|
Дт 43 Кт 43 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Taffy
08.12.11
✎
16:04
|
Подскавжите пожалуйста,одна часть полуфабрикатов отправляется в производство как сырье.другая как товар на продажу.нужно чтобы при отправке в производство формировалась проводка дт 43 кт 43.как это можно сделать?
|
|||
1
John83
08.12.11
✎
16:08
|
может все таки на 20(23) или 10ый?
а так в самом ОПзС укажи 43ий счет, правда не знаю, чего прога там насчитает тогда |
|||
2
shuhard
08.12.11
✎
16:09
|
(0)[нужно чтобы при отправке в производство формировалась проводка дт 43 кт 43]
пить меньше надо |
|||
3
Buster007
08.12.11
✎
16:10
|
(0) а потом вызывайте специалистов, пусть тоже поржут )
|
|||
4
Taffy
08.12.11
✎
16:12
|
:)пусть поржут.задача такая стоит
|
|||
5
valeriy vm
08.12.11
✎
16:16
|
Кт 21 Дт 43
Кт43 Дт 90.1 Так надо наверное |
|||
6
alxxsssar
08.12.11
✎
16:16
|
а в чем проблема то? операцию сделать или допилить процедуры проведения документов или еще чего?
|
|||
7
Taffy
08.12.11
✎
16:17
|
Кт 21 Дт 43
Кт43 Дт 90.1 и как добиться такой проводки? |
|||
8
valeriy vm
08.12.11
✎
16:18
|
(7)это за деньги
|
|||
9
Taffy
08.12.11
✎
16:20
|
спасибо.сама разберусь.
|
|||
10
hhhh
08.12.11
✎
16:20
|
(7) книжку почитайте, там у вас должна быть такая желтая в коробке, описание конфигурации бухгалтерия.
|
|||
11
ДемонМаксвелла
08.12.11
✎
16:21
|
Ещё смешные проводки
Дт 50 Кт 26 - напечатали денег Дт 26 Кт 50 - сожгли деньги Кто ещё какие знает? |
|||
12
valeriy vm
08.12.11
✎
16:21
|
(9)ОПзС + Реализация Товаров и услуг
|
|||
13
valeriy vm
08.12.11
✎
16:23
|
(11)51 счет пожалуста Кт 51 Дт 91
26 это на затраты, налоговые риски))) |
|||
14
valeriy vm
08.12.11
✎
16:23
|
а интересно как учитывают в БУ и НУ в производстве денежных знаков)))
|
|||
15
hhhh
08.12.11
✎
16:25
|
(11) а почему смешная? Нормальная проводка. Например, 2 склада, переместили продукцию с одного склада на второй, получаем проводку
Дт 43 Кт 43 |
|||
16
Taffy
08.12.11
✎
16:25
|
спасибо вам.вы все такие умные.:)
|
|||
17
Taffy
08.12.11
✎
16:27
|
это упп.да. с помощью перемещение товаров выходит дт 43 кт 43
|
|||
18
shuhard
08.12.11
✎
16:27
|
(17) ты тупее своих бухов
|
|||
19
ДемонМаксвелла
08.12.11
✎
16:27
|
(15) ещё при комплектации может такое быть
но в контексте смешно |
|||
20
valeriy vm
08.12.11
✎
16:30
|
(15)Автор указал что при отправке полуфабриката в производство и реализация полуфабриката. Такое это перемещение между складами?
|
|||
21
valeriy vm
08.12.11
✎
16:33
|
Дт 21 Кт 20 это Требование накладная Списали в производство
Кт 20 Дт 43 это ОПзС выпустили продукцию Кт 43 Дт 90 это Реализация продали можно попробовать и Кт 21 Дт 90 это Реализация продали полуфабрикат счета нужно проставить в документах соответсвенно |
|||
22
shuhard
08.12.11
✎
16:35
|
(21) можно подумать, что нет:
Дт 20 Кт 43 ТН Дт 43 Кт 20 ОПзС |
|||
23
hhhh
08.12.11
✎
16:35
|
(21) у автора другая ситуация: одна часть полуфабрикатов ушла на производство, другую продали. А у вас здесь только производство.
|
|||
24
Taffy
08.12.11
✎
16:37
|
я конечно понимаю,что вы все умные,работаете более 5 лет с 1с,все вам известно,но можно не переходить на оскорбления.я работаю с упп 3 день.и пытаюсь понять что и как работает.
спасибо всем за помощь! |
|||
25
valeriy vm
08.12.11
✎
16:37
|
(23)Не правда
Кт 21 Дт 90 Вот это реализация полуфабриката |
|||
26
valeriy vm
08.12.11
✎
16:38
|
(24)Мы пытаемся понять точнее что вам надо чтоб лучше помочь.
|
|||
27
Базис
naïve
08.12.11
✎
16:39
|
Ни фотки, ни мозгов, пишет с ошибками, учиться не хочет. Бессмысленная ветка.
|
|||
28
valeriy vm
08.12.11
✎
16:39
|
(22)Разве полуфабрикаты учитываются на 43 счете? 21 счет посмотрите внимательно
|
|||
29
Maxus43
08.12.11
✎
16:39
|
налетели то, заклевали то...
|
|||
30
valeriy vm
08.12.11
✎
16:40
|
(27)Пофиг фотка уже, дело к концу рабочего дня, день добить надо)))
|
|||
31
shuhard
08.12.11
✎
16:42
|
(28) 43 корреспондируется с 20 в обе стороны
http://wiki.klerk.ru/index.php/43_счет |
|||
32
Taffy
08.12.11
✎
16:43
|
мозги у меня есть!учиться я хочу!
|
|||
33
Maxus43
08.12.11
✎
16:43
|
(32) кто задачу ставил?
|
|||
34
Taffy
08.12.11
✎
16:44
|
заказчики
|
|||
35
valeriy vm
08.12.11
✎
16:44
|
(31)Причем здесь куда может быть корреспонденция с 43? Полуфабрикаты как правильно учитывать в БУ?
|
|||
36
shuhard
08.12.11
✎
16:45
|
(35) заказчикам мозг ипи
|
|||
37
Maxus43
08.12.11
✎
16:45
|
есть подозрение что тебя просто проверяют как раз на наличие мозга. Если бух говорит что проводка 43-43 это передача части в производство а части на реализацию - то так и есть.
(34) Озвуч всю задачу, ибо не может быть такой постановки |
|||
38
valeriy vm
08.12.11
✎
16:46
|
(36)?
|
|||
39
valeriy vm
08.12.11
✎
16:47
|
(37)Есть подозрение на производстве такой же заказчик как Таффу
|
|||
40
Taffy
08.12.11
✎
16:49
|
всем спасибо.тема закрыта!!!
|
|||
41
Maxus43
08.12.11
✎
16:49
|
а вдруг она моллодая да красивая а вы так нехорошо себя ведёте
|
|||
42
valeriy vm
08.12.11
✎
16:50
|
(40)Нееееет день рабочий еще не кончился)))
Так у тебя все получилось? Я вроде разжевал не много тебе? |
|||
43
valeriy vm
08.12.11
✎
16:51
|
Мы щас еще позвоним Таффу))) спросим как там дела)))
|
|||
44
Taffy
08.12.11
✎
16:51
|
Maxus43 да вы правы.а в этом вопросе проще разобраться самой-чем ваши оскорбления выслушивать!!!!
|
|||
45
Maxus43
08.12.11
✎
16:53
|
(44) не бери в голову, редко так набрасываются
|
|||
46
valeriy vm
08.12.11
✎
16:53
|
(44)Сори за тон.
|
|||
47
Taffy
08.12.11
✎
16:57
|
позвоните и узнайте как у меня дела:)
|
|||
48
Taffy
08.12.11
✎
16:57
|
делаю:)
|
|||
49
RayCon
08.12.11
✎
21:54
|
(0)
>нужно чтобы при отправке в производство формировалась проводка дт 43 кт 43 Не нужно! |
|||
50
Emvika
08.12.11
✎
22:27
|
(49) да уж... а некоторые очень хотят...
у меня есть один "бухгалтер", которая утверждает, что на 20 затраты вешать вообще необязательно, нужно сразу на 90... |
|||
51
hhhh
08.12.11
✎
23:01
|
(25) да, был неправ, не заметил эту строчку.
|
|||
52
RayCon
09.12.11
✎
00:17
|
(50) Может, где и необязательно, но не в России. :)
|
|||
53
Emvika
09.12.11
✎
01:45
|
(52) а главное аргументация железная: "всё равно ведь себестоимость на 90 счет попадет"... после этого у меня аргументы заканчивались... ;))
|
|||
54
Конфигуратор1с
09.12.11
✎
01:55
|
(53) я вот в таких ситуациях начал применять достаточно высокоэффективную тактику - пугливым достаточно сказать "Ваше право. Вам сидеть, а не мне, если что", не сильно пугливым написать расписку и подписать, что они берут на себя всю ответственность за последствия НЕправильного ведения учета. Часто помогает.
|
|||
55
Zhuri
09.12.11
✎
02:30
|
valeriy vm, дебет слева, кредит справа, а то а глаза аж ломаются от твоей корреспонденции
|
|||
56
Emvika
09.12.11
✎
02:51
|
(54) да это уже детали и дело техники... там в курс дела был введен финансовый и письменные рекомендации были...
указания по ведению учета я не могу давать - я не аудитор, но обычно говорю, что, возможно, так как вы хотите учитывать, и можно учитывать, но 1С этого не умеет категорически, потому что есть ПБУ, на основании которых строится учет в программе... и озвучиваю примерную сумму настройки под их видение учета (пока ни один не согласился - все кидались читать ПБУ в лучшем случае, в худшем - молча делают так, как я скажу) правда в данном конкретном случае мне повезло - вовремя пришел новый вменяемый главбух, который пресек эту ахинею на корню |
|||
57
Злопчинский
09.12.11
✎
04:47
|
(24) прежде чем работать с УПП - надо ПОУЧИТЬСЯ.. доверили обезъяне гранату... там же защиты от дураков никакой..
|
|||
58
Ant1773
09.12.11
✎
07:27
|
(11) Лучше так:
Дт 43 Кт 26 Напечатали денег Дт 50 Кт 43 Передали в кассу (28) Одна и та же сущность может быть и полуфабрикатом и готовой продукцией. Оприходовали на 43-й, считали что уже все... А оказалось - полуфабрикат, это нормально. План счетов вполне это позволяет. (49) (52) Я не понимаю что у вас бухгалтер мелочится - рекомендую сразу на 99-й =) |
|||
59
valeriy vm
09.12.11
✎
08:19
|
(55)+
(58)План счетов все четко предлагает а человек извращает, с таким подходом на 10 счете полуфабрикаты можно учитывать. 43 - Готовая продукция и ни каких гвоздей!!! То что готовую вдруг решили передать в производство такое может быть и это нормально. Объясню подробнее почему полуфабрикаты 21 а не 43! Да потому что 21 это НЗП будет! Вы что на 43 будете НЗП учитывать? И вообще что значит НЗП для учета? Не учите плохому.) |
|||
60
shuhard
09.12.11
✎
08:25
|
(59) тяжёлый случай,
ты разницу между рекомендованными и разрешенными проводками не понимаешь |
|||
61
valeriy vm
09.12.11
✎
08:31
|
(60)для тебя может быть. Удачи в аудиторских проверках вам)))
|
|||
62
shuhard
09.12.11
✎
08:38
|
(61) трёп,
судебную практику в студию |
|||
63
valeriy vm
09.12.11
✎
08:43
|
(62)Какая судебная практика???)))Аудиторская проверка нужен акт? Конечно его сюда ни кто не даст.Налоговые риски это что-то говорит?
НЗП(Незавершенное производство) ключевое тута.То что кто-то не хочет показывать НЗП дело другое. Как бы на личности не перешли) |
|||
64
shuhard
09.12.11
✎
08:50
|
(63) ещё раз, ты запретил передавать ГП(43) в НЗП(20)
докажи это, чем угодно: - указами Президента -законами -судебными постановлениями -письмами Минфина и ФНС -хоть мнением Харитонова |
|||
65
valeriy vm
09.12.11
✎
09:02
|
(64)Чем дальше в лес тем больше дров.)))
Я запретил ГП передавать в производство?Где? Да же Харитонова вспомнили)))Почтенный человек, читаю его литературу. Вопрос стоит как правильно учитывать производство полуфабрикатов!Полуфабрикаты это не готовая продукция.Что учитывается в НЗП? |
|||
66
valeriy vm
09.12.11
✎
09:03
|
||||
67
valeriy vm
09.12.11
✎
09:04
|
надеюсь там нормально изложено для shuhard?
|
|||
68
shuhard
09.12.11
✎
09:09
|
(65) [Я запретил ГП передавать в производство?Где? ]
(22) + (28) |
|||
69
Taffy
09.12.11
✎
09:17
|
тема закрыта:)разобрались))интересная у вас дискуссия получилась:)спасибо всем большое:)
|
|||
70
valeriy vm
09.12.11
✎
09:22
|
(69)Привет
(68)Не увидел там о запрете проводки Дт 20 Кт 43, там есть предложение использовать 21 счет для учета полуфабрикатов, что отличается от использования счета 43 для учета полуфабрикатов. Уже начинаю повторяться))) |
|||
71
Taffy
09.12.11
✎
09:25
|
привет:)я поняла:)спасибо:)
|
|||
72
shuhard
09.12.11
✎
09:35
|
(70) пипец
на прямой вопрос о законности проводки Дт 20 Кт 43 следуют следующие ответы: - ПФ учитываются на 21 - аудит не пропустит - возникнут налоговые риски типичная реакция грамотного ГБ на эту туфту: - да, ПФ учитываются на 21 счете, а мне надо ГП передать в НЗП - аудиторы лохи - налоговые риски - Оооооо разберёмся подробно: - НДС - нет риска, зачтенный в составе материалов и покупных услуг НДС зачтен верно - налог на прибыль - нет риска, ВР в составе ГП попадут в НЗП т.е. налоговых рисков 0 |
|||
73
valeriy vm
09.12.11
✎
10:06
|
(72)Все из контекста вырвано и извращено.
сама проводка Дт 20 Кт 43 нормальна. Но для отражения какой хозяйственной операции её используют?Это как одна бух на 10 счете покупные товары учитывала и убежденно требовала где у неё остатки по складу не формируются))) Не надо вымучивать себя и меня. Ясно что не правильно понял ты поставленный вопрос и пытаешься это щас вытянуть по другому. |
|||
74
Taffy
09.12.11
✎
11:22
|
:)справилась!спасибо!
|
|||
75
Emvika
модератор
09.12.11
✎
13:02
|
(74) после создания тема автору уже не принадлежит, в ней люди могут общаться, даже если тебе это уже неинтересно, вне зависимости от твоего к этому отношения...
|
|||
77
Taffy
09.12.11
✎
13:39
|
все понятно!без комментариев
|
|||
78
valeriy vm
09.12.11
✎
15:42
|
(77)Ну вот и фотка. Симпатичная)))
|
|||
79
Taffy
09.12.11
✎
16:20
|
благодарю:)
|
|||
80
Ant1773
09.12.11
✎
19:41
|
(66) По Вашей же ссылке:
Полуфабрикаты могут и продаваться на сторону. Новым в Инструкции по применению Плана счетов является дополнение, что полуфабрикаты могут продаваться не только организациям, но и лицам. Если это делается систематически, то должен применяться счёт 43 "Готовая продукция", а не счёт 21 "Полуфабрикаты собственного производства". Но если это эпизодический факт, то на списание проданных полуфабрикатов бухгалтер составляет следующие записи: Дебет 90.2 "Себестоимость продаж" Кредит 21 "Полуфабрикаты собственного производства" Дебет 91.2 "Прочие расходы" Кредит 21 "Полуфабрикаты собственного производства" С не безызвестного www.buh.ru И точно также ситуация и с 43-м счетом... Да, естественно сущность-ПФ-ГП, которую собираются дальше перерабатывать - учитывается на 21-м счете, а та что собираются продавать - на 43-м, но реалии жизни... Нельзя сказать производственному цеху - останавливайте производство, для вас полуфабрикатов нет, а то что вы видите на складе - это вас глаза обманывают, это не полуфабрикат - это готовая продукция, хоть и покупателей еще не нашли. |
|||
81
Snovy
09.12.11
✎
20:03
|
(0) Моя большая компания решила так:
- все, что идет в производство, должно учитываться на счете 10 в качестве материальных запасов; - все, что производится, должно учитываться в качестве готовой продукции, т.е. на счете 43; - торговые компании учитывают все, связанное с продажей в качестве товаров - на счете 41. В результате простой бизнес процесс блендирования нефтепродуктов закрутился в такую цепочку: 1. Купили нефтепродукты - д41-к60 2. Передали в запасы д10-к41 3. Передали в производство д20-к10 4. Выпустили готовую продукцию д43-к20 5. Передали ГП на продажу д41-к43. Хотя процесс белндирования - это смешение нефтепродуктов - можно было сделать простой комплектацией 41-41 или, в крайнем случае, прогнать транзитом через 20 счет 41-20-41. Но у нас все по правильному.... |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |