Имя: Пароль:
1C
1С v8
Ввели Поступление товаров услуг не на ту организацию
0 LivingStar
 
16.12.11
12:48
Был введен документ поступление товаров услуг
сейчас он находится в закрытом периоде
то есть все свормированные им проводки и
проводки счет фактуры полученной, как и записи книги продаж
сформированны на ошибочную организацию.

Учитывая то чт опериод закрыт, как это можно сейчас переправить все на другую организацию, каким документом?
1 z_d_v
 
16.12.11
12:50
2 YF
 
16.12.11
12:50
(0) Тебе нужно чтобы движения были в текущем периоде или в пршлом?
3 LivingStar
 
16.12.11
12:53
(2) нужно что бы как бы те проводки переписались на другую организацию в том периоде
4 YF
 
16.12.11
12:54
(3) Открыть период и поправить документы
5 pumbaEO
 
16.12.11
12:54
а бух.справка какой датой будет?
6 LivingStar
 
16.12.11
12:54
(4) в том то и дело что это нельзя... можно ли как нибудь в обход этого?
7 Alex S D
 
16.12.11
12:56
в (1) же написано.. корректировка записей регистров
8 YF
 
16.12.11
12:57
(6) Ты же хочешь в прошлом периоде, поэтому какая разница как, все-равно изменятся данные прошлого периода
9 shuhard
 
16.12.11
12:57
(3)[как бы те проводки переписались на другую организацию ]
а исправленная отчетность и дополнительные листы книги продаж проводками делать будешь ?
10 LivingStar
 
16.12.11
13:03
(9) посмотрел корректировку, если заполнить первую Тч, можно править проводки документа
а то что вы говорите, не получится решить далее да?
11 shuhard
 
16.12.11
13:04
(10) это тебе ГБ сказал
Оооооооооооооооооооооооооооооооо
12 DSatan
 
16.12.11
13:07
(0) у тебя сейчас док на Орг1, а нужено на Орг2
в орг1 сторнируешь доки и  оформляешь доплист
в Орг2 оформляешь доплист
как-то так в моем понимании
13 DSatan
 
16.12.11
13:08
(12) + доки по начслению и отражению НДС вроде надо, но это надо смотреть, ппишу по памяти
14 DSatan
 
16.12.11
13:10
здесь почитай http://www.buh.ru/document.jsp?ID=1034
15 LivingStar
 
16.12.11
13:22
(11)(12) Да, корректировка записей регистров сторнирует неправильный документ, просто убирает его движения как бы. А Потом вводится новый с правильно указанной организацией, такая схема как я понял ...
16 shuhard
 
16.12.11
13:24
(15) а что при этом будет с НДС, прибылью и балансом ?
17 Vladal
 
16.12.11
16:08
(15) Это можно сделать и одним документов - одна строка сторнирующая, вид движения Расход.
Вторая - приход. Только с правильной организацией.
Удобно тем, что можно просто по F9 их клонировать.
18 Vladal
 
16.12.11
16:09
(16) Ничего, если их сделать в этом периоде.
Баланс общий должен сойтись. Баланс по организации - тоже. Был приход, нет приход.
Компьютеры — прекрасное средство для решения проблем, которых до их появления не было.