|
v8: Распределение входящего НДС | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Budy
11.01.12
✎
14:51
|
Сильно не пинайте, ибо столько раз обсуждалось. Но ....
Лечат меня бухи, даже засомневался, а может действительно чего не знаю. Деятельность организации облагаемая и не облагаемая НДС. Можем четко сказать, какая часть входного НДС идет к вычету, какая на себестоимость. И остаток должен распределиться. Все это по одной позиции. Скажем аренда здания. Вопрос, как при поступлении сразу это отразить, т.е. часть НДС сразу на 26, часть к вычету и часть к распределению в конце отчетного периода? Какие варианты, кроме как убиться самому и убить оставшихся в живых. ЗЫ БП 2.0 |
|||
1
Budy
11.01.12
✎
18:29
|
видно чем-то я бога расстроил ....
|
|||
2
bazvan
11.01.12
✎
18:33
|
Заводим 3 статьи затрат, и в поступлении делим сумму между этими 3 статьями затрат
|
|||
3
Budy
11.01.12
✎
19:15
|
На затраты сразу не списывает (на 26 счет). НДС косвенных расходов две записи делает, хотя надо только одну.
|
|||
4
bazvan
11.01.12
✎
19:28
|
(3) идите учите типовые механизмы
|
|||
5
Budy
11.01.12
✎
19:34
|
Так можно ли доком Поступление сразу списать НДС на 26 счет. Если да, то раскройте глаза и скажите как это сделать.
|
|||
6
Hipernate
11.01.12
✎
19:37
|
(5) нельзя! база распределения будет известна только в конце квартала, по факту реализации за квратал
|
|||
7
Budy
11.01.12
✎
19:39
|
Мы заранее 3 части: 1 - сколько сразу на затраты, 2 - сколько к вычету, 3 - сколько к распределению. 3 часть меня не интересует.
1 - как сразу доком поступление отнести на затраты. |
|||
8
Hipernate
11.01.12
✎
19:41
|
(7) скоко относить на затраты, а скоко оставить к возмещению станет известно только в конце квартала т.к. эти суммы пропрорциональны объемам реализации с НДС и БЕЗ НДС за квартал..
|
|||
9
Budy
11.01.12
✎
19:51
|
Есть здание, 3 входа - 3 цеха, в один вход - производство необлагаемое ндс, другой - облагаемое, третий - которые работает и на тех и на других - типа дармоеды. что-то типа того.
Мы знаем в 1 и 2 случае их затраты и НДС соответственно (делим стоимость аренды пропорционально площади - не знаю правильно это или нет, но так делают). Их не надо распределять. То что распределяется вопросов нет. Вопрос же: как документом Поступление списать НДС сразу на 26 счет в 1 цехе. Заинтриговал (2) сделал на всякий случай - не вышло. |
|||
10
Hipernate
11.01.12
✎
20:15
|
(9) в документе поступление укажи всю сумму с НДС как стоимость затраты а ставку НДС без НДС все уйдет на 26
|
|||
11
Budy
11.01.12
✎
20:42
|
А книга покупок ... не красиво будет.
суть просто в следующем, меня бухи лечат, что якобы собственными глазами видели, что так можно сделать. Я таки в упор не знаю как. Даже стыдно стало. Вот одна надежда на bazvan, он знает, но не говорит. К матчасти отсылает. |
|||
12
tvanna
11.01.12
✎
20:52
|
на закладке Цены и валюта поставить галки - "Учитывать НДС" и "НДС включать в стоимость", ставку выбирать как обычно -18% и подвязать счет-фактуру полученную к ПТиУ - в этом случае вся сумма по документу сразу уйдет на 26 счет без выделения НДСа на 19-м счете
|
|||
13
Budy
11.01.12
✎
20:56
|
Неа ...
одна услуга делится на три части. И НДС только по одной части надо включить в стоимость. еще несколько лет назад при 8.1 задавался вопросом почему эту галочку не вынести в табличную часть. Наверное есть причины. |
|||
14
bazvan
11.01.12
✎
20:57
|
(13) у вас ЕНВД или БЕЗ НДС?
|
|||
15
Budy
11.01.12
✎
20:57
|
Без НДС и НДС 18%
|
|||
16
bazvan
11.01.12
✎
21:00
|
+ (14) какой релиз БП???
|
|||
17
bazvan
11.01.12
✎
21:01
|
(15) Если именно без НДС то по методологии 1С ВСЕ затраты рапределятся пропорционально выручке. Читай (6) (8)
|
|||
18
Budy
11.01.12
✎
21:01
|
18.1
|
|||
19
Budy
11.01.12
✎
21:03
|
я знаю, что в 8.1 так было, 8.2 еще не проверял, но по внешнему виду походу ничего не изменилось, поэтому и вопрос задал, а вдруг в 8.2 снизошли и сделали.
|
|||
20
bazvan
11.01.12
✎
21:05
|
тоесть ВЕСЬ входной НДСбудет распределятся
|
|||
21
bazvan
11.01.12
✎
21:10
|
(19) На основании чего они должны снизойти? Ссылки на НК тебе бухи привели?
вот статья на ИТС http://www.its.1c.ru/db/metod81#content:3458:1 |
|||
22
Budy
11.01.12
✎
21:25
|
Еще в 8.1 и в 8.2 походу осталось, что НДС при списании затрат на 26 (25...) счет идет к распределению. Придется на 20-ый все кидать, это и правильно наверное, но этим бухам я долго буду объяснять.
Типа знаем Номенклатурную Группу, это прямые затраты, чего еще надо. |
|||
23
Budy
11.01.12
✎
21:32
|
Это у меня чего или в статье не так?
Если списывать на 20-й счет никакого распределения не будет. Чего это они пишут тут? Хотя после прочтения вот этого шедевра чего я удивляюсь. http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=338 "В этом случае, если приобретенные ценности списывались на счета учета расходов (20, 25, 26, 44), то суммы НДС по таким ценностям распределяются в конце налогового периода документом "Распределение НДС косвенных расходов"" |
|||
24
bazvan
11.01.12
✎
21:43
|
(23) ну и что конкретно не нравится???
|
|||
25
Budy
11.01.12
✎
21:48
|
а то что при списании на 20 счет не будет распределения
УчетНДСФормированиеДвижений.СформироватьДвиженияПоРегиструНДСПредъявленный строка 321 Если ЗначениеЗаполнено(СтатьяЗатрат) Тогда // Необходимо включить запись в состав косвенных расходов для последующего распределения |
|||
26
Budy
11.01.12
✎
21:50
|
если за книжку что не нравится, то в стиле харитонова обходить острые углы, а говорить очевидные вещи. А еще в оглавлении одно, а по факту читаешь, пишет о другом.
|
|||
27
bazvan
11.01.12
✎
21:54
|
чето я уже не чего не понимаю
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |