День добрый! Возникла небольшая трудность в ЗиК.
Есть несколько сотрудников, перед которыми в августе образовалась задолженность по ЗП. В сентябрь она перенесена документом накопленная задолженность и в сентябре учтена при выплате ЗП. Но долг никуда не девается и образуется начальное сальдо. Причем воспроизводя такую ситуацию на чистой базе, все получается нормально: в январе делаю задолженность, переношу в февраль и в нем выплачиваю ЗП больше на эту сумму и долг исчезает без всяких сальдо.
Не могли бы вы подсказать, в чем может быть разница и на что стоит обратить внимание?
Задолженность за предприятием не переносится.
Накопленная задолженность просто выравнивает суммы в Расчетном листке и не более.
Выплачивать надо за месяц образования задолженности.