Имя: Пароль:
1C
1С v8
Переход на 8.2. В 7.7 закрытие года будет только в феврале. Как быть?
0 Мурочка
 
29.12.11
10:57
Добрый день!
Может кто сталкивался с такой проблемой...
Дело в том, что нам с нового года надо работать на 8.2(бухгалтерия 2.0)
Но бухгалтерия все документы(данные) приведет в порядок только в конце января и закрытие года будет наверное у них где-то в феврале. Как быть? Можно ли начать работать в чистой базе 8.2, а остатки занести на 01.01.12, когда они появятся? Какие могут быть проблемы?
Или лучше хоть какую-то часть остатков занести? Например по кассе и счетам(60, 62, 76).
Подскажите, пожалуйста, боюсь как бы не было потом последствий!
1 Darly
 
29.12.11
11:00
Остатки на сейчас + Остатки на когда сведут год (выгружать  несколько раз). В чистой не стоит, потом вообще не разгрести
2 Джинн
 
29.12.11
11:01
Переносим, работаем в новой. После закрытия корректируем ввод начальных остатков либо вручную, либо программно. Перепроверяем и закрываем.
3 zak555
 
29.12.11
11:01
новые доки забивать в новую БД, но контроль от старой и новой БД
4 Lama12
 
29.12.11
11:04
(0) Однако поздно взялись.
К этому времени должны быть отлажены переносы.
Переносить что есть. Пусть до закрытия работают в двух базах.
Остатки потом вручную подправят.
5 vah1
 
29.12.11
11:05
Ты лучше заливалку пока пиши в тестовую 8.2
Сдается мне раз пять будешь сливать, пока они там вспомнят кто что в прошлом году забыл
6 Мурочка
 
29.12.11
11:26
Переносы отлажены, я их тестировала не раз, всё готово.... только остатков нет... я просто боюсь несколько раз заливать почему-то))
Я хочу, чтоб они с нового года работали и в 7.7 и в 8.2. параллельно...потом залить остатки(когда они появятся) и всё перепровести.
Просто смысл выгружать как есть, если там полная чушь и будет всё совсем по другому... или как?
7 Джинн
 
29.12.11
11:40
(6) > Я хочу, чтоб они с нового года работали и в 7.7 и в 8.2. параллельно

Опытные индейцы на такие грабли не наступают :))

Берем чистую математику - исходим из того, что бухи не косынку раскладывают, а работают 8 часов. И тут ты добавляешь им даже не двойную - тройную работу! Два раза сделать одно и то же, да еще сверить потом результат. Они способны 24 часа работать?

Кроме того рано или поздно полезут расхождения - тут ввели, там забыли. Кто будет выверять и кто определит, где данные правильные?

ЗЫ - никаких "параллельных учетов"!
8 Draziw
 
29.12.11
11:46
(6) Славик, не очкуй.
переноси хоть 10 раз, потом за пару месяцев приведешь получившийся бардак в порядок да и все...
9 zva
 
29.12.11
11:49
Там же в последних релизах переносд документами сделан, пусть работают в 7.7, потом перенос остатоков на начало года + документы за период
10 1с-кин
 
29.12.11
11:56
(9) перенос только в БП есть. А если в КА или УПП? или учетные доки в УТ?
11 zva
 
29.12.11
11:58
из (0) <<Дело в том, что нам с нового года надо работать на 8.2(бухгалтерия 2.0) >>
12 Мурочка
 
29.12.11
11:59
раз перенос документами тоже сделан, то тогда можно не переносить тупо нечего... а перенести потом... когда остатки будут и перебросить документы с 01.01.12 по текущую дату
13 Мурочка
 
29.12.11
12:00
зачем тогда перенос делать сейчас, если они не будут работать в 8.2. всё равно... баланс то им сдавать все равно по старой базу 7.7
14 philll
 
29.12.11
12:03
(9) Там же в последних релизах переносд документами сделан, пусть работают в 7.7, потом перенос остатоков на начало года + документы за период

у меня такая же ситуация как в (0), склоняюсь к (9)
15 Мурочка
 
29.12.11
12:05
хорошо... а в прошлый год кто-нибудь переходил? кто как что делал?
16 zva
 
29.12.11
12:08
В прошлый год переноса документами не было, поэтому всем рекомендовали делать перенос остатков на начало года и паралельно работать в 2-х базах, потом второй раз грузить остатки на начало года. Сейчас в этом нет необходимости.
17 Мурочка
 
29.12.11
12:28
ок, спасибо!
18 DarkWater
 
29.12.11
12:28
(0) Выгрузка остатков (можно частями, я в первых числах НГ выгружал только кассу/банк). Первичка 2012 - в новой базе, первичка 2011 - в старой. После закрытия входящие остатки в новой базе корректируются.
19 Мурочка
 
29.12.11
12:30
Т.е. в новой базе уже работали, вы загружили остатки в 8-ку, когда они появились и всё было нормально?
20 Джинн
 
29.12.11
12:34
(14) Самое веселое будет, когда вы получите РАЗНЫЕ результаты в двух базах. А они гарантировано будут разные ввиду разные заложенных принципов и алгоритмов - всяческие зачеты авансов не так пойдут, небольшие косяки с НДС и т.п.

