|
Ввели Поступление товаров услуг не на ту организацию | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
LivingStar
16.12.11
✎
12:48
|
Был введен документ поступление товаров услуг
сейчас он находится в закрытом периоде то есть все свормированные им проводки и проводки счет фактуры полученной, как и записи книги продаж сформированны на ошибочную организацию. Учитывая то чт опериод закрыт, как это можно сейчас переправить все на другую организацию, каким документом? |
|||
1
z_d_v
16.12.11
✎
12:50
|
v8: Не верно введенные суммы договоров займа с сотрудниками
а хоть что-то там правильное есть? ) |
|||
2
YF
16.12.11
✎
12:50
|
(0) Тебе нужно чтобы движения были в текущем периоде или в пршлом?
|
|||
3
LivingStar
16.12.11
✎
12:53
|
(2) нужно что бы как бы те проводки переписались на другую организацию в том периоде
|
|||
4
YF
16.12.11
✎
12:54
|
(3) Открыть период и поправить документы
|
|||
5
pumbaEO
16.12.11
✎
12:54
|
а бух.справка какой датой будет?
|
|||
6
LivingStar
16.12.11
✎
12:54
|
(4) в том то и дело что это нельзя... можно ли как нибудь в обход этого?
|
|||
7
Alex S D
16.12.11
✎
12:56
|
в (1) же написано.. корректировка записей регистров
|
|||
8
YF
16.12.11
✎
12:57
|
(6) Ты же хочешь в прошлом периоде, поэтому какая разница как, все-равно изменятся данные прошлого периода
|
|||
9
shuhard
16.12.11
✎
12:57
|
(3)[как бы те проводки переписались на другую организацию ]
а исправленная отчетность и дополнительные листы книги продаж проводками делать будешь ? |
|||
10
LivingStar
16.12.11
✎
13:03
|
(9) посмотрел корректировку, если заполнить первую Тч, можно править проводки документа
а то что вы говорите, не получится решить далее да? |
|||
11
shuhard
16.12.11
✎
13:04
|
(10) это тебе ГБ сказал
Оооооооооооооооооооооооооооооооо |
|||
12
DSatan
16.12.11
✎
13:07
|
(0) у тебя сейчас док на Орг1, а нужено на Орг2
в орг1 сторнируешь доки и оформляешь доплист в Орг2 оформляешь доплист как-то так в моем понимании |
|||
13
DSatan
16.12.11
✎
13:08
|
(12) + доки по начслению и отражению НДС вроде надо, но это надо смотреть, ппишу по памяти
|
|||
14
DSatan
16.12.11
✎
13:10
|
здесь почитай http://www.buh.ru/document.jsp?ID=1034
|
|||
15
LivingStar
16.12.11
✎
13:22
|
(11)(12) Да, корректировка записей регистров сторнирует неправильный документ, просто убирает его движения как бы. А Потом вводится новый с правильно указанной организацией, такая схема как я понял ...
|
|||
16
shuhard
16.12.11
✎
13:24
|
(15) а что при этом будет с НДС, прибылью и балансом ?
|
|||
17
Vladal
16.12.11
✎
16:08
|
(15) Это можно сделать и одним документов - одна строка сторнирующая, вид движения Расход.
Вторая - приход. Только с правильной организацией. Удобно тем, что можно просто по F9 их клонировать. |
|||
18
Vladal
16.12.11
✎
16:09
|
(16) Ничего, если их сделать в этом периоде.
Баланс общий должен сойтись. Баланс по организации - тоже. Был приход, нет приход. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |