|
БУХ УПП не заполняет сумму при списании с 41-го счета | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
ЭЦ
07.11.11
✎
15:31
|
ГОСПОДА АХТУНГ
Был выполнен перенос остатков из БУХ 7.7 в УПП 8.2 автоматически сформировался док "реализация товаров и услуг" все реквизвиты заполнены При его проведнении в проводке 45.01 - 41.01 количество не равно 0 а сумма равна 0 В чем тут дело и как с этим бороться Прошу подсказать. |
|||
1
shuhard
07.11.11
✎
15:33
|
(0) РАУЗ ?
|
|||
2
neomarat
07.11.11
✎
15:33
|
регистры не правильно перенесли
|
|||
3
ЭЦ
07.11.11
✎
15:39
|
(1) ЙЕС ЫТ ЫЗ
(2) Какие регистры имеете в виду? Все переносилось стандарными правилами. Обе конфы не правленные. |
|||
4
shuhard
07.11.11
✎
15:43
|
(3) а с кого бодуна РАУЗ тебе стоимость двинет при комиссии ?
сделай отчет комиссионера рассчитай себестоимость а то чуть что АХТУНГ |
|||
5
ЭЦ
07.11.11
✎
15:48
|
Я извинияюсь, но у нас сумма равна 0 вне зависимости от комиссионный товар или не комиссионный. а настройках указано списание по среднему. Остаток на 41 по данной нмоенклатуре имеется.
Чего еще не хватает. |
|||
6
Naumov
07.11.11
✎
15:51
|
не хватает расчетаСебестоимостВыпуска
|
|||
7
shuhard
07.11.11
✎
15:52
|
(5) [Чего еще не хватает.]
если речь о передаче на комиссию, то: сделай отчет комиссионера рассчитай себестоимость если Продажа собственного товара, то рассчитай себестоимость если продажа принятого на комиссию, то установить переключатель в ТЧ и рассчитай себестоимость |
|||
8
ЭЦ
07.11.11
✎
16:10
|
"расчитай себестоимость" - это как прошу подсказать (если интересует только бух учет).
|
|||
9
shuhard
07.11.11
✎
16:12
|
(8) может стоит отойти от УПП с РАУЗ на пару шагов и почитать книжки,
тебя ведь порвут на проекте |
|||
10
shuhard
07.11.11
✎
16:14
|
(9) книжка здесь:
http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=301 |
|||
11
ЭЦ
07.11.11
✎
16:15
|
(9) это безусловно. Но щас из всего переноса осталось только сформировть сумму на 45-41. Все остальное вроде чики пики.
|
|||
12
shuhard
07.11.11
✎
16:16
|
(11) да ты чё,
сделай требование-накладную на 44 счет и позырь проводки |
|||
13
ЭЦ
07.11.11
✎
16:21
|
(12) Док "Реализация" сформировался автоматически. Он проводится но двигает только количество , а сумма не двигается.
Вот и думею толи надо месяц закрыть, толи еще чтото. |
|||
14
shuhard
07.11.11
✎
16:27
|
(13) ты не понимаешь устройства РАУЗ,
первый же проведенный в ручную документ вызовет у бухов шок |
|||
15
shuhard
07.11.11
✎
16:29
|
(13) а по передаче на комиссию повторюсь:
проводки делает отчет комиссионера, при этом проводка РТиУ сторнируется |
|||
16
ЭЦ
07.11.11
✎
16:50
|
(14-15) У нас же оптовая торговля. нету никаких спецификаций и переделов. На складе (на 41ом) 100 шт колготок на общую сумму 1000 руб.
Отгрузили 100шт колготок. Вопрос на какую сумму мы отгрузили этих колготок? Все! чего тут расчитывать. |
|||
17
ЭЦ
07.11.11
✎
16:52
|
И нужен нам только БУХ Учет
|
|||
18
shuhard
07.11.11
✎
16:57
|
(16)
(17) ты нам эту лапшу на уши вешаешь или себе ? |
|||
19
Базис
naïve
07.11.11
✎
17:03
|
Что вы делаете в УПП, если вам нужен только бух учёт?
|
|||
20
ЭЦ
07.11.11
✎
17:11
|
Да причем здесь "лапша" Все делается по стандартной методике переноса.