(16) Таки вы рекомендуете "Грабли садовые, усиленные, с титановой ручкой"?
21 Мурочка
 
29.12.11
12:38
Ладно... мне кажется DarkWater - прав. Я тоже думала, что надо необходимые счета перенести и справочники, пусть с нового года работают в новой базе, а отчетность сдают по 7.7... как будут готовы остатки я их перекину... не вижу смылса всё кидать сейчас, а потом по 10 раз перекидывать...
22 zva
 
29.12.11
12:49
(20) Бред-то не несите... После закрытия года в 7.7 остатки на начало года перенесуться 1 в 1 операциями.
23 Конфигуратор1с
 
29.12.11
12:49
(21) а отгрузки они как будут контролировать? типа маша, ты сколько списала гвоздей? 10, хорошо тогда я 20???
24 Мурочка
 
29.12.11
12:51
не поняла... а что им мешает отгрузки контролировать?
25 philll
 
29.12.11
13:02
(20) предлагаю такие косяки игнорировать
26 philll
 
29.12.11
13:03
+25 ... меня гораздо больше волнует чтобы хоть остатки похоже перенеслись, чего я пока не ощущаю
27 Конфигуратор1с
 
29.12.11
13:07
(24) представьте что вы бухгалтер. Вам нужно выписать расходную накладную на 100 позиций 31 января. Сколько на складе товара вы точно не знаете, так как в базе у вас есть только расход, а остаток на начала месяца у вас в 7ке. Сколько сейчас на складе товара по разным позициям?
28 Мурочка
 
29.12.11
13:11
посмотрят в 7.7 остатки, посмотрят в 8.2 сколько уже списали... не помрут)) единственное, что система не даст провести отгрузку... т.к. в остатках 0...
29 Конфигуратор1с
 
29.12.11
16:05
(28)какая злая девушка. А не боитесь, что они вас подстерегут и побьют и заставят самой перебить пару документов?))))
30 philll
 
30.12.11
12:30
При конвертации криво перенеслись основные средства и МЗ - в остатках около половины ОС, хотя в справочниках все есть. Точнее около половины - это по сумме, фактически перенеслось лишь около десятка ОС - здания и т.п., почему остальные остатки не перенеслись?

При выгрузке было много сообщений "не указана дата принятия к учету", действительно у многих не указана дата поступления, но указана дата ввода в эксплуатацию.

Но даже те ОС, у которых все указано, в остатки не попали.

С чего бы?
31 philll
 
30.12.11
12:33
p.s. Ну собственно там документы непроведенные "Ввод остатков", при проведении выдает

"В строке 996 табличной части "Основные средства" реквизит "Дата принятия к учету" не заполнен.
В строке 996 табличной части "Основные средства" реквизит "Событие принятие к учету" не заполнен.
32 philll
 
30.12.11
12:35
P.p.s. Похоже надо в 7ке заполнять дату поступления, в этом все дело? Может есть обработка для автозаполнения?
33 ДенисЧ
 
30.12.11
12:36
Такие, видать, правила... Я свои по ОС отлаживал больше недели... ГБ всего замучал...
34 philll
 
30.12.11
12:37
Я думаю, может тупо обработку написать которая просто дату ввода в эксплуатацию копирует в дату поступления, и все?
35 vmv
 
30.12.11
13:10
(0) это удача, что в феврале, наивная)

остатки перенести говоришь сможешь только в феврале, гы)

бухучет и остатки - это последнее о чем нужно думать при конвертации.

Перенеси до февраля все справочники и функцинал подпили и когда все будет готово в этом плане остаткам деваться будет некуда - только влететь в базу)
36 philll
 
30.12.11
13:31
(35) >остаткам деваться будет некуда - только влететь в базу)
-бухучет и остатки - это последнее о чем нужно думать при конвертации.

не уверен. Первое верно лишь при отсутствии (полном) косяков в учете
Компьютеры — это как велосипед. Только для нашего сознания. Стив Джобс