобных материалов сильно помогло бы ускорить процесс.
1 bazvan
 
21.10.11
16:45
ИТС там все есть
2 Hipernate
 
21.10.11
16:47
Читай НК РФ.
3 Aleksey
 
21.10.11
16:50
(21) Не поможет. Ибо переодически меняется. Я уж не говорю про координальные отличия между 1.6 и 2.0
4 Hipernate
 
21.10.11
16:57
(3) в коде ковырятся не поможет, ибо надо знать предмет в первую очередь, а складывать да вычитать и дурак сумеет
5 Bell
 
21.10.11
18:48
Надо определить область применения, затем будет проще...
6 RayCon
 
21.10.11
19:12
Учет НДС в типовом решении 1С:Бухгалтерия предприятия 8

Целью этой статьи является систематизация методологии учета НДС в тивом решении 1С:Бухгалтерия 8. Статья охватывает полный цикл ведения учета НДС в информационной базе, начиная с настроек учетной политики и заканчивая формирование Книг покупок и продаж. Я постаралься описать самые разные ситуации (в том числе достаточно специфические) связанные, с расчетами по НДС и их отражением в информационной базе. Например в статье рассмотрен пример "Строительство объектов основных средств собственными силами (хозспособ)". В общем хотелось бы понять несет ли данная статья ту прикладную пользу, которая предполагалась при написании.

http://infostart.ru/public/93039/

P.S. От себя замечу, что пока не читал.
7 Bell
 
21.10.11
19:29
Я сейчас правлю раздельный учет (там у 1С есть методические проблемы).
8 truba
 
21.10.11
19:56
Задам такой холиварный вопрос:
Учет взаиморасчетов с контрагентами на 60х счетах в разрезе ставок НДС. Цель - указывать в ПП в "т.ч. НДС 10% 50 руб, НДС 18% 30 руб.". Когда идет вал отгрузок по договору а оплаты раз в неделю двумя суммами, покрывающими частично эти поставки. Как народ ставит учет?
9 DrShad
 
21.10.11
20:00
(8) а нафига такая инфа в аналитике 60-го счета?
10 shuhard
 
21.10.11
20:02
(8) не холиварный вопрос,
у меня УПП и учет разделен по ставками НДС заказами и РТиУ,
иначе зачесть НДС  с авансов не возможно, а так 1 строчка в формировании книги покупок и оп-ля
11 truba
 
21.10.11
20:02
(9) автор вопроса не очень любит запускать параллельный движок забаланса.
12 truba
 
21.10.11
20:04
(10) поясни пожалуйста, ибо я открываю УПП только когда хочу сильно испугаться
13 DrShad
 
21.10.11
20:04
(11) а кто сказал про забаланс?
14 shuhard
 
21.10.11
20:08
(12) а что объяснять

моя контора торгует 18% и без НДС
если использовать типовую, то зачет НДС с аванса идет по взаиморасчету, т.е.
ты продал лицензию без НДС, а НДС с аванса зачелся и наоборот, отгрузил кассовое оборудование, а зачет не тути

посему у меня заказ покупателя режется на три дольки и по каждой своя отдельная РТиУ
15 truba
 
21.10.11
20:10
(13) Смотри: 60е счета традиционно показывают расчеты с контрагентами. Контр делает десятки отгрузок в день с разными ставками НДС: без, 10,18. Они идут по одному договору. Получатель раз в неделю оплачивает задолженность. 1000 0000 руб. Бухи бухтят что в платежке нужно указывать ставку НДС соответственно что бы ее указать нужно знать сколько товара было отгружено именно по этой ставке. Если здесь в самой методике учета ошибка - буду рад, ибо отходить от типовых мне не хочется.
16 DrShad
 
21.10.11
20:12
(15) вот ты сказал что открываешь УПП только чтоб испугаться

как бы ты решил сие на БП? к примеру
17 DrShad
 
21.10.11
20:13
+(16) вот никогда не решал эту проблему, но вполне представляю как не меняя особо конфу решить задачу
18 truba
 
21.10.11
20:14
(16) ответ на этот вопрос я и ищу
19 DrShad
 
21.10.11
20:15
(18) наведу на мысль расчеты не по договору в целом а по расчетным документам
20 truba
 
21.10.11
20:20
(14)(19) понял. еще нюанс: отгрузок действительно тысячи в месяц и задваивать все документы как то тоже грустно.
(19) тоже понял. От себя мне бы хотелось отстоять на 60м счете аналитику контр/договор в ее привычном виде. Вот смысла в третей аналитики документах не вижу, но заказчик хочет себе такой дополнительный геммор.
21 DrShad
 
21.10.11
20:22
(20) ну не такой уж и гемор, если им это надо - будет себе по ФИФО закрывать и все
22 truba
 
21.10.11
20:26
(21) отлично. Имеем контр/договор/документ. Каким бы мне образом без использования забаланса получить сумму задолженности в разрезах ставок НДС? Желательно без изменений типовой вообще. И что бы модуль логистики не трогать
23 DrShad
 
21.10.11
20:31
(22) ну ты даешь
у тебя же будут остатки долга в разрезе доков? ты из них не можешь вытащить итог НДС по разным ставкам
24 DrShad
 
21.10.11
20:31
+(23) все больше убеждаюсь что требование знания типовых конфигураций таки обосновано
25 truba
 
21.10.11
20:40
(24) хорошо. Вот обратный пример. Отгрузка на 100 руб. 43руб 10%, 57 18%.
Оплата 25 руб по ставке 10% - указанная только в платежке.
26 bazvan
 
21.10.11
20:42
(23) могу ОООЧЕНЬ легко, не прибегая к регистрам (которые были в 1С 1.6
27 truba
 
21.10.11
20:45
(26) ребята, все это хорошо в допущении что доки закрываются копейка в копейку. А мне нужно что бы док закрывался по ставке 10, но не был закрыт по ставке 18, т.к. платежа по ставке 18 не было. зато закрывался уже следующий док по ставке 10
28 truba
 
21.10.11
20:45
в типовой это есть?
29 DrShad
 
21.10.11
20:48
(27) вот какаянафиг разница по какой ставке была платежка? поле ставка НДС в платежка куда кроме как для формирования печатной формы идет?
30 DrShad
 
21.10.11
20:49
+(29) да и в платежке я могу списком указать накладные с разной ставкой и что долга делать по-твоему?
31 DrShad
 
21.10.11
20:50
сорри за очепятки - чутка принял уже
32 truba
 
21.10.11
20:50
(29) когда то давнооо, когда я еще читал по этой теме, П/П со ставкой НДС было требованием Налоговой для зачета НДС.
(31) фигня вопрос.
33 DrShad
 
21.10.11
20:55
(32) когда-то давно и НДС то не было, так что ж теперь
34 БибиГон
 
21.10.11
21:00
35 truba
 
21.10.11
21:03
принято, буду копать туда.
36 bazvan
 
21.10.11
21:04
(27) (28) если я не туплю у 1Сру так и сделано, сначало минимум (тоесть 10 закрывается). Счас несколько лень глядеть я уже тяпнул:(((
37 Snovy
 
21.10.11
21:08
(9) В конце года ВСЕ уткнутся в этот вопрос. Т.к. в отчете ДДС (форма 4) денежные потоки по поставщикам и покупателям нужно показывать БЕЗ НДС, а потоки НДС выносить в отдельную строку вкупе с 68 счетом (начислено - вычет - уплачено + получено из бюджета)....
38 bazvan
 
21.10.11
21:25
(37) И чЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ в очередной раз дебилы из минфина разошлись с дебилами из ИФНС.
Это их дебильные проблемы
39 Snovy
 
21.10.11
23:56
(38) Брось, ИФНС тут ни при чем, это правила МСФО - не фиг деньги вместе с налогами считать... Для типовой это труба, если не смерть... и все из-за маленького ПБУ 23. Скорее всего 1С наплюет на это, типа сами ручками все вычтете (в том числе и расчеты по посредникам, по ЦБ и прочим несущественным денежным потокам - по новому справочнику видов ДДС в целях ПБУ 23 я уже в ветках прошелся, сегодня вдруг внезапно мне показали в типовой покупку валюты за счет комитента - смех и грех...)
40 shuhard
 
22.10.11
13:32
(37) тебя губит привычка всё брать из Рг бухгалтерии,
а между тем нет проблем собрать отчет запросом из ТЧ "расшифровка платежа", который есть у всех "денежных" документов в типовых,

что собственно 1С и сделает