Имя: Пароль:
1C
1С v8
Почему в отчет "Книга покупок" попадают все документы, а не за указанный период?
0 Alex_Dug
 
30.10.11
19:10
Ситуация:
Стоит типовая БП (платформа 8.2, релиз 2.0.28.3), необходимо сформировать отчет "Книга покупок". Захожу: Меню->Покупка->Ведение книги покупок->Книга покупок.
Указываю нужный интервал = 3 квартал (01.07.2011 - 30.09.2011) и формирую отчет.
Результат:
В отчете все счет-фактуры и поступления начиная с 2010 года до 30.09.2011 года! При чем за 2010 год документы сформированы автоматически т.к. летом 2011 года переходили с БП 1.6 (платформа 8.1) на редакцию БП 2.0 (платформа 8.2) и переносили остатки на 01.01.2011г.
Вопрос:
Почему в отчет "Книга покупок" с заданным периодом (01.07.2011 - 30.09.2011) попадают все документы начиная с 2010 года по 30.09.2011 г.?
Как сформировать "Книгу покупок", чтобы документы в отчете отражались только в заданном интервале времени?
1 ДенисЧ
 
30.10.11
19:12
"При чем за 2010 год документы сформированы автоматически т.к. летом 2011 года переходили"

документы сформированы июлем. Ваш КО
2 vqwy
 
30.10.11
19:17
(0) ввод начальных остатков по ндс проверь
3 vqwy
 
30.10.11
19:17
+(2) дата особенно
4 Alex_Dug
 
30.10.11
19:45
(1) Документы по вводу начальных остатков все сформированы от 31.12.2010г (0:00:00). Что значит "... Ваш КО"?
(2) ввод начальных остатков по ндс корректировали ручками после перехода на БП ред.2.0, т.к. не совсем хорошо они перенеслись из БП ред.1.6. Но вконце концов ОСВ на 01.01.2011 в старой и новой БП сошлись. Что там проверить?
5 Alex_Dug
 
30.10.11
19:57
Ни как не пойму причину, ведь в принципе если интервал времени в отчете устанавливается, то и все данные в отчете должны быть в этом интервале. А в отчетах "Книга покупок", "Книга продаж" выводятся данные с начала 2010г. по 30.09.2011г. независимо от выбранного периода!
Подскажите, плз, поподробней возможную причину?
6 Buster007
 
30.10.11
20:05
потому, туда попадают все данные, которые ранее не были отражены книге покупок/продаж.
А 3ий квартал это значит ДО, а не между 01.07-30.09
7 Bell
 
30.10.11
20:39
...т.е. все книги формировать заново... Сам попал на такое же.
8 Buster007
 
30.10.11
21:03
(7) не ) не пугай так его )
если в прошлые периоды, до переноса остатков в учете НДС все было нормально, т.е. все книги покупок/продаж формировались нормально (без корректировок потом вручную), а заполнялись только автоматически и проводились, то никаких косяков не должно быть.
А чтобы выровнять теперь книги, вызывайте специалиста, либо разбирайтесь сами... ) дело не быстрое, но лучше 1 раз всё сделать, чтобы всё автоматом заполнялось, а потом не тратить особо много времени... либо удаляйте кривые строки из документа Формирование записей книги покупок/продаж, но знайте, что все равно придете к тому со временем, что вызовите специалиста, только уже стоить гораздо больше будет.
9 Alex_Dug
 
31.10.11
06:16
(7) А если книги формировать заново, то это заново - есть дата ввода остатков? и с этого момента, т.е. с 31.12.2011г. необходимо все переформировывать???
(Пока спрашивал, понял что третьего не дано!)
10 Alex_Dug
 
31.10.11
06:30
(6) а для чего тогда устанавливается интервал дат в настройках отчета (дата начала - дата конца)?
11 victuan1
 
31.10.11
06:30
(0) Сделай книгу за 1 кв 2011 года. Что видишь?
12 victuan1
 
31.10.11
06:31
(10) Период регистрации покупок в книге, а не период входящих счет-фактур.
13 360i
 
31.10.11
07:01
(11) Отчет берет данные из документа "формирование книги покупок" в нем косяк ищи. + Попробуй книги за предыдущий период в 2.0 сформировать, тогда лишние записи уйдут из текущей книги.
14 Erhov_egor
 
31.10.11
07:51
для чего конфигуратор то придумали или отладчик?для того что бы они просто существовали
15 Alex_Dug
 
31.10.11
08:38
(11) Сделал книгу покупок за 1 кв 2011 года => отражаются данные за 1 квартал и немного ерунды из 2010 года!
16 Alex_Dug
 
31.10.11
08:40
(14) да прежде чем лезть в кофигуратор и отладчик надо с системой разобраться! иначе чего конфигурить будешь? или через конфигуратор понимать систему формирования книг?
17 Alex_Dug
 
31.10.11
08:43
(13) т.о. для начала один-за-другим перепроводим все документы "формирование книги покупок" и "формирование книги продаж" => разбираемся!!!!)
спасибо
:)
18 victuan1
 
31.10.11
08:52
(10) Они пересекаются с теми фактурами, которые попали во 2 кв 11?
Может частично (и даже по сумме) попали фактуры в разные периоды?
19 RayCon
 
31.10.11
12:09
По уму, конечно, надо остатки выверять, как предложено в (2). Но поскольку данные по НДС записываются в регистры накопления, т.е. нарастающим итогом, то можно схитрить, и поступить так, как предложено в (13):

>Отчет берет данные из документа "формирование книги покупок" в нем косяк ищи.
>+Попробуй книги за предыдущий период в 2.0 сформировать, тогда лишние записи уйдут из текущей книги.

Правда, с небольшими уточнениями: документ называется "Формирование записей книги покупок", и формировать надо не сами "книги за предыдущий период", т.к. это - отчеты, а именно документ "Формирование записей книги покупок" за предыдущий период, на основе которого строятся отчеты "Книга покупок".
2 + 2 = 3.9999999999999999999999999999999...