|
Корректировочные счета-фактуры | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Aleksei85
26.10.11
✎
11:31
|
Коллеги, добрый день!
Правильно ли я понимаю, при изменении цены отгруженного товара, нужно сделать сторно реализации №1 суммой 100 без НДС, ввести новую реализацию№2 (с измененной ценой) суммой 120 без НДС. При этом НДС будет уже правильный (нужный) в реализации №2. И новая счет-фактура №3 подтянется к реализации №2 автоматом на сумму 120 без НДС. Тогда как правильно пользваться корректировочной счет-фактурой? Она же опять сделает разницу 20 в книгу продаж. Итого получим 140 вместо 120...или я что-то не правильно понимаю? |
|||
1
Aleksei85
26.10.11
✎
11:36
|
расскажите плиз кто как пользуется корректировочной счет-фактурой, какова должна быть правильная последовательность действий при изменении цены реализации..
|
|||
2
Aleksei85
26.10.11
✎
11:54
|
есть:
1. Реализация №1, сумма без НДС = 100, НДС = 20. Сделалась запись в регистре НДС предъвленный: сумма без НДС 100, НДС 20. Сформировались записи книги продаж на основании, как я понимаю, НДС предъявленный. Запись попала в книгу продаж: как 100 и 20. 2. Изменилась цена, делаем сторно реализации №1, НДС предъвленный сторинировался в том числе. Как -100 и -20 3. Делаем новую реализацию, сумма без НДС = 120, НДС = 30. Сделалась запись в регистре НДС предъвленный: сумма без НДС 120, НДС 30. После того как сформируем записи книги продаж, в книгу продаж попадет 120 и 30. 4. При этом, если сделать еще сверху корректировочную счет-фактуру, то еще в книгу продаж опять попадут какие-то дополнительные суммы. На каком этапе ошибка? |
|||
3
НуВотКак
26.10.11
✎
11:57
|
(0) я бы сделал новую расходную накладную и новую счет-фактуру, а нах мне какието корректировочные и покупателю нах?
|
|||
4
Aleksei85
26.10.11
✎
11:58
|
так новый же механизм корректировочных счет-фактур с 1 октября
|
|||
5
Aleksei85
26.10.11
✎
11:59
|
мы должны покупателю ее выставить и в книге продаж указать как-то, что была корректировочная счет-фактура
|
|||
6
НуВотКак
26.10.11
✎
12:01
|
(4) Вот еслиб был случай в разных кварталах яб еще подумал
(5) ПОЧЕМУ? |
|||
7
Aleksey
26.10.11
✎
12:02
|
(4) И охота вам по минному полю ходит и доказывать инспектору что вы правильно поняли закон, и это она ошибается?
|
|||
8
Aleksei85
26.10.11
✎
12:02
|
в разных кварталах и есть
|
|||
9
Aleksei85
26.10.11
✎
12:03
|
а как тогда пользоваться этой корректировочной счет-фактурой в 27 релизе которая?
|
|||
10
НуВотКак
26.10.11
✎
12:06
|
(9) а вот как понимаешь так и пользуйся
|
|||
11
shuhard
26.10.11
✎
12:10
|
(9) распечатать http://buh.ru/document.jsp?ID=1900 и раздать бухам
|
|||
12
Aleksei85
26.10.11
✎
12:21
|
хорошо, я распечатаю, раздам бухам, что тогда не нужно делать в описанных мною действиях?
|
|||
13
Aleksei85
26.10.11
✎
12:22
|
я для себя хочу понять, что я не так понимаю...
|
|||
14
shuhard
26.10.11
✎
12:22
|
(12) а потом сам прочти
|
|||
15
Aleksei85
26.10.11
✎
12:23
|
нужно ли делать новую реализацию и сторно?
|
|||
16
Aleksei85
26.10.11
✎
12:24
|
ответь плиз на этот принципиальный вопрос
|
|||
17
Молодой 1Снег
26.10.11
✎
13:45
|
(0) Все не так!
Никаких сторно делать не надо. Просто вводишь на основании выданного счета-фактуры Корректировочный счет-фактуру и указываешь новую цену 120. После этого у тебя появляется дополнительный лист книги продаж. Вот и все. |
|||
18
tg30000
26.10.11
✎
13:46
|
(17) +1
|
|||
19
Sara_Crow
22.11.11
✎
11:42
|
А как же продажи? Ведь реализация тоже изменилась.. а как же акт сверки?
|
|||
20
hhhh
22.11.11
✎
11:50
|
(19) вроде по продажам ничего не изменилось. Как раньше делали так и теперь. Суть корректировочной счет-фактуры вроде не в этом - а в манипуляциях с налоговыми периодами, то есть в какой период счет-фактура попадает и на какой лист книги продаж записывается. Ну то есть чтобы не перепечатывать всю книгу продаж, а сделать корректировку.
|
|||
21
Монтировка
29.11.11
✎
12:40
|
так все-таки, что с реализацией делать? ведь нужно менять проводку 62-90. что с ней-то делать?
|
|||
22
Aleksei85
13.12.11
✎
17:57
|
судя по-всему у народа такая же проблема......
так кто-нибудь даст ответ на этот последний вопрос? еще раз сам вопрос: что делать с первоначальной реализацией? Я понимаю это так: первоначальную реализацию сторнировать, потом создавать новую, но уже чтобы счет-фактура обычная не заводилась.. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |