Имя: Пароль:
1C
1С v8
Дт 43 Кт 43
0 Taffy
 
08.12.11
16:04
Подскавжите пожалуйста,одна часть полуфабрикатов отправляется в производство как сырье.другая как товар на продажу.нужно чтобы при отправке в производство формировалась проводка дт 43 кт 43.как это можно  сделать?
1 John83
 
08.12.11
16:08
может все таки на 20(23) или 10ый?
а так в самом ОПзС укажи 43ий счет, правда не знаю, чего прога там насчитает тогда
2 shuhard
 
08.12.11
16:09
(0)[нужно чтобы при отправке в производство формировалась проводка дт 43 кт 43]
пить меньше надо
3 Buster007
 
08.12.11
16:10
(0) а потом вызывайте специалистов, пусть тоже поржут )
4 Taffy
 
08.12.11
16:12
:)пусть поржут.задача такая стоит
5 valeriy vm
 
08.12.11
16:16
Кт 21 Дт 43
Кт43 Дт 90.1
Так надо наверное
6 alxxsssar
 
08.12.11
16:16
а в чем проблема то? операцию  сделать или допилить процедуры проведения документов или еще чего?
7 Taffy
 
08.12.11
16:17
Кт 21 Дт 43
Кт43 Дт 90.1 и как добиться такой проводки?
8 valeriy vm
 
08.12.11
16:18
(7)это за деньги
9 Taffy
 
08.12.11
16:20
спасибо.сама разберусь.
10 hhhh
 
08.12.11
16:20
(7) книжку почитайте, там у вас должна быть такая желтая в коробке, описание конфигурации бухгалтерия.
11 ДемонМаксвелла
 
08.12.11
16:21
Ещё смешные проводки
Дт 50 Кт 26 - напечатали денег
Дт 26 Кт 50 - сожгли деньги
Кто ещё какие знает?
12 valeriy vm
 
08.12.11
16:21
(9)ОПзС + Реализация Товаров и услуг
13 valeriy vm
 
08.12.11
16:23
(11)51 счет пожалуста Кт 51 Дт 91
26 это на затраты, налоговые риски)))
14 valeriy vm
 
08.12.11
16:23
а интересно как учитывают в БУ и НУ в производстве денежных знаков)))
15 hhhh
 
08.12.11
16:25
(11) а почему смешная? Нормальная проводка. Например, 2 склада, переместили продукцию с одного склада на второй, получаем проводку

Дт 43 Кт 43
16 Taffy
 
08.12.11
16:25
спасибо вам.вы все такие умные.:)
17 Taffy
 
08.12.11
16:27
это упп.да. с помощью перемещение товаров выходит дт 43 кт 43
18 shuhard
 
08.12.11
16:27
(17) ты тупее своих бухов
19 ДемонМаксвелла
 
08.12.11
16:27
(15) ещё при комплектации может такое быть
но в контексте смешно
20 valeriy vm
 
08.12.11
16:30
(15)Автор указал что при отправке полуфабриката в производство и реализация полуфабриката. Такое это перемещение между складами?
21 valeriy vm
 
08.12.11
16:33
Дт 21 Кт 20 это Требование накладная Списали в производство
Кт 20 Дт 43 это ОПзС выпустили продукцию
Кт 43 Дт 90 это Реализация продали
можно попробовать и Кт 21 Дт 90 это Реализация продали полуфабрикат
счета нужно проставить в документах соответсвенно
22 shuhard
 
08.12.11
16:35
(21) можно подумать, что нет:
Дт 20 Кт 43 ТН
Дт 43 Кт 20 ОПзС
23 hhhh
 
08.12.11
16:35
(21) у автора другая ситуация: одна часть полуфабрикатов ушла на производство, другую продали. А у вас здесь только производство.
24 Taffy
 
08.12.11
16:37
я конечно понимаю,что вы все умные,работаете более 5 лет с 1с,все вам известно,но можно не переходить на оскорбления.я работаю с упп 3 день.и пытаюсь понять что и как работает.
спасибо всем за помощь!
25 valeriy vm
 
08.12.11
16:37
(23)Не правда
Кт 21 Дт 90 Вот это реализация полуфабриката
26 valeriy vm
 
08.12.11
16:38
(24)Мы пытаемся понять точнее что вам надо чтоб лучше помочь.
27 Базис
 
naïve
08.12.11
16:39
Ни фотки, ни мозгов, пишет с ошибками, учиться не хочет. Бессмысленная ветка.
28 valeriy vm
 
08.12.11
16:39
(22)Разве полуфабрикаты учитываются на 43 счете? 21 счет посмотрите внимательно
29 Maxus43
 
08.12.11
16:39
налетели то, заклевали то...
30 valeriy vm
 
08.12.11
16:40
(27)Пофиг фотка уже, дело к концу рабочего дня, день добить надо)))
31 shuhard
 
08.12.11
16:42
(28) 43 корреспондируется с 20 в обе стороны
http://wiki.klerk.ru/index.php/43_счет
32 Taffy
 
08.12.11
16:43
мозги у меня есть!учиться я хочу!
33 Maxus43
 
08.12.11
16:43
(32) кто задачу ставил?
34 Taffy
 
08.12.11
16:44
заказчики
35 valeriy vm
 
08.12.11
16:44
(31)Причем здесь куда может быть корреспонденция с 43? Полуфабрикаты как правильно учитывать в БУ?
36 shuhard
 
08.12.11
16:45
(35) заказчикам мозг ипи
37 Maxus43
 
08.12.11
16:45
есть подозрение что тебя просто проверяют как раз на наличие мозга. Если бух говорит что проводка 43-43 это передача части в производство а части на реализацию - то так и есть.
(34) Озвуч всю задачу, ибо не может быть такой постановки
38 valeriy vm
 
08.12.11
16:46
(36)?
39 valeriy vm
 
08.12.11
16:47
(37)Есть подозрение на производстве такой же заказчик как Таффу
40 Taffy
 
08.12.11
16:49
всем спасибо.тема закрыта!!!
41 Maxus43
 
08.12.11
16:49
а вдруг она моллодая да красивая а вы так нехорошо себя ведёте
42 valeriy vm
 
08.12.11
16:50
(40)Нееееет день рабочий еще не кончился)))
Так у тебя все получилось? Я вроде разжевал не много тебе?
43 valeriy vm
 
08.12.11
16:51
Мы щас еще позвоним Таффу))) спросим как там дела)))
44 Taffy
 
08.12.11
16:51
Maxus43 да вы правы.а в этом вопросе проще разобраться самой-чем ваши оскорбления выслушивать!!!!
45 Maxus43
 
08.12.11
16:53
(44) не бери в голову, редко так набрасываются
46 valeriy vm
 
08.12.11
16:53
(44)Сори за тон.
47 Taffy
 
08.12.11
16:57
позвоните и узнайте как у меня дела:)
48 Taffy
 
08.12.11
16:57
делаю:)
49 RayCon
 
08.12.11
21:54
(0)
>нужно чтобы при отправке в производство формировалась проводка дт 43 кт 43

Не нужно!
50 Emvika
 
08.12.11
22:27
(49) да уж... а некоторые очень хотят...
у меня есть один "бухгалтер", которая утверждает, что на 20 затраты вешать вообще необязательно, нужно сразу на 90...
51 hhhh
 
08.12.11
23:01
(25) да, был неправ, не заметил эту строчку.
52 RayCon
 
09.12.11
00:17
(50) Может, где и необязательно, но не в России. :)
53 Emvika
 
09.12.11
01:45
(52) а главное аргументация железная: "всё равно ведь себестоимость на 90 счет попадет"... после этого у меня аргументы заканчивались... ;))
54 Конфигуратор1с
 
09.12.11
01:55
(53) я вот в таких ситуациях начал применять достаточно высокоэффективную тактику - пугливым достаточно сказать "Ваше право. Вам сидеть, а не мне, если что", не сильно пугливым написать расписку и подписать, что они берут на себя всю ответственность  за последствия НЕправильного ведения учета. Часто помогает.
55 Zhuri
 
09.12.11
02:30
valeriy vm, дебет слева, кредит справа, а то а глаза аж ломаются от твоей корреспонденции
56 Emvika
 
09.12.11
02:51
(54) да это уже детали и дело техники... там в курс дела был введен финансовый и письменные рекомендации были...

указания по ведению учета я не могу давать - я не аудитор, но обычно говорю, что, возможно, так как вы хотите учитывать, и можно учитывать, но 1С этого не умеет категорически, потому что есть ПБУ, на основании которых строится учет в программе... и озвучиваю примерную сумму настройки под их видение учета (пока ни один не согласился - все кидались читать ПБУ в лучшем случае, в худшем - молча делают так, как я скажу)

правда в данном конкретном случае мне повезло - вовремя пришел новый вменяемый главбух, который пресек эту ахинею на корню
57 Злопчинский
 
09.12.11
04:47
(24) прежде чем работать с УПП - надо ПОУЧИТЬСЯ.. доверили обезъяне гранату... там же защиты от дураков никакой..
58 Ant1773
 
09.12.11
07:27
(11) Лучше так:

Дт 43 Кт 26 Напечатали денег
Дт 50 Кт 43 Передали в кассу

(28) Одна и та же сущность может быть и полуфабрикатом и готовой продукцией. Оприходовали на 43-й, считали что уже все... А оказалось - полуфабрикат, это нормально. План счетов вполне это позволяет.

(49) (52) Я не понимаю что у вас бухгалтер мелочится - рекомендую сразу на 99-й =)
59 valeriy vm
 
09.12.11
08:19
(55)+
(58)План счетов все четко предлагает а человек извращает, с таким подходом на 10 счете полуфабрикаты можно учитывать. 43 - Готовая продукция и ни каких гвоздей!!!
То что готовую вдруг решили передать в производство такое может быть и это нормально.
Объясню подробнее почему полуфабрикаты 21 а не 43! Да потому что 21 это НЗП будет! Вы что на 43 будете НЗП учитывать? И вообще что значит НЗП для учета? Не учите плохому.)
60 shuhard
 
09.12.11
08:25
(59) тяжёлый случай,
ты разницу между рекомендованными и разрешенными проводками не понимаешь
61 valeriy vm
 
09.12.11
08:31
(60)для тебя может быть. Удачи в аудиторских проверках вам)))
62 shuhard
 
09.12.11
08:38
(61) трёп,
судебную практику в студию
63 valeriy vm
 
09.12.11
08:43
(62)Какая судебная практика???)))Аудиторская проверка нужен акт? Конечно его сюда ни кто не даст.Налоговые риски это что-то говорит?
НЗП(Незавершенное производство) ключевое тута.То что кто-то не хочет показывать НЗП дело другое.
Как бы на личности не перешли)
64 shuhard
 
09.12.11
08:50
(63) ещё раз, ты запретил передавать ГП(43) в НЗП(20)
докажи это, чем угодно:
- указами Президента
-законами
-судебными постановлениями
-письмами Минфина и ФНС
-хоть мнением Харитонова
65 valeriy vm
 
09.12.11
09:02
(64)Чем дальше в лес тем больше дров.)))
Я запретил ГП передавать в производство?Где?
Да же Харитонова вспомнили)))Почтенный человек, читаю его литературу.
Вопрос стоит как правильно учитывать производство полуфабрикатов!Полуфабрикаты это не готовая продукция.Что учитывается в НЗП?
66 valeriy vm
 
09.12.11
09:03
67 valeriy vm
 
09.12.11
09:04
надеюсь там нормально изложено для   shuhard?
68 shuhard
 
09.12.11
09:09
(65) [Я запретил ГП передавать в производство?Где? ]
(22) + (28)
69 Taffy
 
09.12.11
09:17
тема закрыта:)разобрались))интересная у вас дискуссия получилась:)спасибо всем большое:)
70 valeriy vm
 
09.12.11
09:22
(69)Привет
(68)Не увидел там о запрете проводки Дт 20 Кт 43, там есть предложение использовать 21 счет для учета полуфабрикатов, что отличается от использования счета 43 для учета полуфабрикатов.
Уже начинаю повторяться)))
71 Taffy
 
09.12.11
09:25
привет:)я поняла:)спасибо:)
72 shuhard
 
09.12.11
09:35
(70) пипец
на прямой вопрос о законности проводки Дт 20 Кт 43
следуют следующие ответы:
- ПФ учитываются на 21
- аудит не пропустит
- возникнут налоговые риски

типичная реакция грамотного ГБ на эту туфту:
- да, ПФ учитываются на 21 счете, а мне надо ГП передать в НЗП
- аудиторы лохи
- налоговые риски - Оооооо
разберёмся подробно:
- НДС - нет риска, зачтенный в составе материалов и покупных услуг НДС зачтен верно
- налог на прибыль - нет риска, ВР в составе ГП попадут в НЗП
т.е. налоговых рисков 0
73 valeriy vm
 
09.12.11
10:06
(72)Все из контекста вырвано и извращено.
сама проводка Дт 20 Кт 43 нормальна. Но для отражения какой хозяйственной операции её используют?Это как одна бух на 10 счете покупные товары учитывала и убежденно требовала где у неё остатки по складу не формируются)))
Не надо вымучивать себя и меня. Ясно что не правильно понял ты поставленный вопрос и пытаешься это щас вытянуть по другому.
74 Taffy
 
09.12.11
11:22
:)справилась!спасибо!
75 Emvika
 
модератор
09.12.11
13:02
(74) после создания тема автору уже не принадлежит, в ней люди могут общаться, даже если тебе это уже неинтересно, вне зависимости от твоего к этому отношения...
77 Taffy
 
09.12.11
13:39
все понятно!без комментариев
78 valeriy vm
 
09.12.11
15:42
(77)Ну вот и фотка. Симпатичная)))
79 Taffy
 
09.12.11
16:20
благодарю:)
80 Ant1773
 
09.12.11
19:41
(66) По Вашей же ссылке:

Полуфабрикаты могут и продаваться на сторону. Новым в Инструкции по применению Плана счетов является дополнение, что полуфабрикаты могут продаваться не только организациям, но и лицам. Если это делается систематически, то должен применяться счёт 43 "Готовая продукция", а не счёт 21 "Полуфабрикаты собственного производства". Но если это эпизодический факт, то на списание проданных полуфабрикатов бухгалтер составляет следующие записи:

Дебет 90.2 "Себестоимость продаж"
Кредит 21 "Полуфабрикаты собственного производства"
Дебет 91.2 "Прочие расходы" Кредит 21 "Полуфабрикаты собственного производства"

С не безызвестного www.buh.ru

И точно также ситуация и с 43-м счетом... Да, естественно сущность-ПФ-ГП, которую собираются дальше перерабатывать - учитывается на 21-м счете, а та что собираются продавать - на 43-м, но реалии жизни... Нельзя сказать производственному цеху - останавливайте производство, для вас полуфабрикатов нет, а то что вы видите на складе - это вас глаза обманывают, это не полуфабрикат - это готовая продукция, хоть и покупателей еще не нашли.
81 Snovy
 
09.12.11
20:03
(0) Моя большая компания решила так:
- все, что идет в производство, должно учитываться на счете 10 в качестве материальных запасов;
- все, что производится, должно учитываться в качестве готовой продукции, т.е. на счете 43;
- торговые компании учитывают все, связанное с продажей в качестве товаров - на счете 41.

В результате простой бизнес процесс блендирования нефтепродуктов закрутился в такую цепочку:
1. Купили нефтепродукты - д41-к60
2. Передали в запасы д10-к41
3. Передали в производство д20-к10
4. Выпустили готовую продукцию д43-к20
5. Передали ГП на продажу д41-к43.

Хотя процесс белндирования - это смешение нефтепродуктов - можно было сделать простой комплектацией 41-41 или, в крайнем случае, прогнать транзитом через 20 счет 41-20-41. Но у нас все по правильному....
Программист всегда исправляет последнюю ошибку.