Обе конфы не правленные. Автоматчески создается документ, который двигает количество и не двигает сумму. В итоге 41 и 45 счета не совпадают с 7.7, ни про какой расчет себестоимости в методе переноса остатков сказано не было. |
|||
21
ЭЦ
07.11.11
✎
17:12
|
(19) есть тут люди которые хотят УПП
|
|||
22
neomarat
07.11.11
✎
17:14
|
ну так если у тебя остатки не совпадают при переносе, начинай оттуда.
|
|||
23
shuhard
07.11.11
✎
17:15
|
(20) Оооооооооооооо,
во всём виновата методика |
|||
24
neomarat
07.11.11
✎
17:17
|
ставь партионный учет. Списание партий при проведении, получи тормоза, но расчет себестоимости будет сразу делаться за исключением закрытия
|
|||
25
shuhard
07.11.11
✎
17:25
|
(24) а может цель внедрения отказ от хронологии ?
|
|||
26
ЭЦ
07.11.11
✎
18:00
|
В методике напаисано :
" 2.6.3. Для формирования остатков по счету 45 «Товары отгруженные» документом «Оприходование товаров» формируются остатки товаров на вспомогательных складах на дату, предшествующую дате ввода остатков. Для каждого контрагента и договора создается вспомогательный склад в группе складов «Вспомогательные для переноса переданных товаров». Затем документом «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Отгрузка без перехода права собственности» оформляется передача материальных ценностей покупателю." И ни прокакой расчет себестоимости не сказано. Возможно надо после переноса еще и месяц закрывать и там считсть себестоимость? |
|||
27
shuhard
07.11.11
✎
18:02
|
(26) мне пох,
топик закрыт |
|||
28
Натажко
07.11.11
✎
18:04
|
Можно в учетной политике указать в пункте "Формирование учетных цен" вариант "по прямым затратам", а то по умолчанию там стоит "по плановым ценам", а сами плановые цены никто не вносит.
|
|||
29
ЭЦ
07.11.11
✎
18:18
|
(28) Да ! Совершенно верно. Теперь подвинулась и сумма.
Осталось теперь понять, чем нам грозят эти прямые затраты и чем они хуже плановых цен. |
|||
30
Натажко
07.11.11
✎
19:08
|
(29) На документообороте отразиться не должно. Думаю, в производительности беда, т.к. получить плановую цену из регистра наверняка быстрее, чем рассчитывать прямые затраты
|
|||
31
shuhard
07.11.11
✎
20:23
|
(30) не вздумай так ответить на сертификации
прямые затраты требуют хронологии, что в корне противоречит РАУЗ |
|||
32
Натажко
08.11.11
✎
07:02
|
(31) Я вроде даже у Фарита такую фразу услышала. Имеется ввиду, что документы оформляются те же самые :) Если чего-то не получилось по прямым затратам посчитать сейчас, то РСВ всё подтянет в конце месяца всё равно.
А сертификация у меня дистанционная. Даж не знаю, хорошо это или плохо %) Но всё равно спасибо! :) |
|||
33
shuhard
08.11.11
✎
08:00
|
(32) дело не в документах
не работает по факту если ОПзС 01 ноября, а ТН к нему 07 |
|||
34
ЭЦ
08.11.11
✎
09:10
|
ГОСПОДА !
Сильные мира сего не хотят прямые затраты. Хотят плановые цены. тем более, что документы по при переносе данных автоматически создался док "Установка цен номенклатуры" с типом цен плановая себестоимость. Однако Дт45-Кт41 Сумма = 0 :-( при том что количество <> 0. Вопрос Почему такая напасть и что может быть не так? |
|||
35
neckto
08.11.11
✎
09:19
|
Проверь константу Тип цен плановой себестоимости номенклатуры
|
|||
36
ЭЦ
08.11.11
✎
10:53
|
В константе выбрана Плановая цена
|
|||
37
ЭЦ
08.11.11
✎
14:04
|
Так все вроде получилось !!!.
Проблема была в том что цены указанные в документе Установка Цен и в Константе не сопадали. После синхронизации сумма появилась. |
|||
38
ЭЦ
08.11.11
✎
14:09
|
Теперь имеем новую странность.
В учетной политике установили порядок формирования цен - по прямым затратам - при этом сумма при проведении реализации все равно формируется. Но почемуто она не совпадает с суммой указанной в документе отличие на 2 копейки при общей сумме 4015833.18 руб. В итоге эти 2 копейки зависают на складе. В чем тут может быть дело? |
|||
39
eklmn
гуру
08.11.11
✎
14:20
|
___|___|___|___|___|___
_|___|___|___|___|___|_ ___|___|___|___|___|___ _|___|___|___|___|___|_ |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |